Similar presentations:
Бюджет для граждан к проекту бюджета муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области с. Плешаново
1.
Красногвардейский район Оренбургской областиБЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту бюджета муниципального образования Красногвардейский
район Оренбургской области
с. Плешаново
2.
Район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит: сМатвеевским, Пономаревским, Александровским, Новосергиевским,
Сорочинским, и Грачевским районами области. Площадь территории —
2,8 тыс. км². Район имеет протяженность с севера на юг — 68,3 км, с
запада на восток — 66,1 км.
Красногвардейский район является одним из самых молодых районов
оренбуржья. Образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
30 декабря 1966 года, путём выделения из состава Сорочинского района.
Большая часть района входила в состав Ток-Суранского кантона (ТокЧуранского) Автономной Башкирской республики с ноября 1917 по
октябрь 1924 года.
Первоначально земли принадлежали башкирам, но коммерсант, купец
Первой Гильдии, ростовский наследственный Почетный гражданин Иван
Михайлович Плешанов и Бузулукский купец Второй Гильдии Фёдор
Фёдорович Красиков выкупили некоторые территории у башкир по
низкой цене. Общая стоимость закупленной земли выразилась в 644417
рублях. Позднее была ещё закуплена земля у Слободчикова и других
землевладельцев, на которой разместились хутора.
В 1890 году земельная комиссия Гальбштадской и Гнаденфельдской
сельских общин Бердянского уезда Таврической губернии приобрела у
купцов И.М. Плешанова и Ф.Ф. Красикова 20388 десятин земли по цене в
30 и 32 рубля за десятину для основания 16 поселков Ново-Самарского
поселения. Окончательная, продажная, цена была установлена по 34
рубля за десятину.
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области
№ 1901/343-III-ОЗ в составе района образовано 16 муниципальных
образований (сельских поселений), установлены границы муниципальных
образований.
16 ноября 2012 года законом Оренбургской области в состав Подольского
сельсовета включен упразднённый Ивановский сельсовет
С 2012 года в Красногвардейском районе 59 населённых пунктов в
составе 15 сельских поселений:
№
Сельские поселения
Количество
Административны
населённых
й центр
пунктов
Площадь,
км2
1 Дмитриевский сельсовет
посёлок Кристалка
2
133,05
2 Залесовский сельсовет
село Залесово
2
130,24
3 Кинзельский сельсовет
село Кинзелька
5
334,69
посёлок
Нижнекристалка
2
229,14
село Никольское
2
81,34
6 Новоюласенский сельсовет село Новоюласка
1
87,17
7 Плешановский сельсовет
село Плешаново
7
163,10
8 Подольский сельсовет
село Подольск
7
290,19
4
180,63
5
135,77
4
304,86
6
357,52
2
68,94
4
Нижнекристальский
сельсовет
5 Никольский сельсовет
9 Преображенский сельсовет
10 Пролетарский сельсовет
11 Пушкинский сельсовет
12 Свердловский сельсовет
13
Староникольский
сельсовет
село
Преображенка
посёлок
Пролетарка
посёлок
Пушкинский
посёлок
Свердловский
село
Староникольское
14 Токский сельсовет
село Токское
5
181,23
15 Яшкинский сельсовет
село Яшкино
5
212,65
3.
Бюджетная система ― это основанная на экономическихБюджет – это…?
отношениях и юридических нормах совокупность всех
видов бюджетов страны.
Бюджет – это финансовый план,
состоящий из доходов и расходов,
составленный на определенный
период времени. Предназначен
для финансового обеспечения задач
и функций государственного и
местного самоуправления.
• Федеральный бюджет
• Бюджеты государственных внебюджетных фондов
• Бюджеты субъектов РФ
• Бюджеты территориальных внебюджетных
фондов
• Бюджеты муниципальных
образований
Бюджетный процессэто регламентированная законом
деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления по
составлению, рассмотрению, утверждению
и исполнению бюджетов соответствующих
уровней.
1 этап
Составление
бюджета
2 этап
Рассмотрение
и утверждение
бюджета
3 этап
Исполнение
бюджета
4 этап
Финансовый
контроль
5 этап
Составление
отчета об
исполнении
бюджета
4.
Что такое «Бюджет для граждан»?«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного
финансового документа Красногвардейского района – районного бюджета, а
именно: проекта районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.
Представленная информация предназначена для
широкого круга пользователей и будет интересна и
полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым
семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и
другим категориям населения, так как районный
бюджет затрагивает интересы каждого жителя
Красногвардейского района. Мы постарались в
доступной и понятной форме для граждан, показать
основные показатели районного бюджета.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение
обратной связи от граждан, которым интересны
современные проблемы государственных финансов
Российской Федерации, а так же муниципальных
финансов Красногвардейского района.
