Similar presentations:
Структура ГБУЗ Новосергиевская РБ
1. Структура ГБУЗ Новосергиевская РБ
В структуру ГБУЗ «Новосергиевская РБ» входитголовное учреждение, многопрофильный
круглосуточный стационар и дневной стационар,
поликлиническое отделение, 1 участковая больница, 6
врачебных амбулаторий, 41 ФАП.
прикреплено 31 445 человек, детей 7 922,
старше трудоспособного 9 802 человек.
Мощность подразделений, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях посещений в смену:
- 400 взрослого населения
- 220 детского населения
- 270 посещений во врачебных амбулаториях
2. Цифровизация
В 2019 году проведён интернет в 21 ФАПиз них оснащены АРМ 3
Дополнительно организованно 15 рабочих мест
для врачей и среднего персонала
Введены новые информационные модули
Развёрнут call центр с единым номером
Подключение к автоматической диспетчерской
информационной системе
3. Кадровое обеспечение
В ГБУЗ «Новосергиевская РБ » 79 врачей из них 9человек находятся в отпуске по уходу за ребенком, все
имеют сертификаты, в 2019 году принято - 5 человек из
них , 2 врача-терапевта участковые после
аккредитации , получатели ЕКВ по программе
«Земский доктор/фельдшер». Уволено 8 человек .
Средних медицинских работников 257 человек из них
находятся в отпуске по уходу за ребенком 11 чел.
Принято в 2019г. 3 чел. из них 1 чел. получатель ЕКВ
по программе «Земский доктор/фельдшер». Уволено 12
чел.
4. Уровень средней зарплаты медицинских работников
Категорияперсонал
а
Средняя
зарплата на
01.01.2019
год
Средняя
зарплата
на
01.01.2020
год
Темп роста(в
%)
Прирост(в руб.)
Врачи
54681
58960
107,8
4279
Средние
27307
29480
108,0
2173
Прочие
12745
12723
99,8
-22
5. Состояние материально – технической базы
В 2019 году наше Учреждение продолжило участие внациональном проекте «Программа развития детского
здравоохранения Оренбургской области, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям», на реализацию которого выделено 10 763 500,00 рублей.
В рамках данной программы по мероприятию «Дооснащение
детских поликлиник медицинскими изделиями» нами получено
следующее медицинское оборудование:
Аппарат рентгеновский диагностический цифровой – 8 425 660,00
руб;
Рефрактометр офтальмологический автоматический – 398 580,00
руб;
Лампа щелевая офтальмологическая – 127 471,00 руб;
Тонометр офтальмологический – 26 725,00 руб.
Итого приобретено оборудования на сумму: 8 978 436,00 рублей
6.
Кроме того, программой предусмотрено мероприятие «Созданиекомфортных условий пребывания детей и родителей в детских
поликлиниках». В рамках данного мероприятия в детской поликлинике
организовано:
Устройство кнопки вызова для маломобильных пациентов (1500,00 руб.);
Обустройство входа автоматическими раздвижными дверями (283 154,00
руб.);
Обустройство call-центра (оргтехника, мебель, телефоны);
Устройство игровой зоны для детей (цветные стулья, стол)
Устройство системы навигации (5 890,00 руб.);
Обустройство кабинета неотложной помощи детям (приобретены
медицинские изделия, мебель и оргтехника, согласно Табеля оснащения
на общую сумму 200 000,00 руб.);
Обустройство кабинета выдачи справок и направлений (мебель,
оргтехника);
Устройство инфомата (70 110,00 руб.);
Электронное табло с расписанием врачей (139 304,00 руб.)
Оборудование зоны комфортного пребывания в холлах (приобретены
водораздатчики, секционные стулья, диваны, пеленальные столы на
общую сумму 299 602,83 руб.).
Итого на мероприятие по созданию комфортных условий
пребывания детей и родителей потрачено 1 460 649,74 рублей.
Всего на реализацию Программы развития детского здравоохранения
фактически доведено и освоено 10 439 085 рублей 74 копейки.
7.
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.20г. 345 545,85 руб., втом числе
-недвижимое имущество 144 464,14руб.,
-особо ценное движимое имущество учреждения на сумму
201 000,58рублей
-и иное движимое 81 123,51руб.
