Similar presentations:
Бизнес – план создания предприятия по оказанию медицинских услуг
1.
Бизнес – плансоздания предприятия
по оказанию медицинских услуг
Студента группы ЭДГб(до)з-18-1 Шрайнера Д.В.
2.
ООО «Психический центр» будет оказывать медицинскуюпомощь по различным специальностям, в том числе
психиатрия
психотерапия
3.
Динамика заболевших психическимирасстройствами людей в возрасте от 18 до 60 лет и
старше за 2012-2015гг г. Салехарде
Количество 60000
заболевших
психическим 45000
и
расстройства 30000
ми, чел
15000
0
Период, год
всего
первичный прием
состоят на ДУ
4.
Средние показатели рядов динамики за период 2011-2014гг. заболевших психическими расстройствами от 18 до 60
лет и старше в Салехарде
Показатель
Всего
Среднее количество заболевших в год, чел
Среднегодовой темпе роста, %
Среднегодовой темп прироста, %
47 911
104,2
+4,24
Первичный Состоят на
прием
ДУ
7 946
17 834
92,7
103,1
-7,29
+3,13
5.
24,0%61,3%
8,3%
6,4%
6.
Показатели рыночной концентрацииПоказатели
Значение, %
Коэффициент рыночной концентрации (CR3)
38,7 <45
Индекс рыночной концентрации (HHI)
685,85<1000
Тип рынка - низкоконцентрированный
Данный рынок представляет собой рынок
монополистической конкуренции.
Рыночная структура характеризуется
большим количеством медицинских поликлиник и
центров, свободным входом и выходом из отрасли.
7.
Расчет базисной цены на основе затратного методаНаименование оказываемых услуг
Первичный прием врача – психиатра,
психотерапевта, невролога (45 мин)
Повторный прием врача – психиатра,
психотерапевта, невролога
Консультация психолога индивидуальная
Психоанализ (45 мин)
Эксперементально – психологическое
обследование
Семейная психотерапия
Психокоррекционные занятия
Собеседование по результатам
исследования
Групповая психотерапия
Услуги функциональной диагностики:
-ЭКГ
-РЭГ
-ЭЭГ с функциональными пробами
-эхоэнцефалография
Себестоимость
(минимальная
цена)
Норма
прибыли,
%
Базисная
цена, руб
313
15
358
295
15
340
278
739
15
15
320
850
365
15
420
435
390
15
15
495
450
305
15
347
193
15
15
15
15
15
15
225
115
138
164
82
132
159
189
94
8.
Сравнение цен центра с среднерыночнымиценами по основным услугам
Наименование оказываемых услуг
Первичный прием врача – психиатра
Первичный прием врача – психотерапевта,
невролога
Повторный прием врача – психиатра
Повторный прием врача – психотерапевта,
невролога
Групповая психотерапия
Семейная психотерапия
Цены
Среднеры
Разница,
центра,
ночная
руб
руб
цена, руб
458
472
-14
558
572
-14
540
540
536
537
4
3
625
495
600
500
25
-5
9.
Расчет выручки при изменениях спроса и ценыЯнварь
Ноябрь
Повышени Новый
Изменени Новый
Изменени
Снижение
Новая
Новая
е объема объем
е
объем
е
цены, %
выручка,
выручка,
спроса, % спроса,
выручки, спроса,
выручки,
руб.
руб.
чел
руб.
чел
руб.
1,5
0,2
22
6930
-110
25
7875
-125
2,5
1,6
22
6864
-176
25
7800
-200
3,5
2,4
23
7107
67
26
8034
34
4,5
5,2
23
7038
-2
26
7956
-44
5,5
6,6
24
7248
208
27
8154
154
6,5
8,1
24
7200
160
27
8100
100
7,5
8,6
24
7104
64
27
7992
-8
8,5
8,7
24
7032
-8
27
7911
-89
9,5
9
24
6960
-80
27
7830
-170
10.
Производственная программа предприятияООО «Психический центр»
Показатель
Объем реализации услуг всего, в 1 год в т.ч.
