Similar presentations:
Проект бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1.
Департамент финансовадминистрации
городского округа Тольятти
Проект бюджета городского округа Тольятти на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
Докладчик:
Руководитель департамента финансов
Миронова Лариса Александровна
2.
Основные итоги реализации налоговой политикив 2018 – 2019 годах (доходы)
1. Влияние изменения федерального законодательства на местный бюджет, факт 2018:
№ 334-ФЗ от 03.08.2018 - ограничение на ежегодное увеличение НИФЛ на жилые помещения не более 10%.
- 63
млн. руб.
№ 134-ГД от 28.12.2017 Закон Сам. области - единый норматив отчислений в местные бюджеты от УСН в
размере 1/50 налоговых доходов областного бюджета от указанного налога (2%).
+ 26 млн.
руб.
2. Основные направления работы
Организация претензионно - исковой работы по налоговым и неналоговым доходам
Проведение заседаний МВК по погашению задолженности по налоговым и неналоговым доходам
предприятиями должниками, легализации недекларируемой части з/п.
Проведение мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля неосновательное обогащение за фактическое пользование земельными участками
114 млн.руб.
за 9 мес. 2019
рассмотрено 562
должника, из них по з/п
ниже МРОТ - 88
18 млн.руб.
Проведение мероприятий по фактическому использованию помещений для ведения предпринимательской деятельности, с целью
включения данных помещений в Перечень объектов, облагаемых по повышенной ставке налога на имущество физических лиц.
Кол-во осмотренных объектов в 2018 - 1292 (поступления в 2020 – 25 млн. руб.), в 2019 – 794 (поступления в 2021 – 12млн. руб.)
План мероприятий, направленных на увеличение собственных доходов:
2018 год – 471 млн. руб.
6 мес. 2019 года – 217 млн. руб. (план – 383 млн. руб.)
2
3.
Основные направления налоговой политикина 2020 – 2022 годы
Влияние изменения федерального и областного
законодательства на местный бюджет:
№ 178-ФЗ от 02.06.2016 - отмена применения системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
с 01.01.2021 г.
2020 год
2021 год
2022 год
0
-282
млн. руб.
-282
млн. руб.
(на уровне
ожидаемого
2019 года)
№ 62-ФЗ от 15.04.2019 - штрафы, налагаемые госорганами РФ и
субъектов РФ будут перечисляться в федеральный и
региональный бюджеты соответственно
-83 млн.
руб.
-83 млн.
руб.
-83 млн.
руб.
Проект Закона Самарской области «О внесении изменений в
Закон Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Самарской области» - увеличение нормативов
отчислений по УСН
+28 млн.
руб.
(4%)
+ 250
млн. руб.
(19%)
+260
млн. руб.
(19%)
* письмом МУФ уточнены суммы прогнозных отчислений от акцизов на нефтепродукты
(изменения будут внесены в ходе Согласительных комиссий)
-13 млн. руб.
-22 млн. руб.
-22 млн. руб.
+ 59 млн.
руб. (23%)
+ 61 млн.
руб. (23%)
** проект Закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской
области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области»,–
увеличение нормативов по УСН с 2021 года до 23%
(изменения будут внесены в ходе Согласительных комиссий)
3
4.
Повышение качества администрирования налоговых и неналоговыхпоступлений – приоритет в работе с доходами в 2020-2022 годах
Реализация мероприятий, направленных на актуализацию базы данных для исчисления
земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Выявление объектов недвижимости, в том числе земельных участков, не стоящих на
налоговом (кадастровом) учете или использующихся не по назначению, увеличение
количества плановых мероприятий по муниципальному контролю, начисление платы за
фактическое пользование.
Проведение мероприятий по фактическому использованию помещений для ведения
предпринимательской деятельности, с целью включения данных помещений в Перечень
объектов, облагаемых по повышенной ставке налога на имущество физических лиц.
МФЦ, ДФ,
Инвентаризатор
Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости населения
ДЭР, ДФ, МФЦ,
районные
Администрации
МРИ ФНС
Проведение претензионно - исковой работы по налоговым и неналоговым доходам.
