Similar presentations:
ВКР: Разработка и обоснование мероприятий по увеличению прибыли ООО «БС-Шиппинг»
1. Минобрнауки России федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный технологическийинститут
(технический университет)»
Тема ВКР: Разработка и обоснование мероприятий по
увеличению прибыли ООО «БС-Шиппинг»
Выполнила: студентка гр.6611
Небесная З.Н.
2. Цель дипломной работы. Объект и предмет исследования
Целью работы является поиск путей увеличения прибылипредприятия ООО «БС-Шиппинг»;
• Задачи:
Представить теоретические аспекты формирования и
использования прибыли
Определить и проанализировать основные финансовоэкономические показатели деятельности компании ООО «БСШиппинг».
Разработать рекомендации по увеличению прибыли и выявить
резервы повышения прибыльности предприятия ООО «БСШиппинг».
3. Организационная структура компании
Отдел коммерческой эксплуатациифлота
Технический отдел
Генеральный директор
Бухгалтерский отдел
Отдел кадров
Отдел безопасности мореплавания
4.
5. Расчет показателей ликвидности
Показатели31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
Коэффициент абсолютной
ликвидности
0,028
0,030
0,19
Коэффициент критической
ликвидности
0,568
0,384
0,86
Коэффициент текущей
ликвидности
0,584
0,617
1,11
6. Анализ финансовых результатов
Наименованиепоказателя
2017 год, 2018 год, 2019 год,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Абсолютное отклонение
23 219
71 256
77 826
2018 к 2017,
тыс. руб.
48 037
-27 018
-74 053
-67 090
-47 035
6 963
-3 799
-2 797
10 736
1 002
13 533
Прочие доходы
8 556
33 500
43 113
24 944
9 613
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
налоги на прибыль
(доходы)
Чистая прибыль
(убыток)
-8 574
-35 404
-44 705
-26 830
-9 301
-3 817
-4 701
9 144
-884
13 845
-106
-1 208
-106
1 102
-4 595
10 352
-778
14 947
Выручка
Расходы по
обычной
деятельности
Прибыль (убыток)
от обычной
деятельности
2019 к 2018,
тыс. руб.
6 570
Проценты к уплате
-3 817
7. Единовременные затраты на реализацию мероприятия
Вид затратСумма, тыс. руб.
1 этап модернизации
Демонтаж труб
1 500
Покупка оборудования, предназначенного для
1 500
перевозки нефтепродуктов
Итого затраты на 1 этапе
3 000
2 этап модернизации
Модернизация трюма
3 200
Затраты на разрешительную документацию
800
Итого затраты на 2 этапе
4 000
Итого
7 000
8. Расчет прогнозируемой выручки и текущих затрат, тыс. руб.
ПоказателиВыручка
Расходы по обычной
деятельности
Отчетный период
2019 г.
77826
67090
Прогнозное значение
1 год
2 год
83758
92134
67811
64420
9. Прогнозный отчет о финансовых результатах
Отчетныйпериод
Прогнозное значение
Показатели
Отклонение 1 год к
2019
Отклонение 2 год к
1 год
2019 год
1 год
2 год
Абсолю
тное
Относите
льное,%
Абсолю
тное
Относите
льное,%
77826
83758
92134
5932
107,62
8376
110,00
67090
67811
64420
721
101,07
-3391
95,00
10736
15947
27713
5211
148,54
11766
173,78
Прочие доходы ,
тыс. руб.
43113
43113
43113
0
100,00
0
100,00
Прочие расходы ,
тыс. руб.
44705
44705
44705
0
100,00
0
100,00
Прибыль (убыток)
до
налогообложения,
тыс. руб.
9144
14355
26121
5211
156,99
11766
181,97
налоги на прибыль
(доходы) , тыс. руб.
-1208
2871
5224
4079
-237,66
2353
181,97
Чистая прибыль ,
тыс. руб.
10352
11484
20897
1132
110,93
9413
181,97
Выручка, тыс. руб.
Расходы по
обычной
деятельности, тыс.
руб.
Прибыль (убыток)
от обычной
деятельности, тыс.
руб.
Проценты к уплате,
тыс. руб.