Similar presentations:
Анализ финансового состояния предприятия и пути его улучшения
1.
Презентацияк дипломной работе
тема: «Анализ финансового
состояния предприятия и пути его
улучшения
Выполнила студентка
Б07-522-4 ЗТ
Треногина
Елена Андреевна
2.
Цели и задачи дипломной работыЦель работы - выявление основных проблем финансовой
деятельности, оценка финансового состояния предприятия и
разработка мероприятий по улучшению финансового
состояния предприятия.
В соответствии с целью исследования в работе поставлены и
решены следующие основные задачи:
- изучение содержания и значения финансового анализа в
деятельности предприятия;
- исследование деятельности конкретного предприятия;
- проведение анализа финансового анализа деятельности и
на основе проведенного анализа дать рекомендации по
улучшению финансового состояния.
2
3.
Объект и предмет исследованияОбъектом исследования в данной работы выступило НОУ
ДПО «Шарканский УСЦ РО ДОСААФ РОССИИ УР».
Предметом исследования является структура капитала,
показатели платежеспособности, ликвидности, рентабельности
и финансовой устойчивости.
3
4.
Динамика результатов деятельности НОУ ДПО«Шарканский УСЦ РО ДОСААФ РОССИИ УР» в
период 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
Период
Темпы роста, %
Основные показатели
Выручка от реализации
Себестоимость
реализации
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Финансовый результат от
прочей деятельности
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
Темпы
прироста, %
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2013
/2012
2014
/2013
2013
/2012
2014
/2013
19294
27933
31156
144,78
111,54
44,78
11,54
16444
23630
33513
143,70
141,82
43,70
41,82
2850
185
18
4303
14
154
-2357
11
385
150,98
7,57
855,56
54,78
78,57
250
50,98
-92,43
755,56
-45,22
-21,43
150
167
-140
-374
83,83
267,14
-16,17
167,14
3017
4163
-2731
137,98
65,60
37,98
-34,40
2297
3078
-4221
134,00
-137,13
34,00
-237,13
4
5.
Тип финансовой устойчивости организацииПоказатель
Собственный капитал
Внеоборотные активы
Собственные оборотные средства
Долгосрочные кредиты и займы
Наличие собственных оборотных средств
и долгосрочных заемных источников для
формирования запасов и затрат
Краткосрочные кредиты и займы
Общая величина основных источников
для формирования запасов и затрат
Величина запасов и затрат
Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств для формирования
запасов и затрат
Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств и долгосрочных
заемных средств для формирования
запасов и затрат
Излишек (недостаток) общей величины
основных источников финансирования
для формирования запасов и затрат
Трехмерная модель типа финансовой
устойчивости
Условное
обозначение
2012
Год
2013
2014
СК
ВОА
СОС
ДКЗ
9728
2690
7038
-
13203
2220
10983
-
7614
2262
5352
-
Изменение
2014-2012
(+/-)
-2114
-428
-1686
-
СДИ
7038
10983
5352
-1686
ККЗ
386
407
5790
5404
ОИЗ
7424
11390
11142
3718
З
1239
1400
659
-580
∆СОС
5799
9583
4693
-1106
∆СДИ
5799
9583
4693
-1106
∆ОИЗ
6185
9990
10483
4298
М
(1;1;1)
(1;1;1)
(1;1;1)
-
5
6.
Относительные показатели финансовойустойчивости
Показатель
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент маневренности
Коэффициент соотношения
мобильных и иммобилизованных
средств
Коэффициент имущества
производственного назначения
Коэффициент прогноза
банкротства
Интервал
оптимальных
значений
min
max
0,5
0,5
0,7
Год
2012
0,96
0,04
2013
0,97
0,03
2014
0,57
0,76
0,1
0,5
0,95
0,96
0,48
0,2
-
0,5
-
0,72
2,76
0,83
5,13
0,70
4,93
0,5
-
0,39
0,27
0,22
-
-
0,70
0,81
0,40
6
7.
Относительные показатели ликвидности иплатежеспособности
Показатель
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Промежуточный
коэффициент ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Интервал
оптимальных
значений
min
max
0,2
0,5
Год
2012
7,90
2013
15,63
2014
1,39
0,7
1
16,02
24,55
1,81
0,2
-
19,23
27,99
1,92
7
8.
Показатели оборачиваемости14
12
10
8
6
4
2
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Оборачиваемость активов, обороты
Оборачиваемость оборотных активов, обороты
Оборачиваемость дебиторской задолженности, обороты
Фондоотдача основных средств
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Период оборота оборотных активов, дни
Средний возраст запасов, дни
Период оборота дебиторской задолженности, дни
Оборачиваемость запасов, обороты
8
9.
Показатели рентабельности0,3
0,25
значение
0,2
Рентабельность всего
капитала
Рентабельность собственного
капитала
0,15
Рентабельность основной
деятельности
0,1
Рентабельность продаж
0,05
0
2012
2013
годы
9
10.
Предлагаемые мероприятия посовершенствованию финансового состояния
1. Обеспечить рост чистой прибыли :
1.1. За счет роста выручки предприятия на 50% :
- увеличение цен на услуги;
- Заключение договоров с общеобразовательными
заведениями района на подготовку водителей среди
учеников 10-11 классов с оборудованием в этих школах
специализированных классов;
- взаимодействие со службой занятости населения в сфере
профессионального обучения безработных граждан на
водителей различных категорий;
- активной рекламной компанией по привлечению
физических лиц на курсы
1.2. За счет сокращения затрат предприятия с помощью
аутсорсинга персонала
2. Переместить часть денежных средств на краткосрочный
депозит с целью получения дополнительного дохода
10
11.
Показатели финансовой устойчивости послепредлагаемых мероприятий
Показатель
До проведения
мероприятия
После проведения мероприятия
После 1-ого
После 2-ого
мероприятия
мероприятия
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами
Коэффициент маневренности
Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных средств
Коэффициент имущества производственного
назначения
Коэффициент прогноза банкротства
0,57
0,76
1,16
0,36
0,60
0,68
0,48
0,69
0,50
0,70
4,93
0,85
8,42
0,72
5,13
0,22
0,22
0,22
0,40
0,99
0,43
Показатели платежеспособности организации после
предлагаемых мероприятий
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Промежуточный коэффициент ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
До
проведения
мероприятия
1,39
1,81
1,92
После проведения
мероприятия
После 1-ого
мероприятия
1,93
3,17
3,29
После 2-ого
мероприятия
1,42
1,89
2,00
11