Сокращение задолженности перед бюджетом в рамках работы межведомственной
комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации
недекларируемой части заработной платы.
4
ДУМИ
МФЦ,
УАПиК,
ДФ, ДУМИ,
МРИ ФНС
ДУМИ, ДФ,
ОРПР, ПД,
МФЦ,
МРИ ФНС
ДФ,
МРИ ФНС,
ГАДБ
5.
Основные итоги реализации бюджетной политики за 2018 годи 9 месяцев 2019 года
Приоритетное направление
5
2018 год
9 мес. 2019 года
Выполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 в части доведения в 2018-2019
годах средней заработной платы работников учреждений культуры до
средней заработной платы от трудовой деятельности в Самарской
области, средней заработной платы преподавателей учреждений
дополнительного образования детей до средней заработной платы
учителей в Самарской области
Фактическая средняя заработная
плата педагогических работников
УДО составила 30,3 тыс.руб.
(необходимый уровень – 29,3
тыс.руб.), работников учреждений
культуры – 28,7 тыс.руб.
(необходимый уровень – 27,5
тыс.руб.)
907 млн.руб.
Предусмотрено доведение
среднемесячной заработной платы
педагогических работников УДО
до 32,1 тыс.руб., средней
заработной платы работников
учреждений культуры до 30,2
тыс.руб.
990 млн.руб.
Увеличение МРОТ до 9 489 рублей с 1 января 2018 года, до 11 163
рублей с 1 мая 2018 года, до 11 280 с 01 января 2019
60 млн.руб
18 млн.руб
Индексация заработной платы категорий работников бюджетной
сферы, не попадающих под Указы Президента, на 4%
74 млн.руб.
83 млн.руб.
Строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района на
250 мест
Создание дополнительных мест для детей в дошкольных
образовательных организациях путем строительства детских садов и
открытия новых групп в действующих детских садах
Оплачены работы на 39 млн.руб.
В бюджете предусмотрены
расходы на 80 млн.руб.
379 млн.руб.: на строительство 2х детских садов - 274 млн.руб., на
открытие дополнительных групп в
действующих садах – 105 млн.руб.
Реализация Плана основных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 50 - летия выпуска первого легкового
автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти
73 млн.руб: строительство
22 млн.руб., выставочного зала со сквером,
строительство ФСК с
игровыми площадками и фонтаном - универсальным игровым залом для
49 млн. руб., разработка проектной
СДЮСШОР «Союз»
документации реконструкции МАУИ
«Драматический театр «Колесо» 24 млн. руб.
6.
Основные итоги реализации бюджетной политики за 2018 год и 9месяцев 2019 года
Приоритетное направление
Обновление подвижного состава на городских
маршрутах: лизинг 60 автобусов, работающих на
газомоторном топливе и 40 троллейбусов.
-Строительство дорог;
-Ремонт автомобильных дорог (с 2019 года в
рамках Национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»: план 750млн.руб., факт -434млн.руб.).
- Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям
Благоустройство:
- дворовых территорий;
- территорий образовательных учреждений
-общественных территорий;
В 2019 году в рамках Национального проекта
«Жилье и городская среда» предусмотрено 225
млн.руб. (14 дворов (51 млн.руб.) и 5
общественных территорий: б-р Гая, буферная зона
вдоль ул.Родины, Итальянский сквер, набережная
Комсомольского р-на, стадион в мкр.Федоровка
(174 млн.руб.)
Обеспечение жильем молодых семей
6
2018 год
172 млн.руб.
9 месяцев 2019 года
129 млн.руб.
1005,4 млн. руб.
322,8 тыс.м2
Предусмотрено в бюджете- 1050,4 млн.руб.
116,9 тыс.м2
Исполнение за 9 месяцев444,2 млн. руб.
268 млн.руб.
Дворовые территории-144 млн.
руб. (119 объектов)
Общественные территории- 99
млн. руб. (6 объектов)
Благоустройство территорий
образовательных учреждений17 млн.руб. (51 учреждение)
Реализация общественных
проектов – 8 млн. (3 проекта)
Фактическое исполнение – 123 млн.руб.