Первичный прием врача, чел
Вторичный прием врача, чел
Прием у психолога, чел
Психологическая диагностика, чел
Психоанализ, чел
Семейная психотерапия, чел
Психокоррекционные занятия, чел
Собеседования по результатам
исследования
Процент роста на 2 год, %
Объем реализации услуг всего за 2 год, чел
Процент роста на 3 год, %
Объем реализации услуг всего за 3 год, чел
Значение
2400
2000
1700
1050
745
950
400
500
722
7,3
2575
4,1
2680
Прогнозный объем
реализации услуг центром
на 3 года
Количество,
чел
3000
2575
2500
2680
2400
2000
1 год
2 год
3 год
11.
СпециальностьСпециалисты и служащие
Директор
Главный врач
Бухгалтер
Мед.сестра - администратор
Итого
Рабочие основного
производства
Врач психиатр
Врач невролог
Врач психотерапевт
Психолог
Итого
Рабочие вспомогательного
производства
Санитарка
Итого
Всего
Продолжите
Фонд
Число
Тарифная
Длительно
льность
рабочего
работников, ставка,
сть раб
рабочей
времени,
чел
руб/ч
дня, часов
недели, дней
ч
Затраты на заработную плату, руб
год 1
год 2
год 3
1
1
1
1
4
180,00
120,00
60,00
37,00
5
5
5
6
8
8
8
6,5
1992
1992
1992
1956,5
7932,5
358560
239040
119520
72391
789511
376488
250992
125496
76010
828986
395312
263542
131771
79811
870435
1
1
1
92,00
92,00
92,00
6
6
6
6,5
6,5
6,5
1956,5
1956,5
1956,5
179998
179998
179998
188998
188998
188998
198448
198448
198448
1
4
62,00
6
6,5
1956,5
7826
121303
661297
127368
694362
133737
729080
1
1
9
37,00
6
3,25
0
0
978,25
978,25
0 16736,75
36195
36195
1487003
38005
38005
1561353
39905
39905
1639421
12.
год 1 (при оказанииПоказатели
1.Объем продаж, выручка от реализации всего
2.Себестоимость
2.1.Затраты на заработную плату
2.2.Начисления на заработную плату
2.4.Расходы на рекламу
2.5.Арендная плата
2.6.Расходы на повышение квалификации
2.7.Расходы на содержание помещения
2.8.Отчисления за пользование
оборудованием
2.9.Расходы на канцелярские товары
2.10.Расходы за предоставление услуг
связи и Интернет
2.11.Расходы на содержание оргтехники
2.12.Прочие затраты
Полная себестоимость (Итого по разделу 2)
3.Балансовая прибыль (разд.1-итого разд.2)
4.Налог на прибыль
5.Чистая прибыль (разд.3-разд.4)
год 2 (при оказании
год 3 (при оказании
удельные
удельные
удельные
затраты, Всего, руб затраты, Всего, руб затраты, Всего, руб
руб
руб
руб
1189
2853000
1173
3020416
1194
3198584
620
162
8
105
15
15
1487003
389595
20000
252000
36000
36000
606
159
6
108
17
14
1561353
409074
15000
277200
43200
37200
612
160
6
114
19
15
1639421
429528
15000
304920
51840
39600
59
4
142650
10000
61
6
156915
16500
64
6
172607
16500
4
1
1
994
194
47
148
10000
2000
1200
2386447
466553
111973
354580
4
1
1
983
190
46
144
11000
2200
1320
2530962
489454
117469
371985
5
1
1
1002
191
46
145
12100
2420
2000
2685935
512649
123036
389613
13.
Миссией центра является стать одним из ведущих медицинскихцентров г. Тюмени по оказанию психологической помощи.
Цели:
добиться, чтобы доля на рынке данных медицинских услуг была как
минимум 4,7% с рентабельностью продаж 15%;
расширять ассортимент оказываемых услуг, для того, чтобы
удовлетворять потребности клиентов;
постоянно приобретать сертифицированные и лицензированные
методики лечения, повышать квалификацию сотрудников, для того
чтобы, уровень оказываемых услуг был на уровне международных
стандартов.
14.
