Similar presentations:
Бюджет для граждан «О проекте бюджета Богородского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
1.
Бюджет для граждан«О проекте бюджета Богородского
городского округа на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
2.
Основные термины и понятия• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
• Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность бюджетов всех уровней
и бюджетов государственных внебюджетных фондов основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве, регулируемая законодательством Российской Федерации
• Бюджетный процесс - это деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности и
внешних проверок
• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита
бюджета
3.
Основные термины и понятияРасходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений их использования
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных
обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты – это целевые трансферты, направление использования которых не
ограничено, но получение которых может быть связано с выполнением определенных условий (требований)
4.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходамиПрофицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами
5.
Основные показатели развития экономикиРост оборота организаций на 25,4%
(2020-494 млрд. руб., 2021-619,4 млрд. руб.
Рост заработной платы на 8,9%
(среднемесячная заработная плата:
2020-57,7 тыс. руб., 2021-62,8 тыс. руб.)
Рост объема отгруженных товаров
собственного производства
(промышленность) на 4,1%
(2020-144,1 млрд. руб., 2021-150 млрд. руб.)
Рост
инвестиций
в основной
капитал на
9,4%
(2020-12,6 млрд. руб.,
2021-13,8 млрд. руб.)
6.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
Единицы
измерения
2019
Оценка
2020
2022
2023
2024
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 1
вариант 1
вариант 2
вариант 2
вариант 2
(консерва
(консерват
(консерват
(базовый)
(базовый)
(базовый)
тивный)
ивный)
ивный)
2021
1. Демографические показатели
Справочно: Численность
постоянного населения (на конец
года)
человек
214 881
211 502
211 741
212 038
212 332
212 199
212 835
212 300
213 342
Справочно: Число родившихся
человек
2 053
2 052
2 070
1 890
2 133
2 033
2 247
2 057
2 273
9,7
9,6
9,8
8,9
10,1
9,6
10,6
9,7
10,7
Справочно: Общий
коэффициент рождаемости
число родившихся
на 1000 человек
населения
Справочно: Число умерших
человек
3 030
3 583
3 850
3 812
3 765
3 864
3 743
3 920
3 740
число умерших на
1000 человек
населения
14,3
16,8
18,2
18,0
17,8
18,2
17,6
18,5
17,6
человек
-977
-1 531
-1 780
-1 922
-1 632
-1 831
-1 496
-1 863
-1 467
на 1000 человек
населения
-4,6
-7,2
-8,4
-9,1
-7,7
-8,6
-7,0
-8,8
-6,9
Справочно: Общий
коэффициент смертности
Справочно: Естественный
прирост (убыль) населения
Справочно: Коэффициент
естественного прироста (убыли)
населения
Справочно: Миграционный
прирост (убыль) населения
человек
7 445
-1 824
2 019
2 219
2 223
1 992
1 999
1 964
1 974
Справочно: Общий прирост
населения
человек
6 468
-3 355
239
297
591
161
503
101
507
Справочно: Численность
постоянного населения
(среднегодовая)
человек
211 647
213 192
211 622
211 890
212 037
212 119
212 584
212 250
213 089
до 3 лет
человек
6 883
6 418
6 209
6 106
6 351
6 122
6 580
6 106
6 779
от 3 до 7 лет
человек
13 711
13 232
13 060
12 425
12 430
11 831
11 838
11 422
11 428
от 7 до 17 лет
человек
24 559
24 751
25 450
26 106
26 117
26 588
26 607
26 957
26 996
по численности постоянного
населения, в том числе в
возрасте:
7.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
Единицы
измерения
3. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
млн.руб.в ценах
промышленным видам деятельности соответствующих лет
по крупным и средним организациям
(без организаций с численностью
работающих менее 15 человек)
Справочно: Темп роста объема
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по
процент к
промышленным видам деятельности предыдущему году
по крупным и средним организациям
(без организаций с численностью
работающих менее 15 человек)
Справочно: Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ
млн.руб.в ценах
и услуг собственными силами по
соответствующих лет
виду деятельности
"Обрабатывающие производства"
Справочно: Темп роста объема
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
процент к
и услуг собственными силами по
предыдущему году
виду деятельности
"Обрабатывающие производства"
6. Транспорт
Справочно: Протяженность
автомобильных дорог общего
пользования с твердым типом
покрытия местного значения,
километр
километр
2019
Оценка
2020
2021
2022
2023
2024
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 1
вариант 1
вариант 2
вариант 2
вариант 2
(консерват
(консерват
(консерват
(базовый)
(базовый)
(базовый)
ивный)
ивный)
ивный)
144 051,9
145 125,4
150 042,1
155 363,4
160 492,6
166 649,4
173 214,0
180 687,6
188 033,4
119,3
100,7
103,4
103,5
107,0
107,3
107,9
108,4
108,6
136 601,2
135 392,2
140 123,5
145 176,6
150 009,2
155 859,6
162 094,0
169 226,1
176 189,0
120,5
99,1
103,5
103,6
107,1
107,4
108,1
108,6
108,7
598,90
598,90
608,90
613,81
616,90
620,52
624,90
626,75
629,90
8.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
Единицы
измерения
7. Малое и среднее предпринимательство,
включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая
единица
микропредприятия (на конец года)
Справочно: в том числе, малых предприятий
единица
(включая микропредприятия)
8. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и объемов
млн.рублей
инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) - всего
процент к
Справочно: индекс физического объема
предыдущем
у году
процент к
Справочно: индекс-дефлятор цен
предыдущем
у году
9. Строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство
Объем работ, выполненных по виду
экономической деятельности
«Строительство» (Раздел F) по крупным и
млн.рублей
средним организациям (без организаций с
численностью работающих менее 15 человек)
Справочно: Индекс производства по виду
деятельности «Строительство» (Раздел F)
Справочно: индекс-дефлятор цен
Объем жилищного строительства
Уровень обеспеченности населения жильем
(на конец года)
процент к
предыдущем
у году
процент к
предыдущем
у году
тыс. кв. м
общей
площади
кв. м на
человека
2019
Оценка
2020
2021
2022
2023
2024
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 1
вариант 1
вариант 2
вариант 2
вариант 2
(консерват
(консерват
(консерват
(базовый)
(базовый)
(базовый)
ивный)
ивный)
ивный)
3 373
3 243
3 183
3 200
3 235
3 248
3 325
3 332
3 456
3 345
3 210
3 152
3 168
3 203
3 215
3 292
3 298
3 422
14 679,58
12 850,38
13 781,34
15 021,66
15 242,98
16 974,47
17 386,59
19 121,30
19 994,58
55,2
82,4
102,0
103,4
105,0
107,1
108,1
106,8
108,9
107,1
106,3
105,1
105,4
105,3
105,5
105,5
105,5
105,6
2 485,5
2 384,9
2 763,4
2 872,1
2 974,6
3 028,7
3 144,8
3 232,7
3 389,2
80,9
92,6
111,8
99,6
103,3
101,2
101,3
102,4
103,1
106,5
103,6
103,6
104,3
104,2
104,2
104,4
104,2
104,5
141,60
199,62
155,50
188,50
236,00
125,10
140,20
92,30
102,30
29,65
30,44
31,10
31,94
32,12
32,51
32,70
33,01
33,11
9.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
Единицы
измерения
12. Труд и заработная плата
Количество созданных рабочих мест
единица
Справочно: Количество созданных рабочих
мест в рамках действия институтов развития
территорий (инновационных территориальных
кластеров, индустриальных парков,
единица
технопарков
в сфере высоких технологий, особых
экономических зон)
Численность официально зарегистрированных
человек
безработных, на конец года
Фонд начисленной заработной платы всех
млн. рублей
работников
процент к
Справочно: темп роста фонда заработной
предыдуще
платы
му году
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников (по полному кругу
рубль
организаций)
Справочно: темп роста среднемесячной
процент к
номинальной начисленной заработной платы предыдуще
работников (по полному кругу организаций)
му году
Справочно: Среднемесячная заработная
плата работников по крупным и средним
рублей
организациям (включая организации с
численностью до 15 человек)
Справочно: Темп роста среднемесячной
процент к
заработной платы работников по крупным и
предыдуще
средним организациям (включая организации
му году
с численностью до 15 человек)
2019
Оценка
2020
2021
2022
2023
2024
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 1
вариант 1
вариант 2
вариант 2
вариант 2
(консерват
(консерват
(консерват
(базовый)
(базовый)
(базовый)
ивный)
ивный)
ивный)
2 438
2 216
2 322
2 374
2 454
2 156
2 221
2 401
2 486
593
585
637
640
654
639
650
649
661
691
4 356
2 047
2 006
1 875
1 805
1 492
1 538
949
40 996,2
44 502,5
50 514,6
53 909,6
55 821,2
57 294,6
61 013,4
61 296,6
66 157,5
103,9
108,6
113,5
106,7
110,5
106,3
109,3
107,0
108,4
48 771,6
52 082,6
56 347,5
58 440,1
60 444,7
60 283,2
64 060,1
62 463,2
67 207,8
106,9
106,8
108,2
103,7
107,3
103,2
106,0
103,6
104,9
54 326,3
57 748,7
62 853,3
65 115,5
67 748,4
66 964,9
71 859,7
69 121,3
75 222,0
106,0
106,3
108,8
103,6
107,8
102,8
106,1
103,2
104,7
10.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
Единицы
измерения
Справочно: Среднемесячная заработная
плата работников малых предприятий
рубль
(включая микропредприятия)
Справочно: Темп роста среднемесячной
процент к
заработной платы работников малых
предыдущему
предприятий (включая микропредприятия)
году
Образование
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата:
педагогических работников
рубль
общеобразовательных организаций
педагогических работников дошкольных
рублей
образовательных организаций
педагогических работников организаций
рубль
дополнительного образования детей
Справочно: Отношение средней
заработной платы педагогических
работников общеобразовательных
процент
организаций к среднемесячному доходу
от трудовой деятельности
Справочно: Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных организаций к
процент
среднемесячной заработной плате в
общеобразовательных организациях в
Московской области
Справочно: Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников организаций
процент
дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в
Московской области
Оценка
2022
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 2
(консерва
(базовый)
тивный)
2023
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 2
(консерва
(базовый)
тивный)
2024
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 2
(консерва
(базовый)
тивный)
2019
2020
2021
34 343,8
36 152,9
36 890,1
37 788,0
37 831,2
38 920,2
39 107,3
40 467,2
40 717,6
103,4
105,3
102,0
102,4
102,6
103,0
103,4
104,0
104,1
54 607,1
57 252,2
54 956,2
54 956,2
55 505,8
55 969,1
56 516,1
59 383,2
60 259,9
64 505,5
58 177,1
58 177,1
58 177,1
58 758,9
58 177,1
58 758,9
58 177,1
58 758,9
61 661,5
61 246,9
61 246,9
61 246,9
61 859,4
61 246,9
61 859,4
61 246,9
61 859,4
117,6
120,1
110,0
104,2
104,7
100,0
100,0
100,0
100,0
124,3
110,1
106,7
106,7
107,8
106,7
107,8
106,7
107,8
106,1
104,4
100,0
100,0
101,0
100,0
101,0
100,0
101,0
11.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
Единицы
измерения
Культура
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников
рубль
муниципальных учреждений культуры
Справочно: Отношение средней заработной
платы работников учреждений культуры к
процент
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности
14. Торговля и услуги
Справочно: Обеспеченность населения
кв.метров на
площадью торговых объектов
1000 чел.
Площадь торговых объектов предприятий
тыс. кв. м
розничной торговли (на конец года)
Справочно: Площадь объектов оптовой
торговли (складские помещения, оптовораспределительные центры, оптовологистические центры, торгово-складские
тыс. кв. м
комплексы, логистические комплексы,
стационарные оптовые рынки,
распределительные холодильники и др.)
Оборот розничной торговли по крупным и
средним организациям (без организаций с
численностью работающих менее 15
человек):
в ценах соответствующих лет
млн. рублей
процент к
Справочно: индекс физического объема
предыдуще
му году
процент к
Справочно: индекс-дефлятор цен
предыдуще
му году
Оценка
2022
2023
2024
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 1
вариант 1
вариант 2
вариант 2
вариант 2
(консерват
(консерват
(консерват
(базовый)
(базовый)
(базовый)
ивный)
ивный)
ивный)
2019
2020
2021
51 288,6
53 534,9
53 615,2
53 883,3
54 151,4
55 969,1
56 516,1
59 383,2
60 259,9
110,5
112,3
107,3
102,1
102,1
100,0
100,0
100,0
100,0
1 621,6
1 706,9
1 730,4
1 741,0
1 742,1
1 778,2
1 788,5
1 815,3
1 816,6
343,2
363,9
366,2
368,9
369,4
377,2
380,2
385,3
387,1
1 432,8
1 493,0
1 581,7
1 656,9
1 657,0
1 781,2
1 781,3
1 834,7
1 834,8
35 241,6
42 200,8
45 892,3
49 312,3
49 652,1
53 212,0
53 952,2
57 982,2
58 852,2
93,4
115,6
103,0
103,2
104,3
103,6
104,6
104,7
104,9
104,8
103,6
105,6
104,1
103,7
104,2
103,9
104,1
104,0
12.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022-2024 ГОДЫОтчет
Показатели
17. Образование
Дошкольное образование:
Справочно: Количество дошкольных
образовательных муниципальных
организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного
образования
Справочно: Число мест в дошкольных
муниципальных образовательных
организациях
Общее образование:
Справочно: Количество
общеобразовательных муниципальных
организаций
Справочно: Число мест в муниципальных
общеобразовательных организациях
Доля обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену,
в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях
Справочно: Общая численность
обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных
организациях
Справочно: Численность обучающихся в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену
Единицы
измерения
2019
Оценка
2020
2021
2022
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 2
(консерва
(базовый)
тивный)
2023
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 2
(консерва
(базовый)
тивный)
2024
Прогноз
Прогноз
вариант 1
вариант 2
(консерва
(базовый)
тивный)
единица
49
46
25
25
25
25
25
25
25
единица
11 078
11 338
11 723
11 903
11 923
11 943
11 963
11 943
11 963
единица
40
36
36
28
28
28
28
28
28
единица
22 796
23 465
23 765
23 925
23 925
24 125
24 125
24 125
24 125
процент
91,7
90,2
90,3
94,1
94,1
95,9
95,9
95,9
95,9
тыс.
человек
22,8
23,5
23,8
23,9
23,9
24,1
24,1
24,1
24,1
тыс.
человек
20,9
21,2
21,5
22,5
22,5
23,1
23,1
23,1
23,1
13.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕНАСЕЛЕНИЕ
14.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕПРОМЫШЛЕННОСТЬ
15.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО
16.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕЭКОНОМИКА
Фонд заработной платы
(процент к пред. году)
Оборот розничной торговли
(процент к пред. году)
17.
Основные направления бюджетнойполитики на 2022-2024 годы
Основными
направлениями
бюджетной
политики
Богородского городского округа на 2022-2024 годы
являются:
выполнение Указов Президента Российской Федерации;
безусловное исполнение принятых социальных обязательств;
обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности местного бюджета;
формирование программного бюджета;
реализация «умной социальной политики» в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта;
• совершенствование методов администрирования налоговых и неналоговых
доходов бюджета;
• совершенствование системы управления муниципальным долгом;
• обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечение в него
граждан.