Планируемый объем– 322 млн.руб.
Дворовые территории-100 млн. руб. (101 объект)
Общественные территории- 194 млн. руб. (5 территорий в
рамках нац.проекта; 42 территории по конкурсу «Наш
микрорайон», 3 территории по муниципальной программе
благоустройства)
Благоустройство территорий образовательных
учреждений – 2 млн.руб. (8 учреждений)
Реализация общественных проектов – 26 млн. (7
проектов)
124 семьи
126 млн.руб.
Предусмотрено улучшение жилищных условий 97 семей.
За 9 месяцев финансирование составило 97 млн.руб. (на
улучшение жилищных условий 87 семей)
Поступило 1527 млн.руб.
Всего в 2019 году планируется поступление 2 584
млн.руб.
Софинансирование предусмотрено: 181 млн.руб.
2019 год: 13 855 млн.руб. или 93 % от общих расходов.
Финансирование за 9 месяцев - 8 541 млн.руб. или 93%
Участие городского округа в государственных
программах и непрограммных мероприятиях на
решение вопросов местного значения
Поступило 2 092 млн.руб.
Планирование и финансирование расходов
бюджета городского округа в рамках
муниципальных программ
12 144 млн.руб., или 92 % от
общих расходов
7.
Основные параметры бюджета в период 2018 – 2022 годовмлн.руб.
Наименование показателя
Доходы собственные
Безвозмездные перечисления
Доходы всего
Расходы за счет собственных
средств бюджета
Расходы за счет средств
вышестоящих бюджетов
Расходы всего
Профицит (+) / Дефицит (-)
Профицит (%)/Дефицит (%)
16000
14000
12000
10000
13179
2018 год
(отчёт)
6 599
6 356
12 955
2019 год (план)
6 846
7 702
14 548
2020 год
(проект)
6 968
675
7 643
2021 год
(проект)
7 212
744
7 956
2022 год
(проект)
7 550
744
8 294
7 029
7 095
7 595
7 796
8 124
6 150
13 179
-224
3,4
7 680
14 775
-227
3,3
7 595
48
0,7
7 796
160
2,2
8 124
170
2,3
14775
227
224
7796
8124
675
160
744
170
744
6 968
7 212
7 550
2020
2021
2022
7595
7 702
6 356
8000
6000
4000
6 599
6 846
0
7
2019
Безвозмездные перечисления
Доходы собственные
2000
2018
Профицит/Дефицит
Расходы
8.
Структура собственных доходов на 2020 годмлн.руб.
Плата за негативное
воздействие на
окр.среду; 0,7
Доходы от продажи Штрафные санкции;
Прочие доходы; 1,4
0,3
активов; 1,1
Гос.пошлина; 2,7
Доходы от
использования
имущества;
8,0
Земельный налог;
12,1
НИФЛ; 9,2
Налоги на
совокупный доход
(УСН, ЕНВД, ЕСХН,
патент); 5,2
Акцизы на
нефтепродукты; 0,9
8
НДФЛ; 58,4
9.
Основные источники формирования доходной части бюджетана 2020 год
9
Основные источники
собственных доходов
2020 год
Отклонения прогноза 2020 года
относительно оценки 2019 года
Налог на доходы
физических лиц
4 071 млн. руб.
+ 257 млн. руб.
Налоги
на совокупный доход
363 млн. руб.
+ 34 млн. руб.
Налог на имущество
физических лиц
640 млн. руб.
+ 36 млн. руб.
Земельный налог
841 млн. руб.
-
Аренда земли
435 млн. руб.
+ 28 млн. руб.
Аренда имущества
89 млн. руб.
+ 9 млн. руб.
Доходы от размещения
рекламы
72 млн. руб.
+ 15 млн. руб.
Доходы от реализации
имущества
29 млн. руб.
+ 2 млн. руб.
Доходы от продажи
земельных участков
46 млн. руб.
- 9 млн. руб.
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
4 млн. руб.
- 83 млн. руб.
Итого 2020 год
6 968 млн. руб.