Что такое бюджет муниципального
образования?
«БЮДЖЕТ муниципального образования» – форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления.
Какие бывают бюджеты?
Бюджет семьи
Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)
Бюджет организаций
Бюджеты публичноправовых образований
Субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)
Муниципальных образований
(местные бюджеты)
За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного
образования, благоустройство района, жилищно-коммунальное хозяйство, организация
отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения
услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и многое
другое…
5.
На чем основывается проект бюджета Красногвардейского районаОренбургской области
Прогноз социально-экономического
развития Красногвардейского района
Оренбургской области
Основные направления бюджетной и
налоговой политики Красногвардейского
района Оренбургской области
Удельный вес мужчин и женщин
в общей численности населения:
Муниципальные
программы
Порядок составления проекта местного бюджета
№
п/п
Наименование мероприятия
48%
Срок исполнения
1
Оценка эффективности муниципальных программ за отчетный год
До 1 апреля
2
Разработка проекта прогноза социально-экономического развития
Красногвардейского района
Июнь-июль
3
Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики
4
Доведение до главных распределителей предельных объемов бюджетных
ассигнований
5
Составление планового реестра расходных обязательств
6
Представление проекта местного бюджета в представительный орган
7
Публичные слушания по проекту местного бюджета
8
Рассмотрение Советом депутатов Красногвардейского района проекта
местного бюджета
Женщины
Наименование
Сентябрь
Сентябрь-октябрь
Сентябрь
52%
Мужчины
Единица
измерения
Показатель на
01.01.16г.
Население-всего
человек
19 527
Лица моложе трудоспособного возраста
человек
4 477
Население в трудоспособном возрасте
человек
10 083
Население старше трудового возраста
человек
4 967
Не позднее 15 ноября
Декабрь
Не позднее 25 декабря
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Красногвардейский район на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Бюджетная политика будет направлена на:
Налоговая политика будет направлена на:
Обеспечение планирования расходов на оплату труда, исходя из параметров повышения заработной
платы работникам муниципальных учреждений, поименованных в Указах Президента социальноэкономической направленности, установленных в планах мероприятий изменений в отраслях
социальной сферы («дорожных картах»).
Приведение показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) в
соответствие с показателями, установленными в муниципальных программах.
Продолжение работы, направленной на внедрение новых механизмов управления финансами, таких
как:
а) введение «эффективного контракта» с работниками учреждений;
б) совершенствование расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;
в) развитие механизма универсального расчета затрат на оказание однотипных услуг;
Сокращение неэффективных расходов учреждений.
Применение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, сформированных в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ для формирования
муниципального задания.
Обеспечение качественного администрирования всех доходных источников местного бюджета;
Продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот;
Активизация работы всех заинтересованных структур в части актуализации базы данных, необходимой
для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
Содействие инновационным и инвестиционным процессам в экономике;
Дальнейшее взаимодействие всех заинтересованных структур в обеспечении максимальной полноты и
достоверности формирования налоговой базы;
Проведение целенаправленной работы с предприятиями-недоимщиками по погашению задолженности
по начисленным налогам, пеням и штрафам, осуществление мер принудительного взыскания
задолженности с недоимщиков по платежам в бюджет района путем обращения взыскания
задолженности на имущество должников.
Дальнейшая работа по мониторингу муниципальных предприятий в целях принятия мер по улучшению
результатов их финансово-хозяйственной деятельности, сокращению задолженности по налоговым
платежам, своевременной уплате текущих платежей;
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет повышения
качества претензионно-исковой работы.
6.
Развитие бюджетной политики Красногвардейского района происходит в условиях существенного замедления экономического роста в стране,повышенного уровня инфляции, ослабления курса рубля по отношению к иностранной валюте, радикальным ухудшением динамики ключевых
макроэкономических показателей, снижения инвестиционных активов.
В связи с этим в 2016 году проводилась и в 2017 году будет продолжена работа, направленная на повышение эффективности управления
муниципальными финансами.
Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к
настоящему моменту исчерпала свои возможности. При этом принятые бюджетные обязательства не могут быть существенно сокращены
вследствие социальной направленности значительной их части.
В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в
рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики Красногвардейского района.
Необходимо крайне осмотрительно формировать политику расходов бюджета.
Проект бюджета района на 2017 год сформирован в структуре муниципальных программ. В то же время конечная эффективность "программного"
бюджета зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля за их реализацией.
Муниципальные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное
планирование. Совершенствование системы внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок
должно обеспечить снижение потерь средств бюджета Красногвардейского района, эффективность использования имеющихся финансовых
ресурсов, а также предотвращение нарушений законодательства.
Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации
бюджетной политики Красногвардейского района, являются:
- изменения норм федерального, областного законодательства,
влекущие за собой снижение доходов местного бюджета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации,
приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета.