18.
Информация о выполнении основныххарактеристик бюджета Богородского городского
округа
Показатели
2019
(отчет)
2020
(отчет)
2021
(оценка)
2022
год
2023
год
2024
год
Доходы
9 425
8 691
10 140
9 946
8 062
9 068
налоговые и неналоговые
доходы
4 447
4 409
4 728
4 540
3 747
3 908
Безвозмездные поступления
4 978
4 283
5 411
5 406
4 315
5 160
Расходы
9 456
8 949
11 003
10 306
8 062
9 068
Дефицит
-31
-258
-863
-360
0
0
Муниципальный долг
1 407
1 771
2 024
2 131
2 131
2 131
в том числе:
19.
Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов , а также межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Богородского городского округа за 2019-2024 годытыс. руб.
ВИД НАЛОГА
1
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Фактическое
Фактическое
исполнение
исполнение
бюджета за 2019 бюджета за 2020
год
год
2
3
1 929 130
1 994 754
План 2021
(в ред. от
08.11.2021)
Ожидаемое
Прогноз на 2022
исполнение
динамика, %
год
бюджета за 2021
Прогноз на
2023 год
динамика, %
Прогноз на 2024
динамика, %
год
4
2 052 787
5
2 052 787
6
1 884 302
7
91,8%
8
1 658 390
9
88,0%
10
1 861 383
11
112,2%
76 122
80 625
86 857
86 857
84 213
97,0%
82 263
97,7%
87 036
105,8%
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
527 512
1 115 957
35 909
565 616
1 062 104
35 827
603 658
1 121 640
35 906
687 323
1 125 000
36 200
881 864
1 051 409
40 459
146,1%
93,7%
112,7%
1 049 444
1 066 804
42 421
119,0%
101,5%
104,8%
1 264 261
1 082 984
44 098
120,5%
101,5%
104,0%
1
4
0
0
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
ИТОГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
3 684 630
3 738 931
3 900 848
3 988 167
3 942 247
101,1%
3 899 322
98,9%
4 339 762
111,3%
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
352 571
352 601
320 614
336 017
337 476
105,3%
342 843
101,6%
339 345
99,0%
Платежи при пользовании природными ресурсами
234 717
204 105
218 268
176 000
189 299
86,7%
189 566
100,1%
189 858
100,2%
3 474
1 823
11 700
20 000
4 300
36,8%
4 400
102,3%
4 400
100,0%
84 102
84 661
166 993
172 914
81 969
49,1%
83 286
101,6%
83 286
100,0%
34 863
11 215
11 721
19 000
7 133
60,9%
7 070
99,1%
7 013
99,2%
Прочие неналоговые доходы бюджета округа
52 817
15 194
4 710
6 000
10 000
212,3%
10 000
100,0%
10 000
100,0%
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
762 543
669 598
734 006
729 931
630 177
85,9%
637 165
101,1%
633 902
99,5%
ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов
4 447 174
4 408 529
4 634 855
4 718 098
4 572 424
98,7%
4 536 487
99,2%
4 973 664
109,6%
Безвозмездные поступления
4 977 672
4 282 897
5 400 501
5 399 454
5 866 931
108,6%
5 221 569
89,0%
6 641 623
127,2%
От бюджетов других уровней
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ
прошлых лет
ВСЕГО
4 980 245
4 294 870
5 429 246
5 428 199
5 866 931
108,1%
5 221 569
89,0%
6 641 623
127,2%
996
5 368
7 188
7 188
833
11,6%
7 722
927,0%
6 689
86,6%
1 548 653
3 185 376
245 220
50 000
1 005 159
3 183 597
100 746
356
1 894 595
3 422 125
105 338
0
1 893 549
3 422 125
105 338
0
2 311 202
3 444 896
110 000
0
122,0%
100,7%
104,4%
0,0%
1 811 207
3 402 640
0
0
78,4%
98,8%
0,0%
0,0%
3 227 443
3 407 491
0
0
178,2%
100,1%
0,0%
0,0%
718
1 782
9
9
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
-53 291
-14 111
-28 755
-28 755
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
9 424 845
8 691 426
10 035 355
10 117 552
10 439 355
104,0%
9 758 056
93,5%
11 615 287
119,0%
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
20.
Уровень бюджетной обеспеченности на2022 год
Наименование
городского округа
Численность
населения,
чел.
Налоговые
доходы на
душу
населения,
рубли
Расчетный показатель
стоимости
муниципальных услуг
на душу населения,
рубли
Уровень
бюджетной
обеспеченности
Королёв
225 229
16 079
21 427
1,0426
Коломна
215 063
10 372
32 616
0,4418
Богородский
211 502
15 888
21 327
1,0351
Сергиево-Посадский
209 924
12 161
26 431
0,6393
Щёлково
190 409
16 100
27 822
0,8040
Среднеобластной
показатель
х
17 338
24 089
0,7197
21.
Основные характеристики бюджетаБогородского городского округа
на 2022-2024 годы
Наименование показателя
2021 год
(проект),
млн. руб.
2022 год
(проект),
млн. руб.
Темп
роста/сни
жения
2023 год
(проект),
млн. руб.
Темп
роста/сни
жения
2024 год
(проект),
млн. руб.
Темп
роста/сни
жения
ДОХОДЫ
9 927
10 439
5,2%
9 758
-6,5%
11 615
19%
в т.ч. налоговые и
неналоговые
4 748
4 572
-3,7%
4 536
-0,8%
4 974
9,7%
межбюджетные
трансферты
5 179
5 867
13,3%
5 222
-11%
6 642
7,2%
РАСХОДЫ
10 557
10 436
-1,1%
9 755
-6,5%
11 611
19%
Дефицит/
Профицит
-630
3,1
3,1
4,7
22.
Дотация на выравнивание бюджетнойобеспеченности
тыс. руб.
Год
Норматив
отчисления
Дотации,
ВСЕГО
2022
6,5%
2023
2024
в том числе:
заменяемые
дополнительными
нормативами
отчислений от НДФЛ
подлежащие
перечислению в
бюджет городского
округа
582 697
581 864
833
2,4%
242 545
234 823
7 722
3%
324 885
318 196
6 689
23.
Субсидии на 2022-2024 годы в рамках государственных программ2022 год,
тыс. руб.
2023 год,
тыс. руб.
2024 год,
тыс. руб.
940
5 633
7 426
Образование Подмосковья
361 646
747 671
708 386
Социальная защита населения
13 073
12 122
11 958
0
3 096
0
Экология и окружающая среда Подмосковья
6 129
0
0
Безопасность Подмосковья
8 412
0
0
Жилище
1 035
12 735
4 947
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
111 986
274 416
1 374 594
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
257 831
260 747
187 879
20 110
35 275
19 550
158 263
41 037
128 072
1 070 942
418 475
0
300 835
0
784 631
2 311 202
1 811 207
3 227 443
Наименование государственной программы
Культура Подмосковья
Спорт Подмосковья
Цифровое Подмосковье
Формирование современной комфортной городской среды
Строительство объектов социальной инфраструктуры
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания
ИТОГО
24.
Субвенции из бюджета Московской области на2022-2024 годы
Наименование ГРБС МО
2022 год,
тыс. руб.
2023 год,
тыс. руб.
2024 год,
тыс. руб.
3 321 946
3 280 746
3 282 777
Министерство социального развития
77 512
80 187
83 039
Министерство имущественных отношений
15 326
15 326
15 326
Главное архивное управление
9 357
9 446
9 512
Министерство жилищной политики
5 810
3 343
3 343
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
5 707
5 707
5 707
Главное управление региональной безопасности
2 935
2 935
2 935
Комитет лесного хозяйства
2 093
2 093
2 093
Комитет по архитектуре и градостроительству
1 976
1 976
1 976
Главное управление территориальной политики
1 526
123
75
708
708
708
3 444 896
3 402 640
3 407 491
Министерство образования
Госадмтехнадзор
ИТОГО
25.
Налоговые льготы и ставки1. Налог на имущество физических лиц (решение Совета депутатов
Богородского городского округа от 27.11.2018 № 67/7)
Ставка
налога
Объект налогообложения
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. руб.
0,1%
Квартира, часть квартиры, комната
0,3%
Жилой дом, часть жилого дома, объекты незавершенного строительства (если
проектируемым назначением объекта является жилой дом), единые недвижимые комплексы,
в состав которых входит хотя бы один жилой дом, гараж и машина-место, хозяйственные
строения и сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые
расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства
0,5%
Прочие объекты налогообложения
2%
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.
378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем 2 п. 10 статьи 378.1 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб.
26.
Налоговые льготы и ставки1. Налог на имущество физических лиц
Полностью
освобождаются
от
уплаты
налога
на
имущество
физических
лиц:
- один из родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более
несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Московской области на душу населения, в отношении одного
объекта налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: комната,
квартира, индивидуальный жилой дом;
- одинокие родители, имеющие детей до 18 лет включительно, состоящие на учете в
Окружном управлении социальной защиты населения Министерства социального развития
Московской области;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
27.
Налоговые льготы и ставки2. Земельный налог (решение Совета депутатов Богородского
городского округа от 27.11.2018 № 69/7)
Ставка
налога
0,3%
Объект налогообложения
- земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства (за
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные
(предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а
также земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2017
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
28.
Налоговые льготы и ставки2. Земельный налог
Ставка
налога
Объект налогообложения
1,0%
- земельные участки, предназначенные для размещения объектов гаражного назначения
(индивидуальные и кооперативные гаражи);
- земельные участки, предназначенные для размещения овощехранилищ.
1,5%
- земельные участки сельскохозяйственного назначения, не используемые по целевому
назначению;
- земельные участки, приобретенные (предоставленные) для дачного хозяйства (дачного
строительства) коммерческими организациями;
- прочие земельные участки.
Дополнительно к льготам, установленным федеральным законодательством, полностью
освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
- государственные и муниципальные учреждения Московской области, вид деятельности которых направлен на
сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области
на объекты недвижимости, включая земельные участки;
- органы местного самоуправления Богородского городского округа - в отношении земельных участков, используемых
ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций, а также муниципальный жилой фонд;
29.
Налоговые льготы и ставки2. Земельный налог
муниципальные учреждения и организации, финансируемые из бюджета Богородского городского округа, в
отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них
функций;
- организации, осуществляющие свою деятельность в сфере организации отдыха детей и их оздоровления,
включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области;
- вдовы погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
- вдовы погибших военнослужащих в локальных войнах в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других
боевых действий, не вступившие в повторный брак;
- родители погибших военнослужащих в локальных войнах в Республике Афганистан, Чеченской Республике, других
боевых действий;
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, состоящие на учете в Окружном
управлении социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области;
- одинокие родители, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Московской области на душу населения.
-
Установлена льгота в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 50% от
кадастровой стоимости земельного участка, не превышающего 1500 кв. м, многодетным семьям, имеющим трех и более
несовершеннолетних детей.
30.
Основные направления расходов бюджетана 2022 год
0,8% 0,6%
0,4%
Образование
2,8%
4,4%
Инвестиции
9,4%
Дорожное хозяйство, ЖКХ
49,2%
16,7%
Культура, физкультура, социальная
политика
Обеспечение деятельности ОМСУ
15,7%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
СМИ
Обслуживание муниципального
долга
Иные направления расходов
31.
Сведения о расходах бюджета Богородскогогородского округа по муниципальным программам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов всравнении с ожидаемым исполнением за 2021 год
№
п/п
Наименование муниципальной программ
1
1
2
3
"Здравоохранение"
"Культура"
"Образование"
4
5
6
"Социальная защита населения"
"Спорт"
"Развитие сельского хозяйства"
173 040
404 167
13 093
172 415
404 167
12 970
166 837
362 609
5 817
96,8%
89,7%
0,0%
148 509
365 386
5 707
0,0%
0,0%
0,0%
141 594
336 064
5 707
0,00%
0,00%
0,00%
7
"Экология и окружающая среда"
72 388
34 196
16 080
47,0%
7 093
44,1%
7 093
100,00%
8
"Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения"
362 444
359 470
422 858
117,6%
383 947
90,8%
382 091
99,52%
48 913
44 904
87 073
193,9%
58 048
66,7%
49 988
86,11%
181 386
151 884
220 117
144,9%
444 823
202,1%
1 956 654
439,87%
3 950
3 950
2 000
50,6%
2 000
0,0%
2 000
0,00%
717 536
715 526
524 170
73,3%
508 167
96,9%
448 535
88,27%
131 370
130 365
93 026
71,4%
87 123
93,7%
82 615
94,83%
1 026 463
1 017 063
685 910
67,4%
663 271
96,7%
561 108
84,60%
159 297
155 496
167 371
107,6%
149 686
89,4%
106 938
71,44%
13 623
13 623
6 976
51,2%
1 976
28,3%
1 976
100,00%
1 143 882
1 055 676
832 610
78,9%
473 579
56,9%
607 268
128,23%
426 807
413 319
1 151 642
278,6%
445 797
38,7%
0
0,00%
132 625
0
345 392
0,0%
0
0,0%
982 414
0,00%
10 575 880
10 185 903
10 405 071
102,2%
9 613 964
92,4%
11 334 190
117,89%
9
10
11
12
13
14
2
Утвержденные
План на
План на
Ожидаемое
План на
Δк
бюджетные
2023 год Δ к плану
2024 год
Δ к плану
исполнение очередной ожидаемому
назначения на
планового 2022 года, планового 2023 года,
2021 года
2022 год
исполнению
2021 год
периода
%
периода
%
тыс.руб.
тыс.руб.
2021 года, %
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
9 380
9 380
2 850
30,4%
0
0,0%
0
0,00%
706 947
706 816
630 077
89,1%
628 484
99,7%
623 839
99,26%
4 848 569
4 784 683
4 681 656
97,8%
5 240 368
111,9%
5 038 306
96,14%
"Жилище"
"Развитие инженерной инфраструктуры и
энергоэффективности"
"Предпринимательство"
"Управление имуществом и муниципальными
финансами"
"Развитие институтов гражданского общества,
повышения эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной
политики"
"Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса"
15 "Цифровое муниципальное образование"
16 "Архитектура и градостроительство"
"Формирование современной комфортной
17
городской среды"
"Строительство объектов социальной
18
инфраструктуры"
"Переселение граждан из аварийного
19
жилищного фонда"
Итого
32.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Здравоохранение»№
п/п
1
Базовое значение
Планируемое значение по годам реализации
Номер и название основного
на начало
Тип показателя
мероприятия в перечне
реализации
2020 год 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
мероприятий подпрограммы
подпрограммы
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Единица
измерения
Основное мероприятие 3.
1
Доля работников предприятий, прошедших
Приоритетнодиспансеризацию (за исключением
целевой,
предприятий, работающих за счет средств
(Рейтинг-45)
бюджета Московской области).
%
0
0
95
95
95
95
Развитие первичной медикосанитарной помощи, а также системы
раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов
риска их развития, включая
проведение медицинских осмотров и
диспансеризации населения
городского округа.
Основное мероприятие 3.
2
Количество населения, прикрепленного к Приоритетномедицинским организациям на территории целевой,
городского округа.