Штатное расписание ООО «Психического центра»Должность
Специалисты и служащие
Директор
Главный врач
Бухгалтер
Мед.сестра - администратор
Итого
Рабочие основного производства
Врач психиатр
Врач невролог
Врач психотерапевт
Психолог
Итого
Рабочие вспомогательного производства
Санитарка
Итого
Всего
Ставка
Ежемесячный оклад
(без начислений)
1
1
1
1
4
60000
50000
10000
6000
66000
1
1
1
1
4
15000
15000
15000
10000
55000
0,5
0,5
8,5
3000
3000
174000
15.
Видом организационно – правовой формы создаваемого медицинского центра является общество с ограниченнойответственностью, учрежденное одним лицом, которое будет отвечать по обязательствам общества в пределах
стоимости внесенного вклада.
Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой не разделен на доли, а стопроцентно
принадлежит учредителю.
Общество не имеет в собственности обособленное имущество. Общество вправе в установленном порядке
открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личностные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
Руководство деятельностью предприятия будет вести директор. Он вправе самостоятельно решать вопросы
деятельности предприятия, действовать от его имени, иметь право первой подписи, распоряжаться имуществом
предприятия, осуществлять прием и увольнение работников.
Директор несет материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского
и статистического отчетов.
Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание, решающее вопросы
заключения коллективного договора и по возможности порядка предоставления социальных льгот работникам
ООО «Психический центр» из фондов трудового коллектива.
Данный род услуг является лицензионным, поэтому также предусмотрено получение лицензии на оказание данных
медицинских услуг.
16.
Основными причинами рисков, возможных возникнуть при созданиимедицинского центра, являются:
изменение цены на оказываемые услуги;
рост инфляции;
изменения в налоговой системе (введение нового налога, повышение
ставок по действующим налогам и пр.);
политика конкурентов;
дополнительные затраты против расчетных;
заниженная оценка требуемых инвестиций;
завышенная оценка спроса на продукцию проекта;
завышенная оценка цены;
неправильный выбор рынка сбыта и пр.
17.
Зависимость дисконтированного денежного потока отизменения спроса на услуги, цены и прямых затрат
NPV, руб
350000
200000
50000
-15
-10
-5
0
-100000
Спрос
Цена
+5
+10
+15
Изменение, %
Прямые затраты
18.
Прогнозный баланс денежных средств центраНомер
Показатели
строки
Денежные средства на начало года
1
2
Денежные поступления:
выручка от продажи
кредиты
прирост устойчивых пассивов
Всего поступлений
3
4
Платежи на сторону:
раходы, связанные с ведением
деятельности (оказанием медицинских
услуг)
затраты на приобретение основных фондов
лицензирование
арендная плата
затраты на рекламу и на подбор персонала
5
6
затраты на благоустройство помещения
отчисления за пользование оборудования
уплата налога на прибыль
Всего платежей
Остатк денежных средств на конец
периода (стр.3-стр.5)
на
на
на
на
01.01.13г. 01.01.14г. 01.01.15г. 01.01.16г.
496400
10000
354580
374758
-
2853000
496400
-
3198584
-
2853000
2773
3023189
2913
3201497
1991797
2096847
2208409
185000 15000 -
3020416
-
252000
277200
304920
35000 -
-
-
251400 -
-
-
486400
142650
111973
2498420
156915
117469
2648431
172607
123036
2808971
10000
354580
374758
392526
19.
Доходы и затратыНомер
Показатели
строки
Доходы (выручка) от реализации
1
Полная себестоимость - всего
2
в том числе условно - переменные затраты
условно - постоянные затраты
3
Балансовая прибыль
4
Налог на прибыль
5
Чистая прибыль
Рентабельность продукции, %
6
(стр.6/стр.2*100%)
7
Рентабельность продаж, % (стр.6/стр.1*100%)
Точка безубыточности, шт
8
Точка безубыточности, руб
9
Запас финансовой прочности, руб
10
Запас финансовой прочности, %
11
Год 1
Год 2
Год 3
2853000 3020416 3198584
2386447 2530962 2685935
1887797 1988247 2087449
498650 542715 598487
466553 489454 512649
111973 117469 123036
354580 371985 389613
15
15
15
12
12
12
1240
1354
1444
1473938 1588136 1722841
1379062 1432280 1475743
48
47
47
20.