Остаточная стоимость 85 666,73 рублей, в том числе из них имущество
учреждения на сумму 45 247,40руб.,
-особо ценное движимое имущество 40 375,04руб
-и иное движимое 44 293,51рублей.
Автомобили на сумму 20 944,60 рублей, остаточная стоимость на сумму
3 271,99 рублей
Количество автомобилей
29
Степень износа
93,6%
8. Анализ выполнения объемов по ГБУЗ "Новосергиевская РБ" за 2019 год
Анализ выполнения объемов по ГБУЗ"Новосергиевская РБ" за 2019 год
План 01.01.2019 г.
(первоначальный)
Наименование
зс
План на 2019
год (после
снятий по
Протокол
ам)
сумма
сумма
ФАКТ по
счетам
за 2019
год
сумма
Разница фактплан
сумма
Разница от
первоначаль
ного Плана
на
01.01.2019
сумма
СМП
10 131
25 288 807,00
25 288 807,00
24 605 915,48
-682 891,52
-682 891,52
Стационар МУН(снятие плана 6 450 000,00)
3 957
95 038 000,00
88 588 000,00
89 569 901,01
981 901,01
-5 468 098,99
Стационар ММЦ(снятие плана 1 600 000,00)
60
3 425 000,00
1 825 000,00
1 373 636,37
-451 363,63
-2 051 363,63
49
899 716,00
199 716,00
443 461,72
243 745,72
-456 254,28
100
2 522 592,00
1 163 644,00
1 315 443,48
151 799,48
-1 207 148,52
Стационарозамещение МУН
(снятие плана -1 400
000,00)
1 536
17 223 000,00
15 823 000,00
16 421 871,38
598 871,38
-801 128,62
Стационарозамещение ОНК
8
40 877,00
40 877,00
50 074,08
9 197,08
9 197,08
18 108
23 229 972
23 987 160
19 210 708
-4 776 452
-4 019 264
190 897 936,00
180 903 364,00
172 201 719,34
-5 899 977,08
-14 676 952,57
97 419 271,00
97 419 271,00
106 711 356,11
9 292 085,11
9 292 085,11
288 317 207,00
278 322 635,00
278 913 075,45
3 392 108,03
-5 384 867,46
МЭЭ, ЭКМП в 2019
-4 285 479,59
-4 185 479,59
ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ
-864 222,21
-864 222,21
ИТОГО С УЧЕТОМ СНЯТИЙ И ПРЕМИИ
-1 757 593,77
-10 434 569,26
Стационар ОНК
(снятие -700 000,00)
Стационар РОДЫ(снятие плана
-1 358 949,00)
Диспансеризация (дети,
взрослые)
ИТОГО ПО ПЛАН-ЗАДАНИЮ
АПП ПОДУШЕВОЕ
ИТОГО:
9. Финансовое обеспечение деятельности ГБУЗ "Новосергиевская РБ"
Финансовое обеспечение деятельностиГБУЗ "Новосергиевская РБ"
10. Анализ кассовых расходов ГБУЗ "Новосергиевская РБ"
Анализ кассовых расходов ГБУЗ"Новосергиевская РБ"
11. Пролеченные пациенты
Всего пролечено – 3951БСК - 836
Болезни органов пищеварения – 371
Болезни нервной системы – 318
Беременность и роды – 255
Болезни мочеполовой системы – 233
Травмы – 174
Инфекции – 130
Умершие – 157
Больничная летальность – 4.0
12. Амбулаторные посещения
Амбулаторные посещениявключая профилактические
162766
Старше трудоспособного возраста
31392
К среднему персоналу
77344
Доступность записи на приём
от 0 дней до 14 дней
13. Демографические показатели
Показатели на 1 тыс. населения / абсолютноезначение
Рождаемость 9,4% / 321
Общая смертность 14,1% / 483
Материнская смертность 0% / 0
Младенческая смертность 6,2% / 2
По причинам:
БСК – 606% / 207
Новообразование 207% / 71
Болезни органов дыхания 32,2% / 11
Органы пищеварения 108,3% / 37
Внешние причины 146,4% / 50
в т. ч. ДТП 35,1% / 12
Туберкулёз 2,9% / 1
14. Заболеваемость
на 100 тыс. населения / абсолютное значениеОбщая заболеваемость 1109 / 37870
В том числе дети 1326 / 7943
Подростки 2280 / 2128
Взрослые 1133 / 27799
Первичная заболеваемость 460 / 14481
В том числе дети 939 / 5628
Подростки 823 / 768
Взрослые 329 / 8085
15. Сердечно сосудистые заболевания
СмертностьНа
от БСК
207
д учёте
Пациенты обеспеченные льготными
лекарствами после ОМК и с ФП
374
Направлено на эндохирургическое
лечение
74
Маршрутизация в ООКБ №1, Фед центр
16. Онкология
Смертность от н\о -207,9Процент раннего (1-2ст.) выявления-63,7
Одногодичная летальность-12,8%
Пятилетняя выживаемость-52,2%
Маршрутизация: Создано 180 маршрутных
листов. Все пациенты были в ООКОД.