(Рейтинг-45)
Развитие первичной медикосанитарной помощи, а также системы
раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов
риска их развития, включая
проведение медицинских осмотров и
диспансеризации населения
городского округа
%
88
0
95
95
95
95
Основное мероприятие 7.
Удовлетворение потребности
отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях,
а также специализированных
продуктах лечебного питания для
лечения детей-инвалидов, имеющих
право на государственную
социальную помощь и не
отказавшихся о получения
социальной услуги
Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»
1
ПриоритетноДоля медицинских работников (врачей
целевой
первичного звена и специалистов узкого
профиля), обеспеченных жильем, из числа (Рейтинг-45)
привлеченных и нуждающихся в жилье
%
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 3. Развитие
мер социальной поддержки
медицинских работников
33.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Культура»№ п/п
1
1
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы (подпрограммы)
Базовое значение
Планируемое значение по годам реализации
Единица
показателя
Тип показателя измерени
на начало
я
реализации
2022 год
2023 год
2020 год
2021 год
программы
Показатель 2.
Количество объектов культурного наследия, находящихся в
1.2.
собственности муниципальных образований, по которым в
текущем году разработана проектная документация
Показатель 3.
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся
в собственности муниципального образования, на которые
установлены информационные надписи
Отраслевой
показатель
(показатель
единица
муниципальной
программы)
Отраслевой
показатель
(показатель
процент
муниципальной
программы)
12,5
14,3
14,3
14,3
14,3
14,3
Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия, находящихся в
собственности муниципального
образования
Основное мероприятие 02.
3
3
3
3
3
3
Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия, находящихся в
собственности муниципального
образования
Основное мероприятие 01.
71,43
85,7
85,7
85,7
85,7
85,7
Государственная охрана объектов
культурного наследия (местного
муниципального значения
Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела в Московской области»
2
Показатель 1. Макропоказатель подпрограммы.
2.1.
Увеличение общего количества посещений музеев
Показатель 2.
2.2.
2024 год
2
3
4
5
8
9
10
11
6
7
Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Показатель 1.
Основное мероприятие 02.
Отраслевой
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся
показатель
в собственности муниципального образования, по которым
1.1. проведены работы по сохранению в общем количестве объектов (показатель
процент
муниципальной
культурного наследия, находящихся в собственности
программы)
муниципальных образований, нуждающихся в указанных
работах
1.3.
Номер и название основного
мероприятия в перечне мероприятий
подпрограммы
Перевод в электронный вид музейных фондов
Региональный
проект
«Культурная
среда
Подмосковья»
процент
102
104
108
111
113
115
Основное мероприятие 01.
Обеспечение выполнения функций
муниципальных музеев.
процент
18
33
45
50
70
90
Основное мероприятие 01.
Обеспечение выполнения функций
муниципальных музеев.
(показатель
муниципальной
программы)
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
34.
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области»3
Показатель 1.
3.1. Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа
пользователей муниципальных библиотек Московской области
Показатель 2.
3.2. Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты
деятельности библиотеки нового формата
Показатель 3.
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
3.3.
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек)
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
Обращение
Губернатора
Московской области
(показатель
муниципальной
программы)
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
Основное мероприятие 01.
человек
37485
37522
37559
37597
37634
37672 Организация библиотечного обслуживания
населения муниципальными библиотеками
Московской области
Основное мероприятие 01.
единица
11
12
14
16
17
18
Организация библиотечного обслуживания
населения муниципальными библиотеками
Московской области
Основное мероприятие 01.
посещений
-
-
-
-
-
-
Организация библиотечного обслуживания
населения муниципальными библиотеками
Московской области
Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»
4
Показатель 1
Показатель к
процент по
соотношению с
4.1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных
отношению к
ФОИВ (приоритетный
базовому значению
театров) по отношению к уровню 2010 года
целевой показатель)
Основное мероприятие 01.
-
-
-
-
-
-
Показатель 2
Показатель к
процент по
соотношению с
4.2. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению
отношению к
ФОИВ (приоритетный
базовому значению
к уровню 2010 года
целевой показатель)
Показатель 3.
4.3. Количество стипендий Главы муниципального образования
Московской области, выдающимся деятелям культуры и искусства
Московской области
Указ президента
Российской
Федерации
(показатель
муниципальной
программы)
Основное мероприятие 01.
-
-
-
-
-
-
Обеспечение функций театральноконцертных учреждений, муниципальных
учреждений культуры Московской области
Основное мероприятие 03.
единица
5
10
10
10
10
10
Реализация отдельных функций органа
местного самоуправления в сфере культуры
Показатель 4.
Региональный проект
"Творческие люди
Подмосковья"
4.4. Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч.
(показатель
творческих фестивалей и конкурсов
муниципальной
программы)
Обеспечение функций театральноконцертных учреждений, муниципальных
учреждений культуры Московской области
Основное мероприятие 05.
единица
3378
3412
3446
3480
3515
3550
Обеспечение функций культурно-досуговых
учреждений
35.
Показатель 4.4.4.
Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч.
творческих фестивалей и конкурсов
Основное мероприятие 05.
Региональный проект
"Творческие люди
Подмосковья"
(показатель
муниципальной
программы)
единица
3378
3412
3446
3480
3515
3550
Показатель 5.
4.5.
Основное мероприятие 02.
Показатель к
процент по
соотношению с ФОИВ отношению к
Количество посещений организаций культуры по отношению к
(приоритетный
базовому
уровню 2010 года (на поддержку отрасли культуры в части
целевой
показатель)
значению
государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры)
-
-
-
-
-
-
116
116,5
-
-
-
-
Показатель 6.
4.6.
Количество посещений организаций культуры по отношению к
уровню 2010 года (на поддержку отрасли культуры в части
государственной поддержки лучших работников сельских
учреждений культуры)
Показатель к
процент по
соотношению с ФОИВ отношению к
(приоритетный
базовому
целевой показатель) значению
Показатель 7.
4.7.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области
процент
100
100
100
100
100
100
Региональный проект
"Творческие люди
Подмосковья"
Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам
(показатель
рейтингования обучающихся учреждений дополнительного
муниципальной
образования сферы культуры Московской области
программы)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
сферы культуры
Государственная поддержка лучших
сельских учреждений культуры и их лучших
работников
Обеспечение функций культурнодосуговых учреждений
Основное мероприятие А2.
единица
-
-
-
-
-
-
Показатель 9.
4.9.
Государственная поддержка лучших
сельских учреждений культуры и их лучших
работников
Основное мероприятие 02.
Основное мероприятие 05.
Указ президента
Российской
Федерации
(показатель
муниципальной
программы)
Показатель 8.
4.8.
Обеспечение функций культурно-досуговых
учреждений
Федеральный проект "Творческие люди"
Основное мероприятие 01.
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
процент
20,5
21
21,5
22
22,5
23
Обеспечение функций театральноконцертных учреждений, муниципальных
учреждений культуры Московской области
36.
5Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
Показатель 1
5.4.
Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры
Показатель 2
5.5.
Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры
Региональный проект
"Культурная среда
Подмосковья"
(приоритетный целевой
показатель)
Региональный проект
"Культурная среда
Подмосковья"
(приоритетный целевой
показатель)
Региональный проект
Количество капитально отремонтированных объектов
"Культурная среда
организации культуры (в том числе техническое переоснащение
5.5.1.
Подмосковья"
современным непроизводственным оборудованием и
(приоритетный целевой
благоустройство территории)
показатель)
процент
101,86
тысяча
посещений
328,999
105,27
-
340,000 352,149
-
364,606 376,500
-
382,993
Основное мероприятие А1.
Федеральный проект «Культурная
среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
1
Федеральный проект «Культурная
среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
1
Федеральный проект «Культурная
среда»
Основное мероприятие А1.
5.5.2.
Количество капитально отремонтированных культурнодосуговых учреждений в сельской местности
Региональный проект
"Культурная среда
Подмосковья"
(приоритетный целевой
показатель)
Региональный проект
Количество созданных (реконструированных) и капитально
"Культурная среда
отремонтированных объектов организаций культуры
5.5.3.
Подмосковья"
(модернизация муниципальных детских школ искусств по видам
(приоритетный целевой
искусств)
показатель)
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная
среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная
среда»
37.
5.5.4.Количество созданных (реконструированных) и капитально
отремонтированных объектов организаций культуры (капитальный ремонт и
техническое переоснащение детских школ искусств)
Показатель 3
5.6.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
Количество муниципальных организаций культуры, оснащенных
кинооборудованием
Региональный
проект "Культурная
среда
Подмосковья"
(приоритетный
целевой
показатель)
Региональный
проект "Культурная
среда
Подмосковья"
(приоритетный
целевой
показатель)
Региональный
проект "Культурная
среда
Подмосковья"
(приоритетный
целевой
показатель)
Региональный
проект "Культурная
Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных
среда
центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской
Подмосковья"
области
(приоритетный
целевой
показатель)
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному
стандарту
Региональный
проект "Культурная
среда
Подмосковья"
(приоритетный
целевой
показатель)
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
(детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и учебных материалов)
Региональный
проект "Культурная
среда
Подмосковья"
(приоритетный
целевой
показатель)
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная среда»
Основное мероприятие А1.
единица
2
1
1
-
1
1
Федеральный проект «Культурная среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная среда»
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная среда»
38.
5.6.5.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
(детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных
инструментов)
Региональный проект
"Культурная среда
Подмосковья"
(приоритетный
целевой показатель)
Основное мероприятие А1.
единица
-
-
-
-
-
Федеральный проект «Культурная среда»
Показатель 4
5.7.
Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по
которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части
увеличения стоимости основных средств)
Показатель 3
6.1.
Основное мерориятие 02.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием сферы культуры
единица
15
5
Подпрограмма 6 "Развитие образования в сфере культуры"
Отраслевой
показатель
(показатель
процент
5,7
6,2
муниципальной
программы)
Показатель 4
6.2.
Обращение
Губернатора
Московской области
(показатель
муниципальной
программы)
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным
программам в области искусств
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
6
7
8
9
Проведение капитального ремонта,
технического переоснащения современным
непроизводственным оборудованием и
благоустройства территории
муниципальных учреждений культуры,
муниципальных организаций
дополнительного образования сферы
культуры
Основное мероприятие 01.
6,3
6,35
6,4
6,45
Обеспечение функций муниципальных
учреждений дополнительного образования
сферы культуры
Основное мероприятие 01.
процент
2
2,3
2,35
2,40
2,45
2,50
Обеспечение функций муниципальных
учреждений дополнительного образования
сферы культуры
Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области»
Показатель 1
7.1.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и
долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном
архиве
Показатель 2
7.2.
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую
базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов,
хранящихся в муниципальном архиве
Показатель 3
7.3.
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от
общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном
архиве муниципального образования
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
Основное мероприятие 01.
процент
100
100
100
100
100
100
Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов в
муниципальных архивах
Основное мероприятие 01.
процент
100
100
100
100
100
100
Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов в
муниципальных архивах
Основное мероприятие 01.
процент
2,1
2,18
2,23
2,25
2,27
2,29
Хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов в
муниципальных архивах
39.
Целевой показатель 57.4.
Основное мероприятие 02.
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской
области на обеспечение переданных государственных полномочий по
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и
временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом
муниципального образования Московской области в общей сумме
указанной субвенции
Отраслевой
показатель
(показатель
муниципальной
программы)
процент
-
-
99,77
99,78
99,80
Временное хранение, комплектование,
учет и использование архивных
99,81 документов, относящихся к
собственности Московской области и
временно хранящиеся в муниципальных
архивах
Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»
8.1.
Увеличение численности населения, посетившего праздничные и
культурно-массовые мероприятия окружного значения, %
Показатель
муниципальной
программы
процент
100
101
102
103
104
105
Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации
полномочий органов местного
самоуправления
Подпрограмма 9 «развитие парков культуры и отдыха»
Показатель 1.
9.1.
Соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому
стандарту
Показатель
муниципальной
программы
Основное мероприятие 01.
процент
64
65
85
90
95
100
Соответствие нормативу обеспеченности
парками культуры и отдыха
40.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Образование»Единица
измерения
Базовое значение на
начало реализации
подпрограммы
N п/п
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Тип показателя
1
2
3
1
Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение
компенсации части родительской платы, от общей численности
граждан, имеющих указанное право
Показатель
муниципальной
программы
%
96
Планируемое значение показателя по годам реализации
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
7
8
9
10
11
97
97
97
97,5
97,5
1
2020 год
4
5
6
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в общеобразовательных организациях в Московской
области
Доля частных дошкольных образовательных организаций,
получающих субвенцию из бюджета Московской области, от
общего числа частных дошкольных образовательных организаций,
обратившихся за получением субвенции из бюджета Московской
области
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
прошло дооснащение материально-технической базы из средств
по наказам избирателей, к общему числу организаций, подавших
заявки на выделение указанных средств
Целевой
приоритетный
показатель
%
125,1
125,1
125,1
125,1
125,1
125,1
1
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
5
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
приобретено оборудование в текущем году, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
6
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
проведены мероприятия по подготовке к зимнему отопительному
сезону к общему количеству дошкольных образовательных
организаций
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
7
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
проведены работы по текущему ремонту к общему количеству
дошкольных образовательных организаций, в которых
запланированы данные работы
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
8
Доля дошкольных образовательных организаций, получивших
финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания
в общей численности дошкольных образовательных организаций
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
9
Доля воспитанников, обеспеченных горячим питанием в
дошкольных образовательных организациях к количеству
воспитанников, посещающих дошкольные образовательные
организации
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
10
Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных
организаций в общей численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Показатель
муниципальной
программы
%
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
P2
2
3
4
41.
11Число организаций - участников областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки
Московской области в текущем году
Показатель
муниципальной
программы
единиц
1
0
0
0
0
0
2
12
Количество отремонтированных дошкольных образовательных
организаций.
Целевой
приоритетный
показатель
штук
1
0
0
0
1
1
1
13
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет
Целевой
приоритетный
показатель
%
90
100
100
100
100
100
1
14
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования
Целевой
приоритетный
показатель
мест
335
60
0
0
0
0
1
15
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет
Целевой
приоритетный
показатель
%
100
100
100
100
100
100
1
16
Количество детей дошкольного возраста, регулярно
занимающихся по программе физического воспитания, чел.
Показатель
муниципальной
программы
чел.
1498
1498
1498
1498
1498
1498
2
1
Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций общего
образования к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности
Целевой
приоритетный
показатель
%
109,3
105
100
100
100
100
1
2
Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и
более по 3 предметам, к общему количеству выпускников
текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам
Целевой
приоритетный
показатель
%
19,5
28,8
26,8
29
29
29
1
3
Удельный вес численности обучающихся в образовательных
организациях общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в общей численности обучающихся в
образовательных организациях общего образования
Показатель
муниципальной
программы
%
91
93
96
100
100
100
1
4
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по
подготовке к зимнему периоду, к общему числу
общеобразовательных организаций,
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
5
Доля организаций, в которых проведены работы по текущим
ремонтам, к общему числу общеобразовательных
организаций, в которых запланированы данные мероприятия.