Баланс доходов и расходовНаправление средств
1.Платежи в бюджет:
налог на прибыль
2.Арендная плата
3.Погашение ссуд банка
4.Единовременные затраты
5.Проирост оборотных средств
6.Налоги в дорожные фонды
7.Расходы на социально - культурные
мероприятия
8.Отчисления в фонд потребления
9.Отчисления в фонд накопления
10.Взносы в пенсионный фонд и фонд социального
страхования; взносы в фонд занятости, фонд
медицинского страхования
11.Неиспользованные остатки фонда
потребления на конец периода
12.Неиспользованные остатки фонда накопления
на конец периода
13.Уплата процентов за краткосрочный кредит
14.Уплата процентов за долгосрочный кредит
15.Прочие затраты на производство продукции
Итого (по горизонтали)
Итого (по вертикали)
Источники средств
Собствен
Фонд
Прибыл Отчисления от Прочие
ные
потреблен
ь
себестоимости доходы
средства
ия
111973 111973 Х
Х
Х
Х
Х
394650 Х
Х
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
486400 Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
35458 Х
372684 Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
389595 Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1200 Х
785445 Х
Х
Х
Х
Х
520114
Фонд
накоплен Итого
ия
111973
Х
111973
Х
394650
Х
Х
Х
486400
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
35458
372684
0
389595
35458 Х
Х
Х
Х
Х
486400
35458
372684
Х
Х
Х
35458
372684
Х
Х
1200
372684 2200101
2200101
21.
Прогнозный баланс активов и пассивов ОООПсихический центр
Актив
1.Внеоборотные активы
1.1.Основные фонды по балансовой стоимости
1.2.Амортизация
1.3.Основные фонды по остаточной стоимости
(стр.1.1-1.2)
Итого по разделу 1 (стр.1.3)
2.Оборотные активы
2.1.Запасы
2.2.Дебиторская задолженность
2.3.Денежные средства всего
2.4.НДС по приобретенным ценностям
Итого по разделу 2
(стр.2.1.+стр.2.2+стр.2.3+стр.2.4)
Итого по разделам (раздел 1+раздел 2)
Баланс
Год 1
Год 2
Год 3
Пассив
3.Капитал и резервы
185000 185000 185000 3.1.Уставный капитал
3.2.Специальные фонды (фонды
0
0
0 накопления)
185000 185000 185000 3.3.Непокрытые убытки
3.4.Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3 (стр.3.1+стр.3.2185000 185000 185000 стр.3.3+стр.3.4)
4.Долгосрочные пассивы
(задолженность по долгосрочному
кредиту)
0
0
0 Итого по разделу 4
0
0
0 5.Краткосрочные пассивы
214580 284758 332526 5.1.Кредиторская задолженность
25305
0
0
239885 284758 332526 поставщикам
по оплате труда
задолженность перед бюджетом
прочие кредиторы
5.2.Фонд потребления
Итого по разделу 5 (стр.5.1+стр.5.2)
Итого по разделам
424885 469758 517526 (разд.3+разд.4+разд.5)
424885 469758 517526 Баланс
Год 1
10000
Год 2
10000
Год 3
10000
319122 356320 395282
0
0
0
0
0
0
329122 366320 405282
0
0
0
53562
56335
59248
1981
46915
4666
0
35458
89020
2179
49261
4895
0
37199
93533
2397
51724
5126
0
38961
98209
424885 469758 517526
424885 469758 517526
22.
Финансово – экономические результатыдеятельности центра
Коэффициенты
Год 1
Год 2
Год 3
1.Коэффициенты ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
2
3
3
Коэффициент абсолютной ликвидности
2,4
3,0
3,4
Коэффициент покрытия баланса
3
3
3
2.Коэффициенты финансовой независимости и устойчивости
Общий (коэффициент автономии)
Коэффициент финансовой устойчивости
0,77
3,7
3.Коэффициенты деловой активности
Продолжительность оборачиваемости, дней
дебиторской зхадолженности
0
8
кредиторской задолженности
8
операционного цикла
0
финансового цикла
4.Коэффициенты прибыли
рентабельтность продаж, %
16
рентабельность основной деятельности, %
20
1
Срок окупаемости проекта, год
0,78
0,78
3,9
4,1
0
8
8
0
0
8
8
0
16
19
16
19