+ 301 млн. руб.
10.
Функциональная структура расходов в 2020 годумлн.руб.
СМИ; 9; 0,12%
Физическая культура и спорт;
32; 0,42%
Обслуживание гос.
и.мун.долга;
476; 6,26%
Нац. безопасность и
правоохранительная
деятельность; 138; 1,82%
Общегосударственные
вопросы;1 182; 15,56%
Национальная экономика;
993; 13,08%
Образование;
3 231; 42,55%
Охрана окружающей
среды; 36; 0,47%
10
11.
Ведомственная структура расходов в 2020 г.млн.руб.
Дума
102
Администрация
549
Департамент финансов
580
Департамент общественной
безопасности
Департамент дорожного хозяйства
и транспорта
142
905
Департамент экономического развития
43
886
Департамент культуры
2020 (проект)
Департамент образования
2 329
Управление физической
культуры и спорта
570
Департамент городского хозяйства
823
Департамент информационных
технологий и связи
302
Организационное управление
213
Прочие ГРБС (менее 100 млн.руб)
11
151
0
1000
2000
3000
12.
Расходы на выполнение муниципального заданияв 2018 – 2020 годах
млн. руб.
164,8
2020 (проект)
156,5
Департамент информационных
технологий и связи
150,5
2019
(утв.план)
129,9
125,2
Департамент городского
хозяйства
122,7
2018 (отчет)
554,2
533,1
Управление физической
культуры и спорта
515,0
1 785,5
1 729,2
1 676,0
Департамент образования
865,7
815,3
755,9
Департамент культуры
0
12
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
13.
Расходы на выполнение муниципального заданияв 2018 – 2020 годах
тыс. руб.
2018 (отчет)
2019
(утвержденный
план по РД №328
от 18.09.2019)
2020 (проект
бюджета)
Департамент общественной безопасности
3 169
3 284
3 393
Департамент экономического развития
17 059
22 619
24 543
Департамент культуры
755 890
815 299
865 742
1 675 993
1 729 191
1 785 454
8 810
8 895
9 237
Управление физической культуры и спорта
514 998
533 099
554 249
Департамент городского хозяйства
122 701
125 214
129 949
Департамент информационных технологий и связи
150 595
156 513
164 770
8 848
8 548
8 816
3 258 063
3 402 662
3 546 153
ГРБС
Департамент образования
Департамент градостроительной деятельности
Организационное управление
Итого
13
14.
Распределение программных и непрограммных расходовв 2019 – 2022 годах
млн. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
проект
% к объёму
расходов
проект
% к объёму
собственных
расходов
91,3%
3 573
45,8%
2 798
34,4%
8,7%
4 223
54,2%
5 326
65,6%
Наименование
план
% к объёму
расходов
Расходы на
реализацию
муниципальных
программ
6 331
Расходы на
непрограммную
деятельность
764
100%
80%
60%
40%
20%
0%
14
проект
% к объёму
расходов
89,2%
6 933
10,8%
662
34,4%
89,2%
91,3%
45,8%
54,2%
2019
2020
2021
65,6%
Программные расходы
Непрограммные расходы
2022
15.
Развитие приоритетных направлений расходов из бюджетагородского округа Тольятти на 2020-2022годы
Социальная сфера
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Строительство и реконструкция
объектов социально-культурной сферы
(2 школы, 1 ФСК)
Выполнение в полном размере
принятых публичных нормативных
обязательств перед населением
Содержание действующей сети
муниципальных учреждений,
сохранение контингента занимающихся
в учреждениях дополнительного
образования на уровне предыдущего
периода
Улучшение жилищных условий
молодых семей в рамках МП "Молодой
семье – доступное жильё”
15
Выполнение работ по санитарной очистке, содержанию и
благоустройству городских территорий, содержанию мест
захоронения, охране окружающей среды, охране и защите лесов
Обеспечение сохранности муниципального имущества, создание
безопасных условий проживания граждан в жилых помещениях
многоквартирных домов, находящихся в муниципальной
собственности, поддержка собственников многоквартирных домов
Поддержание в технически исправном состоянии сетей и
сооружений ливневой канализации, сетей уличного (наружного)
освещения, уличное освещение, устранение аварийных ситуаций на
сетях инженерной инфраструктуры
16.