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
6
Доля освоенных средств, выделенных на закупку
оборудования для победителей областного конкурса на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки,
Показатель
муниципальной
программы
%
100
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма II «Обще образование»
42.
7Число автобусов, приобретаемых организациями с целью
обеспечения доставки обучающихся в общеобразовательные
организации, расположенные в сельской местности,
Показатель
муниципальной
программы
ед.
0
0
0
0
2
1
3
8
Доля организаций, освоивших средства, выделенные на
оснащение материально-технической базы по наказам
избирателей
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
9
Доля питающихся обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, в общей численности
обучающихся
Показатель
муниципальной
программы
%
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
96,6
3
10
Процент освоения средств, выделенных на компенсацию
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям
граждан.
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
11
Доля детей, которым обеспечен подвоз к месту учебы, в
общей численности детей, имеющих право на
предоставление данной услуги, %
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
12
Количество отремонтированных общеобразовательных
организаций
Целевой
приоритетный
показатель
штук
2
1
0
1
5
5
Е1
13
Доля общеобразовательных организаций, в которых
проведены работы по капитальному ремонту к общему
количеству дошкольных образовательных организаций,
предполагаемых к проведению указанных работ в текущем
году, %
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
14
Доля обучающихся в вторую смену
Показатель
муниципальной
программы
%
7,8
13,1
6,6
5,4
0
0
3
15
Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ,
повысивших уровень квалификации
Показатель
муниципальной
программы
%
82,27
82,28
82,28
82,28
82,28
82,28
1
16
Обновлена материально-техническая база для формирования
у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков. Создана материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
(нарастающим итогом)
Целевой
приоритетный
показатель
тыс. ед.
0,003
0,005
0,003
0,008
0,002
0,002
Е1
17
Для 935 тыс детей в не менее чем в 7000
общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, обновлена материально-техническая
база для занятий физкультурой и спортом (нарастающим
итогом)
Целевой
приоритетный
показатель
штук
"-"
1
0
1
0
1
Е2
43.
18Доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую оценку квалификации
Целевой
приоритетный
показатель
%
5
10
15
16
16
16
3
19
Внедрена целевая модель образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях во всех субъектах Российской
Федерации
Целевой
приоритетный
показатель
штук
1
3
3
3
3
3
3
20
Число детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями
(профессиональными областями деятельности)
Показатель
муниципальной
программы
тыс. чел.
0,272
0,544
0,816
1,2
1,2
1,2
3
21
Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии,
совершивших преступления повторно в течение года, от
общего количества несовершеннолетних, состоящих на учете
в комиссии, совершивших преступления
Показатель
муниципальной
программы
%
12
11
10
8
6
5
3
22
Доля несовершеннолетних, снятых с учета комиссии в связи с
положительными изменениями по результатам
индивидуальной профилактической работы, в общем числе
несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии
Показатель
муниципальной
программы
%
1,2
1,1
1,3
1,5
1,75
2
3
Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей"
1
Доля средств, освоенных на приобретение оборудования, в
общем объеме средств, выделенных на указанные цели
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
2
Доля учреждений, в которых проведены работы по подготовке
к зимнему периоду, в общем числе учреждений
дополнительного образования
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
3
Доля учреждений, в которых проведены работы по текущим
ремонтам, к общему числу учреждений, в которых
запланированы данные мероприятия
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
4
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием
Целевой
приоритетный
показатель
%
83
83,2
83,3
83,4
84
84
3
5
Отношение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей
к средней заработной плате учителей в Московской области
Целевой
приоритетный
показатель
%
100
100
100
100
100
100
3
6
Доля средств, израсходованных на оснащение материальнотехнической базы, в общем объеме средств, выделенных по
наказам избирателей на эти цели
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
3
7
Количество организаций культуры Московской области,
получивших современное оборудование, в том числе
кинооборудование
Целевой
приоритетный
показатель
Единиц
2
1
1
1
1
0
А1
44.
8Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях
Показатель
муниципальной
программы
%
26
26,3
26,8
27
27
27
3
9
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях сферы культуры
Показатель
муниципальной
программы
%
20,5
21
21,5
22
22,5
23
3
10
Оснащены образовательные учреждения сферы культуры
(детские школы искусств по видам искусств и училищ)
музыкальными инструментами и оборудованием
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
0
0
1
0
0
0
А1
11
Доля учреждений дополнительного образования, в которых
проведены работы по капитальному ремонту из средств
бюджета к общему количеству учреждений дополнительного
образования, предполагаемых к проведению указанных работ
в текущем году,
Показатель
муниципальной
программы
%
100
0
100
100
100
100
3
12
Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, посещающих
объединения образовательных организаций, участвующих в
проекте "Наука в Подмосковье"
Показатель
муниципальной
программы
%
0
0
28
36
47
51
3
13
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
"Кванториум"(мобильных технопарков "Кванториум") и других
проектов, направленных на обеспечение доступности
дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям
технологического развития Российской Федерации
Целевой
приоритетный
показатель
тыс. чел
0
0,459
0,567
0,675
0,675
0,675
3
14
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих
сертификаты дополнительного образования
Показатель
муниципальной
программы
%
0
25
50
100
100
100
6
Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"
1
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых
внедрен эффективный контракт с руководителем
2
Доля учреждений социальной сферы, применивших нормативы
коммунальных услуг
3
Число муниципальных образовательных учреждений
4
Доля педагогических и руководящих работников, прошедших
курсы повышения квалификации и переподготовку, в общей
численности педагогических и руководящих работников
Показатель
муниципальной
программы
Показатель
муниципальной
программы
Показатель
муниципальной
программы
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
1
%
100
100
100
100
100
100
1
ед.
90
88
88
88
88
88
1
%
32
33
34
35
37
37
1
45.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Социальная защита населения»Базовое значение на
начало реализации
подпрограммы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
7
8
9
10
11
6,4
6,1
5,7
5,3
4,9
03, 10
-
1,5
10
12,5
15
17,5
20
процент
100
100
100
100
100
100
18
процент
100
100
100
100
100
100
19
100
100
100
100
100
2,03
66,4
72,8
77,8
82,8
87,8
92,8
2,03
процент
24,1
25
26
27
28
29
2,03
приоритетный
процент
97
100
100
100
100
100
2,03
приоритетный
процент
99
100
100
100
100
100
2,03
Тип показателя
1
2
3
1.
Уровень бедности
приоритетный
процент
6,8
2.
Активное долголетие
приоритетный
процент
3.
Доля муниципальных служащих, вышедших на
пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
показатель
муниципальной
программы
4.
Доля граждан, получивших меру социальной
поддержки, процент
показатель
муниципальной
программы
1.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в муниципальном
образовании Московской области
показатель
муниципальной
программы
процент
100
2.
Доступная среда - Доступность для инвалидов и
других маломобильных групп населения
муниципальных приоритетных объектов, процент
приоритетный
процент
3
Доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных
организаций в Московской области (%)
показатель
муниципальной
программы
4
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста (%)
5
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия
для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в
общей численности детей-инвалидов школьного
возраста (%)
№ п/п
Планируемое значение по годам реализации
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Единица измерения
2020 год
4
5
6
Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»
Подпрограмма II «Доступная среда»
46.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18лет, получающих дополнительное образование,
в общей численности детей-инвалидов данного
возраста
Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций
приоритетный
процент
46
50
50
50
50
50
2,03
показатель
муниципальной
программы
процент
19
20
21
22
23
24
2,03
8
Доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в
общем количестве образовательных
организаций в Московской области
показатель
муниципальной
программы
процент
20
22
23
24
25
26
2,03
9
Доля выпускников-инвалидов
общеобразовательных организаций 9 и 11
классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности выпускниковинвалидов общеобразовательных организаций
показатель
муниципальной
программы
процент
95
100
100
100
100
100
2,03
6
7
Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»
1.
Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих
оздоровлению, процент
приоритетный
процент
59,5
26,77
61,5
62
62,5
63
02, 05
2.
Доля детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению, процент
приоритетный
процент
55,7
27,98
55,9
56
56,5
57
02, 05
3
Доля трудоустроенных в каникулярный период
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет от общего числа обратившихся лиц
данной категории за услугой по временному
трудоустройству
показатель
муниципальной
программы
процент
100
100
100
100
100
100
5
0,061
0,06
0,059
1
56
60
01, 02
Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»
1
Число пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным
исходом в расчете на 1000 работающих (в
организациях, занятых в экономике
муниципального образования)
приоритетный
промилле
0,067
0,063
0,062
Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
1.
Количество СО НКО, которым оказана
поддержка органами местного самоуправления
всего
Приоритетный
Единиц
34
39
44
51
47.
1.1.Количество СО НКО в сфере социальной
защиты населения, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления
Приоритетный
Единиц
9
10
11
12
12
13
2
1.2.
Количество СО НКО в сфере культуры, которым
оказана поддержка органами местного
самоуправления
Приоритетный
Единиц
6
8
9
11
12
13
01, 02
1.3.
Количество СО НКО в сфере образования,
которым оказана поддержка органами местного
самоуправления
Приоритетный
Единиц
6
6
7
8
9
10
01, 02
1.4.
Количество СО НКО в сфере физической
культуры и спорта, которым оказана поддержка
органами местного самоуправления
Приоритетный
Единиц
7
8
9
11
12
13
01, 02
1.5.
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,
которым оказана поддержка органами местного
самоуправления
Приоритетный
Единиц
6
7
8
9
11
11
2
2.
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО, в общем
объеме расходов бюджета муниципального
образования Московской области на
социальную сферу, в том числе по сферам
деятельности:
Показатель
муниципальной
программы
Процент
0,51
0,5
0,49
0,49
0,49
0,49
1
2.1.
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям в сфере культуры, в общем
объеме расходов бюджета муниципального
образования Московской области в сфере
культуры
Показатель
муниципальной
программы
Процент
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
1
2.2.
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО в сфере
образования, в общем объеме расходов
бюджета муниципального образования
Московской области в сфере образования
Показатель
муниципальной
программы
Процент
0,42
0,39
0,38
0,38
0,38
0,38
1
2.3.
Доля расходов, направляемых на
предоставление субсидий СО НКО в сфере
физической культуры и спорта, в общем объеме
расходов бюджета муниципального
образования Московской области в сфере
физической культуры и спорта
Показатель
муниципальной
программы
Процент
1,85
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
1
3
Доля СО НКО, внесенных в реестр поставщиков
социальных услуг, в общем количестве СО НКО
на территории муниципального образования,
получивших поддержку
Показатель
муниципальной
программы
Процент
2,9
2,6
2,3
2
1,8
1,7
1
4
Количество СО НКО, которым оказана
финансовая поддержка органами местного
самоуправления
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
3
3
3
3
3
3
1
48.
5Количество СО НКО, которым оказана
имущественная поддержка органами местного
самоуправления всего, в том числе по сферам
деятельности:
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
10
10
10
11
11
11
2
5.1.
Количество СО НКО в сфере социальной
защиты населения, которым оказана
имущественная поддержка органами местного
самоуправления
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
6
6
6
6
6
6
2
5.2.
Количество СО НКО в сфере культуры, которым
оказана имущественная поддержка органами
местного самоуправления
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
1
1
1
1
1
1
2
5.3.
Количество СО НКО в сфере образования,
которым оказана имущественная поддержка
органами местного самоуправления
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
1
1
1
1
1
1
2
5.4.
Количество СО НКО в сфере физической
культуры и спорта, которым оказана
имущественная поддержка органами местного
самоуправления
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
2
2
2
2
2
2
2
5.5.
Количество СО НКО в сфере охраны здоровья,
которым оказана имущественная поддержка
органами местного самоуправления
Показатель
муниципальной
программы
Единиц
0
0
0
1
1
1
2
6.
Общее количество предоставленной органами
местного самоуправления площади в
безвозмездное пользование СО НКО, в том
числе по сферам деятельности:
Показатель
Кв. м.
4937,1
4937,1
4937,1
4989,1
4989,1
4989,1
2
6.1.
Общее количество предоставленной органами
местного самоуправления площади в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере
социальной защиты населения
Показатель
Кв. м.
383,6
383,6
383,6
383,6
383,6
383,6
2
6.2.
Общее количество предоставленной органами
местного самоуправления площади в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере
культуры
Показатель
Кв. м.
1638,1
1638,1
1638,1
1638,1
1638,1
1638,1
2
6.3.
Общее количество предоставленной органами
местного самоуправления площади в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере
образования
Показатель
муниципальной
программы
Кв. м.
2287,6
2287,6
2287,6
2287,6
2287,6
2287,6
2
6.4.
Общее количество предоставленной органами
местного самоуправления площади в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере
физической культуры и спорта
Показатель
Кв. м.
627,8
627,8
627,8
627,8
627,8
627,8
2
6.5.
Общее количество предоставленной органами
местного самоуправления площади в
безвозмездное пользование СО НКО в сфере
охраны здоровья
Показатель
Кв. м.
0
0
0
52
52
52
2
Количество СО НКО, которым оказана
консультационная поддержка органами
местного самоуправления
Показатель
Единиц
20
25
30
35
40
45
2
7
49.
8Численность граждан, принявших участие в
просветительских мероприятиях по вопросам
деятельности СО НКО
Показатель
Человек
40
45
50
55
60
70
2
9
Количество проведенных органами местного
самоуправления просветительских
мероприятий по вопросам деятельности СО
НКО
Показатель
Единиц
3
4
4
5
5
6
2
50.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Спорт»№ п./п.
1
1.1.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2
Тип показателя
3
Единица
измерения
Базовое значение
на начало
реализации
муниципальной
программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2020
4
5
6
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"
Номер основного
мероприятия в перечне
мероприятий
подпрограммы
2021
2022
2023
2024
7
8
9
10
11
Макропоказатель - Доля жителей муниципального образования
Московской области, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения
муниципального образования Московской области
Показатель
муниципальной
программы
%
40,5
43,6
45,1
48,5
51,7
55
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности детей и молодёжи
Показатель
муниципальной
программы
%
91
92
93
94
94,5
95
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 3059 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности граждан среднего возраста
Показатель
муниципальной
программы
%
24
25,5
28,5
33,5
38,5
43
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 6079 лет), систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности граждан старшего возраста
Показатель
муниципальной
программы
%
16
18
20
22
24,5
27
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Макропоказатель - Уровень обеспеченности граждан спортивными
сооружениями исходя из ЕПС объектов спорта
Приоритетный
показатель
%
25,12
25,56
25,61
25,67
25,71
25,8
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
%
75
70
100
100
100
100
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
%
11,0
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
%
81,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля
Рейтинг 50
спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом
их использования
Макропоказатель - Доля лиц с ограниченными возможностями
Показатель
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
муниципальной
культурой и спортом, в общей численности указанной категории
программы
населения, проживающих в муниципальном образовании Московской
области
Показатель
Макропоказатель - Доля обучающихся и студентов, систематически
муниципальной
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
программы
численности обучающихся и студентов
Макропоказатель - Доля жителей муниципального образования
Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в
общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет
Показатель
муниципальной
программы
%
47,0
47,0
-
-
-
-
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Макропоказатель - Доля населения муниципального образования
Московской области, занятого в экономике, занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения,
занятого в экономике
Показатель
муниципальной
программы
%
25,3
28,9
28,9
29,0
29,1
29,2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
Макропоказатель - Эффективность использования существующих
объектов спорта (отношение фактической посещаемости к
нормативной пропускной способности)
Показатель
муниципальной
программы
%
99,5
99,6
99,7
99,8
99,9
99,9
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1
51.
