ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2016-2017 ГОДЫ
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019
СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2017 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ
РАСХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА
ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 1 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
263.25K
Category: financefinance

Бюджет для граждан на 2017 - 2019 гг

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
2017-2019

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Рассмотрение и утверждение годового отчета
(передается администрацией в Совет не позднее 1 мая)
Контроль за исполнением (1 января – 31 декабря)
Исполнение бюджета (1 января – 31 декабря)
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета (15 ноября – 15 декабря)
Составление проекта бюджета (июль – 15 ноября)

3.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
Расходы; 2016; 1
Доходы; 2016;
007 401,3
Расходы; 2017;
947 210,6
Доходы; 2017;871 181,8
Доходы; 2018;
858 189,5
756 629,7
Дефицит; 2016;
60 190,7
Дефицит; 2017;
12 992,3
Доходы
Расходы
Тыс.руб.
Доходы; 2019;
762 135,6
Дефицит; 2018;
-
Дефицит
Дефицит; 2019;
-

4. СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Тыс.руб.
858 189,5
267 808,0
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
26 395,0
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
563 986,5
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

5. СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

НЕНАЛОГОВЫЕ
947
210,6
ДОХОДЫ;
2016;
23
356,0
Тыс.руб.
858 189,5
26 395,0
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ; 2016;
257 532,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ;
2016; 666 322,4
756 629,7
762 135,6
25 845,0
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ; 2017;
267 808,0
25 795,0
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ; 2018;
246 476,1
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ; 2019;
250 989,9
484 308,6
485 350,7
563 986,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2016-2017 ГОДЫ

Наименование показателя
Дотации всего
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан за счет средств бюджета РК
Прочие субсидии (дороги, ледовые переправы, реализация малых проектов, летний отдых)
Субсидии всего
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
Субвенции на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (приобретение жилья для
детей-сирот, компенсация на оплату жилого помещения, твердого топлива пед.работникам)
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования
Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах»
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции на реализацию образовательными учреждениями в РК основных общеобразовательных программ
Субвенции всего
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
Межбюджетные трансферты, передаваемые на комплектование книжных фондов библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые на подключение общедоступных библиотек РФ к сети "Интернет»
Межбюджетные трансферты, передаваемые на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты (капремонт жилых помещений ветеранам ВОВ, питание 1-4 классов)
Иные межбюджетные трансферты всего
Прочие безвозмездные поступления(возврат остатков, спонсорская помощь)
ВСЕГО ДОХОДОВ
2016
2017
Отклонение
98 340,5
49 781,4
-48 559,1
30 337,9
7 282,9
-23 055,0
8 337,3
17 958,6
56 633,8
134,6
77,0
2 198,8
5 974,7
24 633,9
37 891,5
134,6
2 204,4
-2 362,6
6 675,3
-18 742,3
0,0
-77,0
5,6
29 328,2
20 649,0
-8 679,2
9 191,7
9 125,6
-66,1
723,0
733,1
10,1
2 750,4
-2 750,4
983,1
449 941,7 443 466,9
495 328,5 476 313,6
-983,1
-6 474,8
-19 014,9
500,9
-500,9
7,7
17,5
-7,7
-17,5
50,0
-50,0
12 174,3
12 750,4
3 269,2
0,0
666 322,4 563 986,5
-12 174,3
-12 750,4
-99 066,7

7. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

Тыс.руб.
257 532,2
2 300,0
Госпошлина;
267 808,02017; 2
500,0
16 586,0
246
476,1
Госпошлина; 2019; 2
Госпошлина;
2018; 2250 989,9
650,0
16 325,2
800,0
18 377,5
Налоги на
совокупный доход;
2018; 44 937,9
Налоги на
совокупный доход;
2019; 45 296,9
26 606,2
Налоги на
совокупный доход;
2016; 44 687,0
183 939,0
НДФЛ
Налоги на
совокупный доход;
2017; 43 053,9
НДФЛ; 2017; 205
668,1
Налоги на совокупный доход
НДФЛ; 2018; 182
563,0
Акцизы
НДФЛ; 2019; 184
515,5
Госпошлина

8. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

Платежи
при
23 356,0
пользовании
природными
ресурсами; 2016;
949,0
Штрафы и санкции;
2016; 9 772,0
Доходы от продажи
активов; 2016; 4 150,0
Доходы от
использования
имущества; 2016; 8
485,0
Платежи при
пользовании
природными
26
395,0
ресурсами; 2017; 1
Штрафы и санкции;
000,0
2017; 3 500,0
Доходы от продажи
активов; 2017; 4 850,0
Доходы от
использования
имущества; 2017; 17
045,0
Платежи при
пользовании
25 845,0
природными
ресурсами; 2018; 1
Штрафы000,0
и санкции;
2018; 3 600,0
Доходы от продажи
активов; 2018; 4 250,0
Платежи
при
Тыс.руб.
пользовании
795,0природными
ресурсами; 2019; 1
Штрафы
и санкции;
000,0
2019; 3 700,0
Доходы от продажи
активов; 2019; 4 150,0
Доходы от
использования
имущества; 2018; 16
995,0
Доходы от
использования
имущества; 2019; 16
945,0
25
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы и санкции
Доходы от продажи активов
Доходы от использования имущества

9. ПРОГНОЗ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019

Тыс.руб.
2,2%
97,6%
2,1%
97,8%
8,8% 6,7%
14,5%
ДОТАЦИИ
84,5%
8,5%
СУБСИДИИ
74,3%
СУБВЕНЦИИ
1,9%
ИНЫЕ МБТ
0,8%
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

Тыс.руб.
Образование
590 193,0
(605 971,3)
ЖКХ
18 624,1
(95 476,3)
Национальная
экономика
32 488,2
(65 099,9)
871 181,8
Социальная
политика
35 226,5
(49 154,8)
МБТ
38 785,7
(36 140,7)
Культура и
спорт
84 095,7
(86 201,2)
Общегосударств
енные вопросы
69 364,2
(69 357,1)

11. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2017 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ

Наименование
муниципальной
программы
Развитие экономики на период до
2020г
2016
Сумма, тыс.руб.
2017
2018
2019
(на 1.01.2016)
550,0
550,0
350,0
100,0
Развитие жилья и жилищно коммунального хозяйства
34 576,9
15 855,6
100,0
100,0
Развитие образования
563 704,4
558 524,4
509 390,9
512 997,7
Создание условий для развития
социальной сферы
1 050,0
850,0
850,0
950,0
Развитие культуры, физической
культуры и спорта
106 502,4
107 169,5
97 462,1
98 428,4
Развитие муниципального
управления
Обеспечение безопасности
населения и муниципального
имущества
Столбе
ц1; ;
Столбе
16,7;
ц1;17%
;
3,8; 4%
Столбе
ц1; ;
Столбе
1,1;
1%
ц1;Столбе
;
ц1;
Столбе
1,2; 1% ;
ц1;2,2;
; 2%
12,3;
12%
Столбе
ц1; ;
64,1;
64%
Столбе
Столбе
ц1; ;
ц1; ;
2017
16,2;
0,1; 0%
Столбе
16%
ц1; ;
0,1; 0%
Столбе
ц1; ;
67,3;
Столбе68%
ц1; ;
2018
0,1; 0%
Столбе
ц1; ;
Столбе
8 574,6 Столбе
12,9;
;
13%
ц1;ц1;
;Столбе
2,4; 3%
12,9;
ц1; ; 16,0
18 377,5
13%0,1; 0%
9 922,7
9 772,5
9 116,2
42 683,8
32 835,1
16 555,2
Непрограммные направления
деятельности
145 712,0
145 624,5
122 805,2
ИТОГО:
904 702,2 871 181,6 756 629,6 762 135,5
122 607,3
Столбе
Столбе
ц1;;;
ц1;
0,1;
0%
1,1; 1%
Столб
ц1;
1,8; 2
Столбе
ц1; ;
0,1; 0%
Столбе
ц1; ;
67,3;
67%
2019

12. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД НА 1 ЖИТЕЛЯ

ДОХОДЫ– 35 614,0 РУБЛЕЙ
(37 797,0 РУБЛЕЙ)
Продажи
;
финансо
вая
помощь
от
бюджето
в других
уровней;
23 398,4
; 66%
Продажи
;
собствен
ные
доходы;
12 215,6
; 34%
собственные доходы
финансовая помощь от бюджетов
других уровней
РАСХОДЫ – 36 153,0 РУБЛЯ
(37 797,0 РУБЛЕЙ)
Продажи;
Продажи;
Продажи; Продажи;
обеспечен
культура
социальна иные
ииеспорт; я
вопросы;
деятельно
3506,8;
политика;1626,9; 4%
сти
10%
1446,1; 4%
ОМСУ;
2892,2; 8%
Продажи;
Продажи;
национал
ЖКХ;
ьная
759,2; 2%
экономик
а; 1446,2;
4%
24 475,6
обеспечение деятельности ОМСУ
национальная экономика
ЖКХ
образование
культура и спорт
социальная политика
иные вопросы

13. РАСХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1
3
4
5
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
Столбец1; Княжпогостский; 28
750,44
Столбец1; Ухта; 26 531,35
Столбец1; Сыктывкар; 24
618,26
Столбец1; Сосногорск;
24
320,69
Столбец1; Удорский; 36 089,83
Столбец1; Сысольский; 35
745,44
Столбец1; Усть-Вымский; 34
854,26
Столбец1; Кортекросский; 34
613,98
Столбец1; Печора; 29 136,26
Столбец1; Воркута; 40 396,85
Столбец1; Койгородский ; 39
915,15
Столбец1; Усть-Куломский; 39
789,36
Столбец1; Сыктывдинский; 36
153,12
6
Столбец1; Вуктыл; 40 809,69
Столбец1; ТроицкоПечорский; 43 617,48
Столбец1; Прилузский; 42
589,09
Столбец1; Ижемский; 48 333,24
2
Столбец1; Инта; 51 780,60
Столбец1; Усинск; 58 613,79
Столбец1; Усть-Цилемский; 62
933,59
РАСХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Руб.
17 18 19 20

14. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЮДЖЕТА

Структура
муниципального долга
На 1.01.2018 – 3 333,4 тыс.руб.;
На 1.01.2019 – 3 233,4 тыс.руб.;
На 1.01.2020 – 3 133,4 тыс.руб.
Объем расходов на
обслуживание
муниципального долга
На 2017 – 141,1 тыс.руб.;
На 2018 – 149,8 тыс.руб.;
На 2019 – 158,2 тыс.руб.
Муниципальный долг муниципального
района возникает в силу
осуществления заимствований
ЗАИМСТВОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
Финансирования
дефицита
Погашения
долговых
обязательств
Все заимствования подлежат
учету в долговой книге
муниципального района
Банковские кредиты
Бюджетные кредиты
Предоставление гарантий

15. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 1 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Тыс.руб.
Ряд 1; Сыктывкар; 690
000,00
Ряд 1; Ухта; 441 500,00
Ряд 1; Воркута; 230 000,00
Ряд 1; Усинск; 231 940,00
Ряд 1; Корткеросский;
65
Ряд 1;55Прилузский;
55
Ряд 1; Сысольский;
Ряд 1; Удорский; 68 900,00
535,00
Ряд
1; Усть-Куломский; 32
960,30
Ряд 1; Печора; 26 635,90 225,00
400,00
Ряд 1; Койгородский; 10
Ряд 1; Вуктыл; 9 609,00
Ряд 1; Инта; 12 000,00
914,80
1; Усть-Цилемский;
37
Ряд Ряд
1; Усть-Вымский;
15
920,00
700,00
English     Русский Rules