Без маршрутного листа 1 человек
Лекарственное обеспечение- 100%.
17. Диспансерное наблюдение
1 этап диспансеризацииПлан
6079
Фактически
5375 (88,4%)
1 группа
649 (12,1%)
2 группа
293 (5,5%)
3б группа с низким ССР
1601 (29,8)
3а и 3б группа с высоким ССР
2832 (52,7%)
2 этап диспансеризации
Направленно
1092 (20,3%)
Проведено углубленных проф консультаций 1037
Выявлено:
Повышенный уровень АД
2376
Повышенный уровень сахара
266
Также выявлено 3 человека с онко заболеваниями.
18. Сигнальные индикаторы
19. Организация скорой и неотложной помощи
ВызововСМП
Вызовов неотложной помощи
Из них госпитализировано
Выездных бригад
Автомобилей
Из них новых
4667
5555
1969
5
7
1
20. Организация реабилитации и паллиативной помощи
21. Внедрения и достижения
Программа65+
Создана выездная бригада узких
специалистов
Организована работа детского кабинета
«Ромашка» для проведения
диспансеризации детского населения
22. Целевые показатели деятельности муниципальных образований по реализации проекта «Здравоохранение» в 2019 году
Новосергиевский районЦелевые
Фактические
Общая смертность, на 100 тыс.
населения
13,2
14,1
Смертность от болезней системы
кровообращения, на 100 тыс.
населения
620,2
606
Смертность от новообразований,
на 100 тыс. населения
171,0
207,9
Доля злокачественных
новообразований выявленных на
ранних стадиях, не ниже %
57,0
63,7
Число граждан, прошедших
профилактические осмотры, чел.
7592
6453
Доля льготной категории граждан,
получающих набор социальных
услуг, %
29,5
30,5
23.
Охват граждан старше трудоспособного возраста,профилактическими осмотрами включая
диспансеризацию, не ниже %
24,4
35,7
Укомплектованность врачами подразделений,
оказывающих амбулаторную помощь, %
96,8
97,8
Укомплектованность средними медицинскими
работниками подразделений, оказывающих
амбулаторную помощь, %
95,3
98,1
Строительство ФАПов, ед
-
1
Модернизация ФАПов, ед.
13
13
Приобретение мобильных комплексов, ед.
-
-
Приобретение и распространение материалов по
профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ, экз.
17465
9800
Число граждан, использующих Личный кабинет пациента
«Мое здоровье», чел.
1398
Применение централизованной подсистемы «Управление 1
скорой и неотложной медицинской помощью» (1 - Да)
1
24. Цели и задачи на 2020 года
Реализация национального проекта «Здравоохранение», программымодернизации первичной медико – санитарной помощи, повышение качества,
безопасности и доступности медицинской помощи. Приоритетом является
пациентоориентированность.
Задачи:
- Решение финансовых проблем
- Решение кадровых проблем
- Лицензирование паллиативной амбулаторной помощи детям, неотложной
помощи.
- Соблюдение трудовой дисциплины
- Обновление медицинского оборудования, автотранспорта
- Проведение ремонтов