1.2.1.3.
1.4.
1.5.
Количество проведённых массовых (фестивалей
спорта и спортивных праздников), официальных
физкультурных и спортивных мероприятий.
Показатель
муниципальной
программы
единиц
170
180
185
190
195
200
Подпрограмма 1 Основное
мероприятие 1
Доля жителей муниципального образования
Московской области, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей
численности населения, принявшего участие в
испытаниях (тестах)
Показатель
муниципальной
программы
%
30,3
30,6
30,9
31,2
31,3
31,4
Подпрограмма 1 Основное
мероприятие Р5
Доля обучающихся и студентов муниципального
образования Московской области, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), в общей численности обучающихся и
студентов, принявших участие в сдаче
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Показатель
муниципальной
программы
%
50,3
50,6
50,9
51,2
51,3
51,4
Подпрограмма 1 Основное
мероприятие Р5
Количество установленных (отремонтированных,
модернизированных) плоскостных спортивных
сооружений в муниципальных образованиях
Московской области
Приоритетный
показатель
единиц
0
0
1
1
0
0
Подпрограмма 1 Основное
мероприятие Р5
Подпрограмма III "Подготовка спортивного резерва"
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Макропоказатель - Доля занимающихся по
программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной принадлежности
физической культуры и спорта в общем
количестве занимающихся в организациях
ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта
Показатель
муниципальной
программы
%
84,4
87,5
90,6
93,7
96,8
100
Подпрограмма 3 Основное
мероприятие 1
Доля организаций, оказывающих услуги по
спортивной подготовке в соответствии с
федеральными стандартами спортивной
подготовки, в общем количестве организаций в
сфере физической культуры и спорта
Московской области, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Показатель
муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 3 Основное
мероприятие 1
Доля занимающихся на этапе высшего
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в
общем количестве занимающихся на этапе
совершенствования спортивного мастерства в
организациях, осуществляющих спортивную
подготовку в муниципальном образовании
Московской области
Показатель
муниципальной
программы
%
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0
Подпрограмма 3 Основное
мероприятие Р5
Доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва
Показатель
муниципальной
программы
%
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
Подпрограмма 3 Основное
мероприятие 1
52.
3.5.3.6.
Доля спортсменов-разрядников, имеющих
разряды и звания (от 1 разряда до спортивного
звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем
количестве спортсменов-разрядников в системе
спортивных школ олимпийского резерва.
Показатель
муниципальной
программы
%
22,8
23,0
Количество спортивных школ олимпийского
резерва, в которые поставлены новое
спортивное оборудование и инвентарь для
приведения организаций спортивной подготовки
в нормативное состояние (в рамках
приобретения спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций
спортивной подготовки в нормативное
состояние)
Показатель
муниципальной
программы
единиц
1
0
23,2
23,4
23,6
24,0
Значение натуральных показателей в соответствии с объектами,
включёнными в государственную программу Московской области
"Спорт Подмосковья"
Подпрограмма 3 Основное
мероприятие 1
Подпрограмма 3 Основное
мероприятие Р5
Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма
4.1.
Оплата труда, страховых взносов, иных выплат
и материально-техническое обеспечение
деятельности Управления по физической
культуре, спорту и молодёжной политике
администрации Богородского городского округа
Показатель
муниципальной
программы
тыс. рублей
12 757,85
13 935,11
13 190,97
13 108,64
13 108,64
13 000,00
Подпрограмма 4 Основное
мероприятие 1
53.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Развитие сельского хозяйства»№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы (подпрограммы)
Тип показателя
1
2
3
Базовое значение на
начало реализации
Единица измерения
программы
(подпрограммы)
4
5
Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного
мероприятия в перечне
мероприятий программы
(подпрограммы)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году
целевой
приоритетный
показатель
процент
103.0
103.7
103.9
104.0
104.2
104.3
104.4
8
2
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе)
целевой
приоритетный
показатель
тыс. тонн
1,146
1,1
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
10
3
Производство молока в хозяйствах всех категорий
целевой
приоритетный
показатель
тыс. тонн
9,943
12
14
14
14
14
14
10
4
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по
реализуемым инвестиционным проектам АПК,
находящимся в единой автоматизированной системе
мониторинга инвестиционных проектов Министерства
инвестиций и инноваций МО
целевой
приоритетный
показатель
млн. рублей
1665,9
1000.0
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
10
5
Ввод мощностей животноводческих комплексов
молочного направления
целевой
приоритетный
показатель
скотомест
0
250
250
0
0
0
0
8
Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
1
Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за чет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями
целевой
приоритетный
показатель
тыс. га
0,35
0,35
0
0
0
0
0
1
2
Площадь земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена,
предоставленных сельхозтоваропроизводителям
целевой
приоритетный
показатель
га
0
53
0
0
0
0
0
1
3
Площадь земель, обработанных от борщевика
Сосновского
целевой
приоритетный
показатель
га
0
12
12
12
0
0
0
1
54.
Подпрограмма III Комплексное развитие сельских территорий1
Объем ввода (приобретения) жилья
показатель
муниципальной
программы
2
Ввод в действие распределительных газовых
сетей
показатель
муниципальной
программы
км
0
0
0
0
0
0
0
2
3
Ввод в действие сетей водоснабжения
показатель
муниципальной
программы
км
0
0
0
0
0
0
0
2
4
Строительство автомобильных дорог местного
значения
показатель
муниципальной
программы
км
0
0,269
0
0
0
0
0
3
5
Количество обустроенных контейнерных
площадок
показатель
муниципальной
программы
ед.
0
0
0
0
0
0
0
4
6
Количество благоустроенных общественных
территорий
показатель
муниципальной
программы
ед.
0
0
0
0
0
0
0
4
кв. м
0
0
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма IV Обеспечение эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия
1
Количество отловленных животных без
владельцев
показатель
муниципальной
программы
голов
237
174
174
174
0
0
0
1
2
Количество обустроенных сибиреязвенных
скотомогильников
показатель
муниципальной
программы
единиц
0
4
0
0
0
0
0
1
3
Проведение работ по ликвидации
несанкционированных навалов биологических
отходов
показатель
муниципальной
программы
процент
0
100
100
100
100
100
100
1
69 163,0
73 888,0
78 326,0
1
Подпрограмма VII Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области
1
Объем экспорта продукции АПК
целевой
приоритетный
показатель
тыс.
долл. США
0.00
38 872,0
51 311,0
59 521,0
55.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Экология и окружающая среда»Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
(подпрограммы)
Тип показателя
1
2
3
4
1.
Степень исполнения мероприятий по
охране окружающей среды
показатель
муниципальной
программы
Процент
-
2.
Количество проведенных экологических
мероприятий
показатель
муниципальной
программы
шт.
50
№ п/п
Единица измерения
Базовое значение на начало
реализации программы
(подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2020
Номер основного
мероприятия в перечне
мероприятий программы
(подпрограммы)
2021
2022
2023
2024
7
8
9
10
11
100
100
100
100
100
1
60
70
80
90
100
3
1
1
1
1
1
-
-
7
5
6
Подпрограмма I Охрана окружающей среды
Подпрограмма II Развитие водохозяйственного комплекса
1.
Количество гидротехнических
сооружений с неудовлетворительным и
опасным уровнем безопасности,
проведенных в безопасное техническое
состояние
показатель
муниципальной
программы
шт.
1
1
Подпрограмма V Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами
1.
Количество построенных,
реконструируемых объектов
инженерной инфраструктуры для
заводов по термическому
обезвреживанию отходов
Показатель
муниципальной
программы
Единица
0
3
-
-
56.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности»№ п/п
1
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2
Тип показателя
Единица
измерения
Базовое значение на
начало реализации
пргограммы
(подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2020
3
4
5
Подпрограмма 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений
Номер основного
мероприятия в перечне
мероприятий
подпрограммы
2021
2022
2023
2024
7
8
9
10
11
Макропоказатель
1
Снижение общего количества преступлений, совершенных на
территории муниципального образования, не менее чем на 5%
ежегодно
Приоритетный
целевой
количество
преступлений
1 892
1 797
1 707
1 622
1 541
1 464
Макропоказатель
подпрограммы
Показатель
муниципальной
программы
Процент
80
84
89
94
99
100
1
Показатель
муниципальной
программы
Процент
100
105
110
115
120
125
2
Показатель
муниципальной
программы
Процент
100
99,9
99,8
99,7
99,6
99,5
3
Показатель
муниципальной
программы
Единицы
-
-
-
-
-
-
3
Показатель
муниципальной
программы
Единицы
-
-
-
-
-
-
3
Показатель
муниципальной
программы
Единицы
-
1
-
-
-
-
3
Показатель 1
2
Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений),
оборудованных в целях антитеррористической защищенности
средствами безопасности
Показатель 2
3
Увеличение числа граждан принимающих участие в деятельности
народных дружин
Показатель 3
4
Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления
Показатель 3
5
Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных
органов МВД
Показатель 3
6
Количество отремонтированных зданий (помещений) территориальных
подразделений УФСБ
Показатель 3
7
Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в
собственности муниципальных образований Московской области, в
целях размещения подразделений Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области
57.
Показатель 38
Показатель
муниципальной
программы
Единицы
-
-
-
-
-
-
3
Приоритетный
целевой
Процент
20
40
46
56
66
100
4
Приоритетный
целевой
Процент
20
10
30
35
40
45
4
Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к
системе технологического обеспечения региональной общественной
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"
Приоритетный
целевой
Процент
90
95
97
102
102
100
4
Показатель 5
Показатель
муниципальной
программы
Процент
102
104
106
108
110
112
5
Приоритетный
целевой
Процент
72
90
100
100
100
100
7
Приоритетный
целевой
Процент
92
100
100
100
100
100
7
Приоритетный
целевой
Единицы
-
2
5
8
4
4
7
Показатель
муниципальной
программы
Процент
-
100
0
0
0
0
7
Количество отремонтированных зданий(помещений), находящихся в
собственности муниципальных образований Московской области, в
которых располагаются городские (районные) суды
Показатель 4
9
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления "Безопасный регион"
Показатель 4
10
Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления "Безопасный регион"
Показатель 4
11
12
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом
"Употребление наркотиков с вредными последствиями"
Показатель 7
13
Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих
Региональному стандарту»
Показатель 7
14
Инвентаризация мест захоронения
Показатель 7
15
Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство)
воинских захоронений
Показатель 7
15
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или
происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы,
произведенных в соответствии с установленными требованиями
58.
Подпрограмма 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области1
Процент готовности муниципального образования Московской
области к действиям по предназначению при возникновении
чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного
характера
Приоритетный
целевой
Проценты
70
75
80
83
86
89
1
Приоритетный
целевой
Проценты
64
66
68
70
72
74
2
Приоритетный
целевой
Проценты
85
82,5
80
77,5
75
72,5
1
Приоритетный
целевой
Проценты
0
100
-
-
-
-
3
100
-
1
67
70
1
Процент исполнения органом местного самоуправления
2
муниципального образования полномочия по обеспечению
безопасности людей на воде
Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных
3
оперативных служб на
обращения населения по единому номеру "112" на территории
муниципального образования
4
Процент построения и развития систем аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" на территории муниципального
образования
Подпрограмма 3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области
1
Увеличение процента покрытия, системой централизованного
оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или
угрозе их возникновения, населения территории муниципального
образования
Приоритетный
целевой
Проценты
95
97
98
99
Подпрограмма 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области
1
Повышение степени пожарной защищенности муниципального
образования Московской области, по отношению к базовому периоду
Приоритетный
целевой
Проценты
57
59
61
64
Подпрограмма 5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области
1
Увеличение процента запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в целях
гражданской обороны
Приоритетный
целевой
Проценты
35
40
42
44
46
48
1
2
Увеличение степени готовности к использованию по предназначению
защитных сооружений и иных объектов ГО
Приоритетный
целевой
Проценты
30
10
20
30
40
50
2
59.
Планируемые результаты реализации муниципальную программу Богородского городского округа Московской области «Жилище»№ п/п
Планируемые результаты реализации
муниципальной подпрограммы
Тип показателя
1
2
3
Планируемое значение по годам реализации
Единица измерения
Базовое значение на
начало реализации
подпрограммы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер и название основного
мероприятия в перечне
мероприятий подпрограммы
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в Богородском городском округе
1.1.
«Объем ввода индивидуального жилищного
Целевой приоритетный
строительства, построенного населением за
показатель
счет собственных и (или) кредитных средств»
1.2.
«Количество семей, улучшивших жилищные
условия»
1.3.
Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития
рынка доступного жилья,
развитие жилищного
строительства
Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития
рынка доступного жилья,
развитие жилищного
строительства
тыс.кв.м
62
63,91
65
67
68
68
Указ Президента РФ
семей
6
4
4
4
4
4
«Решаем проблемы дольщиков. Поиск и
реализация решений по обеспечению прав
пострадавших граждан - участников долевого
строительства»
целевой приоритетный
показатель
%
3,43
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 04.
Обеспечение прав пострадавших
граждан-соинвесторов
1.4.
«Встречи с дольщиками. Встречи с
гражданами - участниками долевого
строительства»
целевой приоритетный
показатель
%
0,17
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 04.
Обеспечение прав пострадавших
граждан-соинвесторов
1.5.
«Количество уведомлений о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного
строительства (далее – ИЖС) или садового
Целевой приоритетный
дома установленным параметрам и
показатель
допустимости размещения объекта ИЖС или
садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии)
построенных или реконструированных
объектов ИЖС или садового дома»
Штук
3637
1658
3500
3500
3500
3500
Основное мероприятие 07.
Финансовое обеспечение
выполнения отдельных
государственных полномочий в
сфере жилищной политики,
переданных органам местного
самоуправления
0
Основное мероприятие 01.
Оказание государственной
поддержки молодым семьям в
виде социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или создание
объекта индивидуального
жилищного строительства
Подпрограмма II Обеспечение жильем молодых семей
1.1.
Показатель I «Количество молодых семей,
получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты»
Соглашение с ФОИВ
семей
2
0
4
4
4
60.
Подпрограмма III Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейПоказатель 1 «Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете на
получение жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных
жилыми помещениями за отчетный год, в
1.1. общей численности детей-сирот и детей,
Соглашение с ФОИВ
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включенных в список
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями в отчетном году»
Показатель 2 «Численность детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных благоустроенными жилыми
Соглашение с ФОИВ
помещениями специализированного
жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в
отчетном финансовом году»
%
человек
100
25
100
24
100
12
100
19
100
11
100
Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной
поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
указанной категории детей, а
также гражданам, желающим
взять детей на воспитание в
семью
0
Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной
поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
указанной категории детей, а
также гражданам, желающим
взять детей на воспитание в
семью
0
Основное мероприятие 01.
Предоставление многодетным
семьям жилищных субсидий на
приобретение жилого помещения
или строительство
индивидуального жилого дома
0
Основное мероприятие 02.