Финансовое обеспечение реализации национальных проектов в2020 году на территории городского округа Тольятти
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Строительство и ремонт дорог общего пользования
местного значения
34,8 млн.руб.
(700 млн.руб. - средства вышестоящих бюджетов)
Проект бюджета
городского округа
Тольятти на 2020 г.
56 млн.руб.
(1 102,2 млн.руб. –
средства вышестоящих
бюджетов)
16
«Жилье и городская среда»
Благоустройство дворовых и общественных территорий
16,8 млн.руб.
(320 млн.руб. - средства вышестоящих бюджетов)
«Демография»
Строительство физкультурно-спортивного комплекса
в 21 квартале для МБУ ДО СДЮСШОР N 7 «Акробат»
4 млн.руб.
(77,1 млн.руб. - средства вышестоящих бюджетов)
«Экология»
Разработка проектно-сметной документации на
рекультивацию свалок: южнее ОАО АвтоВазАгрегат и
напротив I-III вставок ПАО АвтоВаЗ
0,4 млн.руб.
(5,1 млн.руб. - средства вышестоящих бюджетов)
17.
Расходы бюджета на социальную поддержку граждан,социальных организаций в 2020 г.
319,5 млн.руб.
Субсидии СОНКО
72,9 млн.руб.
Публичные
нормативные
обязательства
148 млн.руб
Организация бесплатного,
льготного питания учащихся
и воспитанников
17
Проект бюджета
городского округа
Тольятти
на 2020 г.
605,8 млн.руб.
42,5 млн.руб.
Улучшение
жилищных условий
молодым семьям
22,9 млн.руб
Возмещение затрат на присмотр
и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами, детьми
оставшимися без попечения
родителей
18.
Расходы бюджета на строительство, капитальный ремонт,разработку проектно-сметной-документации в 2020 г. по
объектам социальной инфраструктуры
Проект бюджета
городского округа
Тольятти
на 2020 г.
59,2 млн.руб.
30,4 млн.руб.
Капитальный ремонт кровли
(9 школ, 3 детских сада, Дворец молодежи,
2 СДЮСШОР, ДТ «Колесо», Тольяттинская
консерватория, 2 школы искусств, ДДК, парковый
комплекс им.Сахарова)
4,6 млн.руб.
Строительство физкультурно-спортивного
комплекса для МБУ «Акробат» (включая с/к, а/н)
23,3млн. руб.
Строительство и реконструкция школ
0,9 млн.руб.
Капитальный ремонт здания
(Школа искусств «Форте»)
18
19.
Мероприятия по ремонту и строительству дорогмлн.руб.
Мероприятия
Ремонт дорог
(2019г.-15 дорог, проект 2020г.-12 дорог)
План 2019 год Проект 2020 год
город /
город /заявка в
область
область
33,6 / 666,4
Ремонт автодороги по ул. Калмыцкая
Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов
Строительство магистральных
автомобильных дорог (ул. Офицерская; ул.
Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы
Чайкиной)
Проектно-изыскательские работы по
строительству улицы в продолжение
ул.Фермерской до Южного шоссе
19
25,1 / 497,9
5,1 / 87,3
14,4 / 286
14,4/ 286
2,4 / 47,6
11,3 / 224
0,6 / 11
20.
Мероприятия, включенные в проект бюджета поблагоустройству территорий
Проект бюджета на 2020 год
25,0 млн.руб.
МП «Формирование современной
городской среды»
(национальный проект)
16,8 млн.руб.
МП «Благоустройство
территории городского
округа Тольятти»
8,2 млн.руб.
Благоустройство дворовых
территорий
7,9 млн.руб.
(софинансирование 5%)
Комплексное благоустройство
внутриквартальных
(придомовых) территорий
1,5 млн.руб.
Благоустройство общественных
территорий 8,9 млн.руб.,
(софинансирование 5 %)
Центральная площадь, набережная
Комсомольского района (в т.ч.