Оказание государственной
поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан, установленных
федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
Подпрограмма VII Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей
Показатель 1 «Количество свидетельств о
праве на получение жилищной субсидии на
Государственная
1.1. приобретение жилого помещения или
программа
строительство индивидуального жилого дома, Московской области
выданных многодетным семьям»
штук
1
0
0
0
0
Подпрограмма VIII Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Показатель 1 «Количество инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов
1. боевых действий, получивших
государственную поддержку по обеспечению
жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета»
Государственная
программа
Московской области
человек
0
1
0
1
0
61.
Показатель 2 «Количество инвалидов исемей, имеющих детей-инвалидов,
2. получивших государственную поддержку по
обеспечению жилыми помещениями за
счет средств федерального бюджета»
Государственная
программа Московской
области
человек
1
1
1
1
0
0
Основное мероприятие 02.
Оказание государственной
поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан, установленных
федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
62.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»Базовое значение на
начало реализации
подпрограммы
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
1
2
3
4
1
Увеличение доли населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой из
централизованных источников
водоснабжения
Показатель
муниципальной
программы
%/чел.
99,2/0
2
Количество созданных и восстановленных
ВЗУ, ВНС и станции водоподготовки
Целевой приоритетный
показатель
Единица
5
№ п/п
Единица измерения
Планируемое значение показателя по годам реализации
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
7
8
9
10
11
99,2/0
99,2/0
99,2/0
99,6/0
99,6/923
2
0
0
0
0
3
2
2020 год
5
6
Подпрограмма I Чистая вода
Подпрограмма II Системы водоотведения
1
Количество построенных,
реконструированных, отремонтированных
коллекторов (участков), канализационных
насосных станций
Целевой приоритетный
показатель
Единица
2
0
0
0
1
6
2
2.
Количество созданных и восстановленных
объектов очистки сточных вод суммарной
производительностью
Целевой приоритетный
показатель
ед./тыс. куб. м
0
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма III Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1
Количество созданных и восстановленных
объектов коммунальной инфраструктуры
(котельные, ЦТП, сети)
Целевой приоритетный
показатель
Единица
8
0
0
2
0
6
2
2
Количество созданных и восстановленных
объектов инженерной инфраструктуры на
территории военных городков Московской
области
Целевой приоритетный
показатель
Единица
0
1
2
0
0
2
3
3
Уровень готовности объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципальных
образований Московской области к осеннезимнему периоду
Показатель
муниципальной
программы
Процент
100
100
100
100
100
100
4
4
Доля актуальных схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Целевой приоритетный
показатель
Процент
100
100
100
100
100
100
2
63.
Подпрограмма IV Энергосбережение и повышение энергетической эффективности1
Доля зданий, строений, сооружений
муниципальной собственности,
соответствующих нормальному уровню
энергетической эффективности и
выше (A, B,C,D)
Целевой приоритетный
показатель
Процент
17
19
21
23
25
27
1
2
Доля зданий, строений, сооружений
органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений,
оснащенных приборами учета
потребляемых энергетических
ресурсов
Целевой приоритетный
показатель
Процент
92,46
100
100
100
100
100
1
3
Бережливый учет- оснащенность
многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета
Целевой приоритетный
показатель
Процент
22,35
37,6
53,2
68,38
84,4
100
2
4
Доля многоквартирных домов с
присвоенными классами
энергоэффективности
Целевой приоритетный
показатель
Процент
19,53
24,1
29
33,7
37,1
41,1
3
Подпрограмма VI Развитие газификации
Увеличение доли физических и
1 юридических лиц, обеспеченных
природным газом
2
Количество (протяжённость)
созданных сетей газораспределения
Целевой приоритетный
показатель
Процент
60%
62%
65%
70%
75%
80%
1
Целевой приоритетный
показатель
Единица (метры
погонные)
0
0
0
0
0
0
1
15
14
13
12
1
Подпрограмма VIII Обеспечивающая подпрограмма
Доля обращений граждан по вопросам
1 жилищно-коммунального хозяйства в
общем количестве обращений
Показатель
муниципальной
программы
Процент
17
16
64.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Предпринимательство»Планируемое значение по годам реализации
№ п/п
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
(подпрограммы)
Тип показателя
1
2
3
1.1.
Объем инвестиций, привлеченных в
Целевой приоритетный
основной капитал (без учета бюджетных
показатель
инвестиций), на душу населения
1.2.
Процент заполняемости
многофункциональных индустриальных
парков, технологических парков,
промышленных площадок
индустриальных парков
Базовое значение
показателя
Единица измерения
на начало реализации
программы
4
2020 год
5
6
Подпрограмма I Инвестиции
Номер основного
мероприятия в перечне
мероприятий
подпрограммы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
7
8
9
10
11
тыс. руб.
87,65
53,58
56,43
59,42
62,57
63
Основное мероприятие
02
Целевой приоритетный
показатель
%
72,43
74,93
78,34
80,83
83,33
85
Основное мероприятие
02
1.3.
Количество многофункциональных
Целевой приоритетный
индустриальных парков, технологических
показатель
парков, промышленных площадок
ед.
3
3
3
3
3
4
Основное мероприятие
02, Основное
мероприятие 10
1.4.
Количество привлеченных резидентов на
территории многофункциональных
Целевой приоритетный
индустриальных парков, технологических
показатель
парков, промышленных площадок
ед.
11
10
12
15
12
12
Основное мероприятие
02
1.5.
Площадь территории, на которую
привлечены новые резиденты
Целевой приоритетный
показатель
га
20,5
55,09
20,5
15
15
10
Основное мероприятие
02
1.6.
Увеличение среднемесячной заработной
платы работников организаций, не
Целевой приоритетный
относящихся к субъектам малого
показатель
предпринимательства
%
112,3
112
112,2
112,5
112,8
113,2
Основное мероприятие
07
1.7.
Производительность труда в базовых
несырьевых отраслях
%
0
3,3
3,2
3,8
3,9
3,9
Основное мероприятие
07
1.8.
Объем инвестиций в основной капитал, за
исключением инвестиций
Целевой приоритетный
инфраструктурных монополий
показатель
(федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета
тыс. руб.
18 268 908
11 153 105
11 861 191
12 555 802
13 293 434
13 459 950
Основное мероприятие
02
1.9.
Количество созданных рабочих мест
мест
2 604
2 195
2 262
2 454
2 221
2 486
Основное мероприятие
07
Целевой приоритетный
показатель
Целевой приоритетный
показатель
65.
Подпрограмма II Развитие конкуренции1.
Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в
Федеральную антимонопольную службу (ФАС
России) (от общего количества опубликованных
торгов)
2.
Доля несостоявшихся торгов от общего количества
объявленных торгов
3.
Доля общей экономии денежных средств от общей
суммы состоявшихся торгов
4.
Доля закупок среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляемых в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
5.
Среднее количество участников на торгах
Количество реализованных требований Стандарта
развития конкуренции в Московской области
целевой
приоритетный
показатель
целевой
приоритетный
показатель
целевой
приоритетный
показатель
целевой
приоритетный
показатель
целевой
приоритетный
показатель
целевой
приоритетный
показатель
проценты
3,73
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
1
проценты
32,44
40
40
40
40
40
2
проценты
6,84
10
10
7
7
7
2
проценты
31,84
30
31
32
33
33
2
единицы
3,36
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
2
единицы
7
5
5
5
5
5
4
Подпрограмма III Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатель 1
1.
2.
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Указной (Указ 607)
(целевой
приоритетный
показатель)
процент
32,15
29,63
29,68
29,97
33
33,34
Основное мероприятие
02
Показатель 2
Указной (Указ 607)
(приоритетный)
(целевой
приоритетный
показатель)
единиц
413,99
376,99
378,84
380,72
383,07
384,88
Основное мероприятие
02
Рейтинг-50 (целевой
приоритетный
показатель)
единиц
84,26
76,45
67
68,72
71,36
74,79
Основное мероприятие
02
Обращение
Губернатора
Московской области
(целевой
приоритетный
показатель)
единиц
164
174
179
186
194
202
Основное мероприятие
I8
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
Показатель 3
3.
Малый бизнес большого региона. Прирост
количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. населения
Показатель 4
4.
Вновь созданные предприятия МСП в сфере
производства или услуг
66.
5.Показатель
Национального проекта
Показатель 5 Количество вновь
(Регионального
созданных субъектов МСП участниками
проекта) (целевой
проекта
приоритетный
показатель)
6.
Показатель 6 Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей"
за отчетный период (прошедший год)
7.
тыс. единиц
0
0,018
0,018
0,013
0,012
0,009
Основное мероприятие I8
ВДЛ (Указ президента
РФ № 193) (целевой
приоритетный
показатель)
человек
0
34 941
36 458
39 160
41 619
43 774
Основное мероприятие I8
Показатель 7 Количество самозанятых ВДЛ (Указ президента
граждан, зафиксировавших свой статус, РФ № 193) (целевой
с учетом введения налогового режима
приоритетный
для самозанятых, нарастающим итогом
показатель)
человек
0
2 375
4 145
4 145
4 145
4 145
Основное мероприятие I8
Подпрограмма IV Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области
1.
Обеспеченность населения площадью
торговых объектов
целевой приоритетный
показатель
кв.м/ 1000 жит.
1 587,3
1 682,5
1 622,5
1 629,2
1 671,1
1 694,0
Основное мероприятие 1
2.
Прирост площадей торговых объектов
целевой приоритетный
показатель
тыс. кв.м
2,7
18,7
6,9
3,2
10,8
6,9
Основное мероприятие 1
3.
Ликвидация незаконных
нестационарных торговых объектов
целевой приоритетный
показатель
баллы
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
Основное мероприятие 1
4.
Прирост посадочных мест на объектах
общественного питания
целевой приоритетный
показатель
пос. мест
62,0
90,0
86,0
89,0
91,0
91,0
Основное мероприятие 2
5.
Прирост рабочих мест на объектах
бытового обслуживания
целевой приоритетный
показатель
раб. мест
55,0
40,0
60,0
60,0
65,0
65,0
Основное мероприятие 3
6.
Количество введенных банных объектов целевой приоритетный
по программе «100 бань Подмосковья»
показатель
ед.
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
7.
Доля обращений по вопросу защиты
прав потребителей об общего
количества поступивших обращений
%
-
18,0
16,0
12,0
12,0
10,0
Основное мероприятие 5
целевой приоритетный
показатель
67.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами»№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы (подпрограммы) (Показатель реализации
мероприятий)
Тип показателя
1
2
3
1.1.
Эффективность работы по взысканию задолженности по
арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
Единица
измерения
Базовое значение
показателя на начало
реализации программы
Планируемое значение по годам реализации
2020 год
4
5
6
Подпрограмма I Развитие имущественного комплекса
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер и название основного
мероприятия в перечне
мероприятий подпрограммы
7
8
9
10
11
Основное мероприятие 03
Рейтинг-50
%
100
100
100
100
100
100
Создание условий для
реализации государственных
полномочий в области
земельных отношений
Основное мероприятие 02
1.2.
Эффективность работы по взысканию задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество и землю
1.3.
Поступления доходов в бюджет муниципального
образования от распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена
Показатель
госпрограммы
1.4.
Поступления доходов в бюджет муниципального
образования от распоряжения муниципальным
имуществом и землей
Приоритетный
целевой
показатель
Рейтинг-50
%
100
100
100
100
100
100
Управление имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и выполнение
кадастровых работ
Основное мероприятие 03
%
100
100
100
100
100
100
Создание условий для
реализации государственных
полномочий в области
земельных отношений
Основное мероприятие 02
%
100
100
100
100
100
100
Управление имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и выполнение
кадастровых работ
Основное мероприятие 02
1.5.
Предоставление земельных участков многодетным
семьям
Приоритетный
целевой
показатель
%
100
100
100
100
100
100
Управление имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и выполнение
кадастровых работ
Основное мероприятие 07
1.6.
Проверка использования земель
Приоритетный
целевой
%
100
100
100
100
100
100
Создание условий для
реализации полномочий
органов местного
самоуправления
Основное мероприятие 07
1.7.
Исключение незаконных решений по земле
Рейтинг-50
Шт.
0
0
0
0
0
0
Создание условий для
реализации полномочий
органов местного
самоуправления
68.
Основное мероприятие 071.8.
Доля объектов недвижимого имущества, поставленных
на кадастровый учет от выявленных земельных
участков с объектами без прав
Рейтинг-50
%
-
33
50
70
85
90
Создание условий для
реализации полномочий
органов местного
самоуправления
Основное мероприятие 07
1.9.
Прирост земельного налога
1.10.
Доля проведенных аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков для субъектов
малого и среднего предпринимательства к общему
количеству таких торгов
Приоритетный
целевой
показатель
%
100
100
100
100
100
100
Создание условий для
реализации полномочий
органов местного
самоуправления
Основное мероприятие 07
Показатель
регионального
проекта
%
20
20
20
20
20
20
Создание условий для
реализации полномочий
органов местного
самоуправления
Подпрограмма III Совершенствование муниципальной службы
Московской области
Основное мероприятие 03
1
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение
по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в соответствии с планом заказом, от общего числа муниципальных служащих
Показатель
муниципальной
программы
%
20
20
20
20
20
20
«Организация
профессионального развития
муниципальных служащих
Московской области»
Подпрограмма IV Управление муниципальными финансами
1
Исполнение бюджета муниципального образования по
налоговым и неналоговым доходам к первоначально
утвержденному уровню
показатель
муниципальной
программы
проценты
100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 100
01
2
Отношение объема муниципального долга к годовому
объему доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
показатель
муниципальной
программы
проценты
-
≤50
≤50
≤50
≤50
≤50
05, 06
3
Увеличиваем доходы. Рост налоговых доходов бюджета
ОМСУ, привлечение налоговых резидентов, снижение
налоговой задолженности
показатель
муниципальной
программы
баллы
41,2
41,2
40,2
39,2
35,2
35
01
667 798
576 898
576 898
576 898
01
Подпрограмма V Обеспечивающая программа
1.
Оплата труда, страховых взносов, иных выплат и
материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
показатель
муниципальной
программы
тыс. руб.
422 784
457 632,70
69.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективностиместного самоуправления и реализации молодёжной политики»
N п/п
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Тип показателя*
Единица измерения
Базовое значение на
начало реализации
программы
(подпрограммы)
1
2
3
4
5
Планируемое значение показателя по годам реализации
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
Подпрограммы
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды
Целевой приоритетный
показатель
1.
Информирование населения через СМИ
процент
100
344,5
350,99
350,99
350,99
350,99
1
2.
Уровень информированности населения Целевой приоритетный
в социальных сетях
показатель
балл
7,01
8
8,05
8,05
8,05
8,05
2
3.
Наличие незаконных рекламных
конструкций, установленных на
территории муниципального
образования
Целевой приоритетный
показатель
процент
4,5
0
0
0
0
0
7
Наличие задолженности в
муниципальный бюджет по платежам за Целевой приоритетный
установку и эксплуатацию рекламных
показатель
конструкций
4.
процент
0,09
0
0
0
0
0
7
Подпрограмма 2 Мир и согласие. Новые возможности
1.
Количество участников мероприятий,
направленных на укрепление
общероссийского гражданского
единства территории муниципального
образования
Показатель
муниципальной
программы
тыс. чел.
2
2
2
2,3
2,3
2,4
2
2.
Численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное
развитие народов России на территории
муниципального образования
Показатель
муниципальной
программы
тыс. чел.
3
3
3
3,1
3,1
3,3
2
100
100
100
7
Подпрограмма 3 Эффективное местное самоуправление Московской области
1.
Доля реализованных проектов
инициативного бюджетирования в
общем количестве запланированных к
реализации проектов инициативного
бюджетирования
Показатель
муниципальной
программы
Процент
-
100
100
70.
Подпрограмма 4 Молодежь Подмосковья1
Доля молодых граждан, принявших
участие в мероприятиях, направленных
на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание
молодежи к общему числу молодежи в
Богородском городском округе
Показатель
муниципальной
программы
Процент
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
1
2
Доля молодых граждан, вовлеченных в
международное, межрегиональное и
межмуниципальное сотрудничество к
общему числу молодежи в Богородском
городском округе
Показатель
муниципальной
программы
Процент
2,7
3
3,2
3,3
3,4
3,5
1
Соглашение с ФОИВ
(региональный проект)
Млн. чел.
0,0294
0,0336
0,0357
0,0378
0,0399
0,042
Е8
Соглашение с ФОИВ
(региональный проект)
%
30
33
36
39
42
45
Е8
Федеральный проект «Социальная активность»
3
4
Общая численность граждан,
вовлеченных центрами (сообществами,
объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на
базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую
(волонтерскую) деятельность
Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность
Подпрограмма 5 Обеспечивающая программа
1.
Составление (изменение) общего и
запасного списков кандидатов в
присяжные заседатели для
федеральных судов общей
юрисдикции, действующих на
территории Московской области
Показатель
муниципальной
программы
человек
100
200
300
5000
0
0
4
2.
Количество помещений для обучения и
работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении
Показатель
муниципальной
программы
единиц
64
64
64
0
0
0
6
3.
Количество помещений для хранения
переписных листов и иных документов
Всероссийской переписи населения
Показатель
муниципальной
программы
единиц
1
1
1
0
0
0
6
4.
Количество транспортных средств
Показатель
муниципальной
программы
единиц
9
9
9
0
0
0
6
5.
Количество средств связи
Показатель
муниципальной
программы
единиц
64
64
64
0
0
0
6
71.
Подпрограмма 6 Развитие туризма в Московской области1.
Туристский поток в Богородский
городской округ
Показатель
муниципальной
программы
тысяч человек
356,510
363,640
367,280
370,940
374,660
378,410
1
2.
Численность лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения
Показатель
муниципальной
программы
тысяч человек
249,351
254,363
256,907
259,476
262,071
264,692
1
3.
Объем платных туристских услуг,
оказанных населению
Показатель
муниципальной
программы
миллионов рублей
1 517,493
1 578,193
1 609,757
11 641,952
1 674,791
1 708,287
1
4.
Экскурсионный поток в Богородский
городской округ
Показатель
муниципальной
программы
тысяч человек
96,650
98,587
99,570
100,570
101,580
102,600
1
72.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»№ п/п
1
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Тип показателя
2
3
Единица измерения
4
Планируемое значение показателя по годам реализации
Базовое значение на
начало реализации
программы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер основного мероприятия в
перечне мероприятий
подпрограммы
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I Пассажирский транспорт общего пользования
1
Доля поездок, оплаченных посредством
Показатель муниципальной
безналичных расчетов, в общем
программы (отраслевой
количестве оплаченных пассажирами на
показатель)
конец года
%
70
90
95
95
99
99
2
2
Соблюдение расписания на автобусных
маршрутах
%
80
90
95
95
99
99
2
Целевой приоритетный
(Рейтинг-50)
Подпрограмма II Дороги Подмосковья
1
Объем ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Показатель муниципальной
программы (отраслевой
показатель)
км / пог. М
0,269/269
0,269/269
0
0
0
0
2
2
Ремонт (капитальный ремонт) сети
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
(оценивается на конец года)
Показатель муниципальной
программы (отраслевой
показатель)
км/тыс. кв. м.
26,5/243,819
27,0/243,819
26,5/243,819
26,5/243,819
26,5/243,819
26,5/243,819
5
3
ДТП. Снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий: на дорогах
федерального значения, на дорогах
регионального значения, количество
погибших на 100 тыс. населения
Целевой приоритетный
(Рейтинг-50)
чел./100 тыс.
населения
10,6
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
5
4
Создание парковочного пространства на Показатель муниципальной
улично-дорожной сети (оценивается на
программы (отраслевой
конец года)
показатель)
м/места
100
200
200
200
200
200
5
15
14
13
12
1
Подпрограмма V Обеспечивающая программа
1
Доля обращений граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства в
общем количестве обращений
Показатель муниципальной
программы
Процент
17
16
73.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Цифровое муниципальное образование»№ п/п
Наименование показателя
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
на начало реализации
программы
1
2
3
4
5
1
Планируемое значение по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
1.1.
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в
МФЦ
Указной
процент
100
100
100
100
100
100
3
1.2.
Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг
Указной
процент
94,8
94,6
95
95
95
95
1,2
1.3.
Среднее время ожидания в очереди для
получения государственных
(муниципальных) услуг
Указной
минута
4,2
11,5
4,2
4,2
4,2
4,2
2
1.4.
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в
очереди более 11 минут
Отраслевой
процент
-
-
0
0
0
0
2
1.5.
Выполнение требований комфортности и
доступности МФЦ
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
2
2
2.1.
2.2.
2.3.
Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»
Доля рабочих мест, обеспеченных
необходимым компьютерным
оборудованием и услугами связи
в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Московской
области
Стоимостная доля закупаемого и (или)
арендуемого ОМСУ муниципального
образования Московской области
отечественного программного обеспечения
Увеличение доли защищенных по
требованиям безопасности информации
информационных систем, используемых
ОМСУ муниципального образования
Московской области, в соответствии с
категорией обрабатываемой информации,
а также персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах
работников, обеспеченных антивирусным
программным обеспечением с регулярным
обновлением соответствующих баз
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
1
Отраслевой
процент
75
75
75
-
-
-
3
Отраслевой
процент
95
97
100
100
100
100
2
74.
Доля работников ОМСУ муниципальногообразования Московской области,
2.4. обеспеченных средствами электронной
подписи в соответствии с установленными
требованиями
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
2
Доля документов служебной переписки
ОМСУ муниципального образования
Московской области и их
подведомственных учреждений с ЦИОГВ и
ГО Московской области,
подведомственными ЦИОГВ и ГО
2.5. Московской области организациями и
учреждениями, не содержащих
персональные данные и
конфиденциальные сведения
и направляемых исключительно в
электронном виде с использованием
МСЭД и средств электронной подписи
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
3
Процент проникновения ЕСИА
2.6. в муниципальном образовании Московской
области
Отраслевой
процент
68
75
80
80
80
80
3
Качественные услуги – Доля
2.7. муниципальных (государственных) услуг,
по которым нарушены регламентные сроки
Рейтинг-50
процент
0,98
2
2
2
2
2
3
Удобные услуги – Доля муниципальных
(государственных) услуг, по которым
2.8. заявления поданы в электронном виде
через региональный портал
государственных и муниципальных услуг
Отраслевой
процент
90
85
90
90
90
90
3
Повторные обращения – Доля обращений,
2.9. поступивших на портал «Добродел», по
которым поступили повторные обращения
Рейтинг-50
процент
29,90
30
30
30
30
30
3
Отложенные решения – Доля отложенных
решений от числа ответов,
2.10.
предоставленных на портале «Добродел»
(два и более раз)
Рейтинг-50
процент
20,67
5
5
5
5
5
3
Ответь вовремя – Доля жалоб,
2.11. поступивших на портал «Добродел», по
которым нарушен срок подготовки ответа
Рейтинг-50
процент
0,56
5
5
5
5
5
3
75.
Доля муниципальных общеобразовательныхорганизаций в муниципальном образовании
Московской области, подключенных к сети Интернет
на скорости:
2.12.
для общеобразовательных организаций,
расположенных в городских населенных пунктах, – не
менее 100 Мбит/с;
Показатель
регионального
проекта
процент
100
100
100
100
100
100
D2, E4
Обращение
Губернатора
Московской
области
процент
77
78
87,2
87,4
87,5
87,7
1
Отраслевой
процент
100
100
100
100
100
100
4
Показатель
регионального
проекта
процент
80
90
100
100
100
100
D6
для общеобразовательных организаций,
расположенных в сельских населенных пунктах, – не
менее 50 Мбит/с
2.13.
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность
пользоваться услугами проводного и мобильного
доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с,
предоставляемыми не менее чем 2 операторами
связи
Доля муниципальных учреждений культуры,
обеспеченных доступом в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
2.14.
для учреждений культуры, расположенных в
городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с
2.15.
Доля используемых в деятельности ОМСУ
муниципального образования Московской области
информационно-аналитических сервисов
ЕИАС ЖКХ МО
76.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Архитектура и градостроительство»№ п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной
программы
Тип показателя
2
3
1
Планируемое значение показателя по годам реализации
Единица
измерения
Базовое
значение на
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Номер и название основного
мероприятия в перечне
мероприятий подпрограммы
4
5
6
7
8
9
10
11
нет
2. Разработка и внесение
изменений
в
документы
территориального
планирования муниципальных
образований
Московской
области
нет
3. Разработка и внесение
изменений
в
документы
градостроительного
зонирования
муниципальных
образований
Московской
области
нет
4. Обеспечение разработки и
внесение
изменений
в
нормативы градостроительного
проектирования
городского
округа
Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»
1
Показатель 1.
1.1.
Наличие утвержденного в актуальной версии
генерального плана городского округа (внесение
изменений в генеральный план городского округа)
Показатель
муниципальный
программы
да/нет
нет
да
нет
нет
да
Показатель 2.
1.2.
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил
землепользования и застройки городского округа
(внесение изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа)
Показатель
муниципальный
программы
да/нет
нет
да
нет
нет
нет
Показатель 3.
1.3.
Наличие
утвержденных
нормативов
градостроительного проектирования городского округа
(внесение изменений в нормативы градостроительного
проектирования городского округа)
Показатель
муниципальный
программы
да/нет
да
нет
нет
нет
нет
Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа»
2
Показатель 1.
2.1.
Количество
ликвидированных
самовольных, Целевой приоритетный
недостроенных и аварийных объектов на территории
муниципального образования Московской области
Основное мероприятие 3.
Единица
0
1
8
0
0
0
Финансовое
обеспечение
выполнения
отдельных
государственных полномочий в
сфере
архитектуры
и
градостроительства,
переданных органам местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области
4.
Обеспечение
мер
по
ликвидации
самовольных,
недостроенных и аварийных
объектов
на
территории
муниципального
образования
Московской области
77.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»№ п/п
Планируемые результаты реализации
Программы
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение на
начало реализации
Программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
Программы
Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
1
1.1.
Количество реализованных мероприятий по
благоустройству общественных территорий,
в том числе: пешеходные зоны, набережные,
скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки
Приоритетный
единиц
3
2
2
2
2
2
Основное мероприятие 1,
Основное мероприятие F2
1.2.
Количество разработанных концепций
благоустройства общественных территорий
Приоритетный
единиц
2
3
2
2
2
0
Основное мероприятие F2
1.3.
Количество разработанных проектов
благоустройства общественных территорий
Приоритетный
единиц
2
3
2
2
2
0
Основное мероприятие F2
1.4.
Количество установленных детских игровых
площадок
Приоритетный
единиц
43
21
22
22
22
22
Основное мероприятие F2
1.5.
Количество благоустроенных дворовых
территорий
Приоритетный
единиц
230
255
298
341
384
430
Основное мероприятие F2
1.6.
Количество объектов электросетевого
хозяйства и систем наружного освещения, на
которых реализованы мероприятия по
устройству и капитальному ремонту, единица
Приоритетный
единиц
51
22
22
22
22
22
Основное мероприятие F2
Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от
общего количества граждан в возрасте от 14
1.7. лет, проживающих в муниципальных
образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды
Приоритетный
%
9
12
15
20
25
30
Основное мероприятие F2
Количество объектов архитектурнохудожественного освещения, на которых
1.8.
реализованы мероприятия по устройству и
капитальному ремонту
Приоритетный
единиц
-
-
-
39
-
-
Основное мероприятие F2
1.9.
Соответствие нормативу обеспеченности
парками культуры и отдыха
Приоритетный
%
43
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 1
1.10.
Количество установленных детских игровых
площадок в парках культуры и отдыха
Приоритетный
единиц
1
-
-
-
-
-
Основное мероприятие F2
Приоритетный
единиц
3
3
2
0
0
0
Основное мероприятие 1
Количество созданных и благоустроенных
1.11. парков культуры и отдыха на территории
Московской области
78.
Увеличение числа посетителей парковкультуры и отдыха
Приоритетный
%
100
110
110
110
110
110
Основное мероприятие 1
Реализованы проекты победителей
Всероссийского конкурса лучших
1.13. проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях
Приоритетный
единиц
-
-
1
-
-
-
Основное мероприятие F2
Площадь устраненных дефектов
асфальтового покрытия дворовых
территорий, в том числе проездов на
1.14.
дворовые территории, в том числе
внутриквартальных проездов, в рамках
проведения ямочного ремонта
Приоритетный
квадратный метр
-
25524,7
6500
6500
6500
6500
Основное мероприятие F2
Доля реализованных мероприятий по
благоустройству общественных
территорий в общем количестве
1.15.
реализованных в течение планового
года мероприятий по благоустройству
общественных территорий
Показатель муниципальной
программы
%
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 1
100
100
100
100
Основное мероприятие 1
1.12.
Подпрограмма II «Благоустройство территории»
2
2.1.
Доля реализованных мероприятий по
благоустройству территорий
Показатель муниципальной
программы
%
-
100
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
3
3.1.
Количество отремонтированных
подъездов в МКД
Приоритетный
единиц
686
42
105
0
0
0
Основное мероприятие 1
3.2.
Количество МКД, в которых проведен
капитальный ремонт в рамках
региональной программы
Приоритетный
единиц
71
74
104
104
104
104
Основное мероприятие 2
-
-
-
Основное мероприятие 1
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
4
Расходы на обеспечение деятельности
Показатель муниципальной
4.1. муниципальных органов в сфере
программы
благоустройства
Тыс.руб.
-
619,37
-
79.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры»№ п/п
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
Тип показателя
Единица измерения
Базовое значение на
начало реализации
программы
(подпрограммы)
1
2
3
4
5
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
программы (подпрограммы)
6
7
8
9
10
11
0
0
0
Основное мероприятие А1.
Федеральный проект
"Культурная среда"
0
Основное мероприятие 01:
Организация строительства
(реконструкция) объектов
дошкольного образования
Подпрограмма 2. "Строительство (реконструкция) объектов культуры"
1
1.1.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Количество введенных в эксплуатацию
объектов культуры
Показатель
приоритетный целевой
единиц
1
0
1
Подпрограмма 3. "Строительство (реконструкция) объектов образования"
2
2.1.