благоустройство смотровой площадки),
сквер им. С.Ф.Жилкина для активного
отдыха молодежи
20
Реализация общественных
проектов по поддержке
инициатив населения
5,6 млн. руб.
Софинансирование обустройства
семи дворовых территорий и
территорий общего пользования
Обустройство береговых зон
1,1 млн.руб.
21.
Уровень долговой нагрузки в период 2018-2022 годовмлн.руб.
7000
6000
8
0
0
287
150
102
0
0
0
0
5636
5774
5774
5716
5546
415
504
476
479
480
89,9
на 01.01.2019
(факт)
86,5
на 01.01.2020
(план)
84,3
на 01.01.2021
(план)
79,3
на 01.01.2022
(план)
73,5
на 01.01.2023
(план)
5000
4000
3000
2000
1000
0
Коммерческие кредиты (млн. руб.)
Муниципальные гарантии (млн. руб.)
Уровень долга (%)
21
Бюджетные кредиты (млн. руб.)
Расходы на обслуживание мун. долга (млн. руб.)
22.
Предложения по снижению долговой нагрузки на бюджетгородского округа Тольятти
7000
0
6000
150
0
102
5774
5479
0
0
5000
4000
3000
5257
2000
4665
4140
3674
1000
0
86,5
80,1
72,9
61,8
54,8
48,7
на 01.01.2020
на 01.01.2021
на 01.01.2022
на 01.01.2024
на 01.01.2026
на 01.01.2028
Коммерческие кредиты (млн. руб.)
Муниципальные гарантии (млн. руб.)
Бюджетные кредиты (млн. руб.)
Уровень долга (%)
Предоставление городскому округу бюджетного кредита из
областного бюджета в размере 90% от уровня долга на срок до 1
финансового года на следующих условиях:
1) Формирование бездефицитного бюджета
2) Направление полученного бюджетного кредита в полном объеме
на погашение коммерческих кредитов
3) Направление экономии расходов на обслуживание долга на
уменьшение уровня долга
22
Снижение долговой
нагрузки до уровня менее
50% к 2028 году
23.
Предполагаемые поступления из вышестоящего бюджета в2020-2022 г. на решение вопросов местного значения
520 млн. руб.
Строительство ФСК для МБУ
«Акробат», строительство и
реконструкция школ (в 20
квартале и по ул.Ингельберга,
52) (27,3 млн. руб.-с/ф)
11,4млн. руб.
Подготовка изменений в
Правила землепользования и
застройки (0,6 млн. руб.-с/ф)
54,4 млн.руб.
Капитальный ремонт и
благоустройство гимназии № 35,
капитальный ремонт, приобретение
оборудования, благоустройство
учреждений отдыха и оздоровления
(Радуга, Гранит), СДЮСШОР
«Велотол» (б/о «Спартак»)
(5 млн.руб. – с/ф)
1,8 млн.руб.
286 млн.руб.
Ремонт внутриквартальных
территорий
(14,4млн. руб. - с/ф)
820,2 млн.руб
Проектирование,
строительство и ремонт
автомобильных дорог
(42,1 млн. руб.-с/ф)
23
Мероприятия по обеспечению
доступности учреждений для
маломобильных граждан (д/с 43,69)
(0,6 млн.руб.- с/ф)
4,7 млн.руб
Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних (6,3 млн.руб. – с/ф)
105 млн.руб
Улучшение жилищных условий
молодым семьям
(40 млн. руб. - с/ф)
5,2 млн.руб.
Выполнение мероприятий по
лесовосстановлению городских
лесов
(0,7 млн.руб.- с/ф)
337 млн.руб
Благоустройство общественных
и дворовых территорий, в т.ч.
реализация общественных
проектов
(22,4 млн. руб. - с/ф)
5,1 млн.руб
Разработка ПСД на
рекультивацию свалок: южнее
ОАО АвтоВазАгрегат и напротив
I-3 вставок ПАО АвтоВаЗ
(0,4 млн. руб. - с/ф)
24.
БЛАГОДАРЮЗА
ВНИМАНИЕ!