Количество введенных в эксплуатацию
объектов дошкольного образования за счет
бюджетных средств
Показатель
приоритетный целевой
2.2.
Количество введенных в эксплуатацию
объектов общего образования за счет
внебюджетных источников
Показатель
приоритетный целевой
единиц
2
0
0
2
0
0
Основное мероприятие 06.
Организация строительства
(реконструкции) объектов
общего образования за счет
внебюджетных источников
2.3.
Количество введенных в эксплуатацию
объектов общего образования за счет
бюджетных средств
Показатель
приоритетный целевой
единиц
2
0
1
0
1
0
Основное мероприятие Е1:
Федеральный проект
"Современная школа"
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятия Р5:
Федеральный проект «Спортнорма жизни»
3
3.1.
единиц
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5. "Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта"
Количество введенных в эксплуатацию
объектов физической культуры и спорта
Показатель
приоритетный целевой
единиц
80.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Богородского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»N п/п
1
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Тип показателя
2
3
Единица измерения
4
Базовое значение
показателя на начало
реализации программы
(подпрограммы)
5
Планируемое значение показателя по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Номер основного мероприятия
в перечне мероприятий
подпрограммы
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1
Количество квадратных метров
расселенного аварийного жилищного
фонда за счет средств
консолидированного бюджета
целевой
приоритетный
показатель
тыс. кв. м
0
0
1803,5
0
0
0
0
F3
2
Количество квадратных метров
расселенного аварийного жилищного
фонда за счет внебюджетных
источников
целевой
приоритетный
показатель
тыс. кв. м
0
0
0
0
0
0
0
F3
3
Количество квадратных метров
расселенного аварийного жилищного
фонда
муниципальный
показатель
тыс. кв. м
0
0
0
6,38
0
1,19
0
F3
4
Количество граждан, расселенных из
аварийного жилищного фонда
муниципальный
показатель
тыс. человек
0
0
0
0,354
0
0,084
0
F3
Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»
1
Количество переселённых жителей из
аварийного жилищного фонда
муниципальный
показатель
тыс. человек
0
0,086
0
0
0
0
0
2
2
Количество граждан, переселенных из
аварийного жилищного фонда
муниципальный
показатель
тыс. человек
0
0,05
0
0
0
0
0
4
81.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/п
Наименование
целевой группы
1 Инвалиды и семьи,
имеющие детейинвалидов
Мероприятия
муниципальной
программы
Реквизиты НПА
Численность
представител
ей целевой
группы
Основное мероприятие
02. «Оказание
государственной
поддержки по
обеспечению жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
федеральными
законами от 12 января
1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» и от 24
ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации»
подпрограммы
«Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
федеральным
законодательством»
муниципальной
программы «Жилище»
Постановление
администрации
Богородского
городского округа
от 25.10.2019 №
3520 «Об
утверждении
Порядка
финансирования
из бюджета БГО
расходов за счет
средств субвенции
из бюджета МО,
предоставляемой
за счет средств
федерального
бюджета на
обеспечение
жилыми
помещениями
отдельных
категорий
ветеранов,
инвалидов и
семей, имеющих
детей-инвалидов»
1
Меры
поддержки
Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан
Объем
расходов,
тыс. руб.
1 366,00
82.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/
п
Наименование
целевой группы
Мероприятия
муниципальной
программы
Мероприятие 2.
2 Студенты и
специалисты,
«Установление
обучающиеся в
медицинским и
высших медицинских фармацевтическим
учебных заведениях,
работникам
поступившие по
медицинских
целевому направлению организаций
ГБУЗ МО «НЦРБ» и
дополнительных
имеющие постоянное гарантий и мер
место жительства в
социальной
Богородском
поддержки»
городском округе
подпрограммы
Московской области
"Финансовое
обеспечение системы
организации
медицинской помощи"
муниципальной
программы
«Здравоохранение» на
2020-2024 годы
Реквизиты
НПА
Численность
представител
ей целевой
группы
Меры поддержки
Объем
расходов,
тыс. руб.
Решение
Совета
депутатов
Богородског
о городского
округа
Московской
области от
24.12.2019 №
297 (в
редакции от
27.04.2021)
57
Выплата социальной
стипендии в целях
социальной
поддержки
студентам,
поступившим в
высшие учебные
медицинские
заведения и
специалистам,
получающим
послевузовское
профессиональное
обучение по
целевым
направлениям
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Московской области
«Ногинская
центральная
районная больница»
1 710,00
83.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/п
Наименование
целевой группы
3 Студенты и
специалисты,
обучающиеся в
высших медицинских
учебных заведениях,
поступившие по
целевому
направлению ГБУЗ
МО «НЦРБ» и
имеющие постоянное
место жительства в
Богородском
городском округе
Московской области
Мероприятия
муниципальной
программы
Реквизиты
НПА
Численность
представите
лей целевой
группы
Меры поддержки
Объем
расходов,
тыс. руб.
«Установление
медицинским и
фармацевтическим
работникам
медицинских
организаций
дополнительных
гарантий и мер
социальной
поддержки»
муниципальной
программы
«Здравоохранение» на
2020-2024 годы
Решение
Совета
депутатов
Богородского
городского
округа
Московской
области от
24.12.2019 №
297 (в
редакции от
27.04.2021)
57
Выплата
компенсации
транспортных
расходов в целях
социальной
поддержки
студентам,
поступившим в
высшие учебные
медицинские
заведения и
специалистам,
получающим
послевузовское
профессиональное
обучение по
целевым
направлениям
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Московской области
«Ногинская
центральная
районная больница»
1 140,00
84.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/п
Наименование целевой группы
Мероприятия
муниципальной
программы
Реквизиты
НПА
подпрограмма 1
Решение
4 1.Участники Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., указанные в пп.1 п.1. «Социальная
Совета
ст.2 Федерального закона от 12.01.1995 поддержка
депутатов
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
граждан»
Богородског
2. Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых
муниципальной
о городского
действий;
программы
округа
3. Родители погибшего (умершего)
Богородского
Московской
инвалида ВОВ, участника ВОВ и
городского округа области от
ветерана боевых действий;
«Социальная
24.12.2019 №
4. Супруга (супруг) погибшего (умершего) защита населения» 295
инвалида ВОВ, не вступившая (не
на 2019-2023 годы
вступивший) в повторный брак;
5. Супруга (супруг) погибшего (умершего)
участника ВОВ, не вступившая (не
вступивший) в повторный брак;
6. Репрессированные граждане, период
репрессий которых полностью или
частично приходится на годы ВОВ;
7. Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны;
8. Супруга (супруг) погибшего ветерана
боевых действий, не вступившая (не
вступивший) в повторный брак.
Численность
представите
лей целевой
группы
416
170
Меры
поддерж
ки
Объем
расходо
в, тыс.
руб.
Ежемесячн 12 480,00
ая
материаль
ная
помощь
для
приобрете
ния
продоволь
ственных
товаров
Единовре
850,00
менная
выплата к
9 Мая
85.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/п
Наименование
целевой
группы
Мероприятия
муниципальн
ой
программы
Реквизит
ы НПА
Численность
представителей
целевой группы
Предоставление Постановл 1-некоммерческая
5 Социально
ориентированные субсидий
ение
организация
некоммерческие СОНКО в сфере администр (Частное
организации
культуры
ации
образовательное
(СОНКО)
Богородск учреждение
ого
дополнительного
городского образования
округа «Детская школа
30.12.2019 искусств при
№ 4340 Богоявленском
«Об
соборе
утвержден города Ногинска»)
ии
муниципал
ьной
программ
ы
Богородск
ого
городского
округа
«Культура
» на 20202024 годы»
Меры поддержки
Объем
расходов,
тыс. руб.
Предоставление субсидии из
бюджета Богородского городского
округа некоммерческим
организациям дополнительного
образования в сфере культуры, не
являющимися государственными
(муниципальными) учреждениями
на частичное финансовое
обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с начислением оплаты
труда педагогическим работникам
и страховых взносов
2300,13
86.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/п
Наименование
целевой
группы
6 Социально
ориентированн
ые
некоммерческие
организации
(СОНКО)
Мероприяти
я
муниципаль
ной
программы
Реквизиты
НПА
Численность
представителей
целевой группы
Предоставлени Постановлен 1-АННО
е субсидий
ие
«Ломоносовский
СОНКО в
администрац лицей»
сфере
ии
1-АННО
образования
Богородског «Ногинская
о городского гимназия»
округа
1-ЧОУ
23.12.2019 Православная
№ 4200 «Об классическая
утверждении гимназия им.
муниципаль Константина
ной
Богородского»
программы
Богородског
о городского
округа
«Социальна
я защита
населения»
на 2020-2024
годы»
Меры поддержки
Объем
расходов,
тыс. руб.
Предоставление субсидии из
бюджета Богородского городского
округа некоммерческим
организациям, реализующим
основные образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования в качестве
основного вида деятельности
7 164,40
87.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПППОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
№
п/п
Наименование
целевой
группы
Мероприятия
муниципальн
ой
программы
7 Молодые семьи 01. Оказание
государственн
ой поддержки
молодым
семьям в виде
социальных
выплат на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуальн
ого жилого
дома
Реквизиты НПА
Постановление администрации
Богородского городского округа
30.12.2019 № 4320 "Об
утверждении муниципальной
программы Богородского
городского округа "Жилище" на
2020-2024 годы»
Численность
Меры
Объем
представителе
поддержки
расходов,
й целевой
тыс. руб.
группы
семья
Социальная
1 805,00
(4 человека) выплата на
приобретение
жилого
помещения или
создание
объекта
индивидуальног
о жилищного
строительства
88.
Бюджетные инвестициина 2022-2024 годы
2022 – 1 829 млн. руб., 2023 – 864 млн. руб., 2024 – 2 939 млн. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
2022 год – 60 млн. руб.
2023 год – 380 млн. руб.
2024 год – 1 918 тыс. руб.
Обеспечение жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, строительство
объектов социальной инфраструктуры
2022 год – 1 690 млн. руб.
2023 год – 446 млн. руб.
2024 год – 983 тыс. руб.
2022 год – 79 млн. руб.
2023 год – 38 млн. руб.
2024 год – 38 тыс. руб.
89.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ,РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Строительство школы на 1100 мест,
г. Ногинск, ул. 2-я Глуховская
2022 год:
Средства федерального бюджета - 8 012,84 тыс. руб.,
Средства бюджета МО – 823 558,09 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 63 012,47 тыс. руб.
Строительство пристройки на 400 мест к СОШ № 1,
г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д.16
2022 год
2023 год
Средства бюджета МО 239 371 тыс. руб.
418 475,32 тыс. руб.
Средства местного
бюджета
17 687,34 тыс. руб.
27 321,22 тыс. руб.
90.
Капитальный ремонт общеобразовательных учрежденийна 2022 год
МБОУ Богородская гимназия,
г. Ногинск, ул. Советская, д. 101
Средства бюджета МО –
50 748 тыс. руб.
Средства местного бюджета –
21 440 тыс. руб.
91.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТАХ,РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Благоустройство набережной р. Клязьма в г. Ногинск
Концепция набережной р. Клязьма в г. Ногинск победила на Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях в 2020 году. В настоящее время исполняется 1 этап благоустройства площадью
4,84 га.
Общая площадь благоустройства – 18,87 га.
Границы благоустраиваемой общественной территории:
левый берег р. Клязьма от набережной 60-летия Октября
до фабрики «МООН» протяженностью 1,9 км;
Правый берег от дома № 51 по ул. Климова до моста через
р. Клязьма у ж/д станции «Захарово» протяженностью 0,6
км.
Объем финансирования 1 этапа – 113,22 млн. руб. из них:
Федеральный бюджет – 44,5 млн. руб.
Бюджет Московской области – 44,91 млн. руб.
Бюджет Богородского городского округа – 14,81 млн. руб.
Внебюджетные средства – 9,0 млн. руб.
Срок ввода объекта в эксплуатацию 1 этапа – 2021 год
Подана заявка для включения в государственную
программу Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды» этапа 1а
благоустройства.
Объем финансирования этапа 1а – 275,63 млн. руб.
92.
Реконструкция Фонтаннойплощади в г. Ногинск
Срок выполнения работ по
госпрограмме: 2019-2022 гг.
Фактическое завершение работ:
2021 г
Стоимость работ по заключению экспертизы
Благоустройство центральной части города Ногинск
Московской области в границах улиц: Соборная улица,
улица Горького, Советская улица, улица 3-го
Интернационала, Рогожская улица выполняется в
рамках муниципального контракта от 12.08.2021 №42
на сумму 187,20 млн. руб., из них:
Бюджет Московской области – 110,00 млн. руб.
Бюджет Богородского городского округа – 77,2 млн.
руб.
93.
Благоустройство Богородского бульвара в г. НогинскВ настоящее время на территории Богородского городского округа исполняется муниципальный
контракт «Выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству Богородского
бульвара в г. Ногинске». Территория Богородского бульвара является победителем
голосования 2019 года по выбору объектов благоустройства общественных территорий для
включения в пятилетний план благоустройства Московской области на портале «Добродел» и
набрала 558 голосов жителей Богородского округа.
В рамках контракта будет выполнена концепция
благоустройства Богородского бульвара.
Основные цели и задачи благоустройства Богородского
бульвара:
формирование
современного
архитектурнохудожественного облика городской территории; создание
комфортной, визуально приятной и безопасной городской среды в
сложившейся застройке; обеспечение привлекательных условий
пребывания для гостей и жителей города; развитие
дополнительной социальной и досуговой инфраструктуры в
шаговой доступности.
Площадь благоустройства – 4,2 га. Границы благоустраиваемой
общественной территории: вдоль ул. Декабристов в г. Ногинске.
Объем финансирования – 162,5 млн. руб. из них:
Федеральный бюджет – 83,12 млн. руб.
Бюджет Московской области – 27,71 млн. руб.
Бюджет Богородского городского округа – 51,67 млн. руб.
Объект благоустройства включен в проект государственной
программы Московской области «Формирование современной
комфортной городской среды»
Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год
94.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН• Финансово – казначейское управление администрации Богородского городского
округа (далее – Финансово-казначейское управление) является органом
администрации муниципального образования «Богородский городской округ
Московской области».
Почтовый адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Патриаршая, д.11
тел./факс 8-(496)-514-71-11
адрес электронной почты: finuprnoginsk@yandex,ru
[email protected]
График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 13-45;
пятница – с 9-00 до 17-45, перерыв на обед с 13-00 до 13-45.
Прием граждан: понедельник с 14-00 до 17-00.
№
п/п
ФИО
Должность
Контактный
телефон
1
Сафронова Ирина Александровна
Начальник Управления
8(496)514-71-11
2
Байкова Инесса Анатольевна
Заместитель начальника Управления
8(496)514-16-44
3
Кузьмина Валентина Егоровна
Заместитель начальника Управления
8(496)511-89-92
4
Сергачева Любовь Сергеевна
Начальник отдела казначейского
исполнения бюджета
8(496)514-79-42
5
Штуканова Юлия Сергеевна
Начальник отдела учета, отчетности и
контроля
8(496)514-18-45
6
Арестова Марина Ивановна
Начальник отдела доходов
8(496)511-29-85
7
Бирюкова Ирина Викторовна
Начальник бюджетного отдела
8(496)514-27-58