При наступлении указанных рисков могут потребоваться
дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.
Основные проблемы, существующие в бюджетной политике
района:
- структура бюджетных расходов не является оптимальной для
стимулирования, социально-экономического развития района;
- необходимость совершенствования механизма применения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями;
- низкая степень заинтересованности граждан в обсуждении целей
и результатов использования бюджетных средств.
7.
Общие характеристики бюджетовДоходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
Что такое доходы и расходы бюджета?
Доходы
Доходы бюджета -
Расходы
Доходы
Дефицит
(расходы больше доходов)
Профицит
(доходы больше расходов)
При превышении расходов
над доходами принимается решение об
источниках
покрытия
дефицита
(например,
использовать
остатки
средств на счете, взять кредит)
При превышении доходов
над расходами принимается решение, как
их использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать ранее взятые
кредиты)
Расходы бюджета -
поступающие в
бюджет денежные
средства
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
Расходы
2017 год
Муниципальный долг
(обязательства, возникающие из муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным
Кодексом РФ, принятые на себя муниципальным образованием)
Доходы
419 813,3
тыс. руб.
Расходы
419 813,3
тыс. руб.
На 01.01.2017г.составит 0,0 тыс.руб.
Дефицит(-),
профицит(+)
Тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
Показатель
Доходы
Расходы
Дефицит(-),
профицит (+)
2015 год
отчет
615 162,6
621 150,4
2016 год
оценка
588 516,0
601 021,2
2017 год
план
419 813,3
419 813,3
2018 год
план
410 751,1
410 751,1
2019 год
план
412 022,7
412 022,7
-5 987,8
-12 505,2
0,0
0,0
0,0
8.
НДФЛ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ ВБЮДЖЕТ РАЙОНА В 2017 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
Бюджет
Красногвардейского
района
61 765,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
(Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями)
Ожидаемое исполнение
за 2016 год
1 455,0 тыс. рублей
63 790,0
Прогноз 2017 года
к ожидаемому исполнению 2016
года составил
ТЕМП РОСТА
ПЛАНОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Оценка 2016 года
ТЕМП СНИЖЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Прогноз
на 2017 год
1 491,0 тыс. рублей
к ожидаемому исполнению
2016 года
составил 102,5 %
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
3,2%
Ожидаемое исполнение
за 2016 год
1 728,7 тыс. рублей
ПРОГНОЗ
НА 2017 ГОД
1 762,0 тыс. рублей
ТЕМП РОСТА
ПЛАНОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ
РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА к ожидаемому
исполнению 2016 года
составил 101,9 %
9.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В БЮДЖЕТКРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
8 982,0 тыс. руб.
3 976,0 тыс. руб.
3 388,0 тыс. руб.
524,0 тыс. руб.
Итого 16 870,0 тыс. руб.
ТЕМП РОСТА ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА к ожидаемому исполнению 2016 года составил 101,5%
Платежи при пользовании природными ресурсами
Ожидаемое исполнение
за 2016 год
7 574,4 тыс. рублей
ПРОГНОЗ на 2017 год
9 439,0 тыс. рублей
ТЕМП РОСТА
124,6%
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
сельских поселений, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
2 583,1 тыс. руб.
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
муниципальных районов и
созданных ими учреждений
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений)
541,3,0 тыс. руб.
10.
Межбюджетные трансферты — средства,предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы другому бюджету бюджетной системы.
Виды
межбюджетных
трансфертов
Определение
Аналогия в семейном бюджете
(Родители- вышестоящий бюджет,
ребенок-студент - нижестоящий)
Дотации (от лат.
«Dotatio» —
дар, пожертвование)
Предоставляются
бюджету
на
безвозмездной
и
безвозвратной
основе без установления направлений
и (или) условий их использования
Родители дают сыну небольшую сумму
денег на текущие расходы (карманные
деньги), потому что сын студент и
стипендии не хватает на жизнь. Сын
распоряжается этими деньгами по
своему усмотрению.
Субвенции (от лат.
«Subvenire» —
приходить на
помощь, помогать)
Предоставляются бюджету в целях
финансового обеспечения расходных
обязательств муниципального
образования, возникших при
выполнении и «переданных» ему
государственных полномочий
Мама попросила сына произвести
определенные расходы за неё (Она
дает деньги сыну и просит купить по
списку продукты на ужин, а сдачу,
разумеется вернуть. На другие цели
эти деньги тратить нельзя).
Субсидии (от лат.
«Supsidium» —
поддержка)
Предоставляются бюджету в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий местного
значения
Сыну не хватает стипендии чтобы
купить новый телефон. Он просит
денег у родителей (часть стоимости
телефона). Родители добавили денег на
покупку телефона. Сын купил телефон
и с гордостью «отчитался» перед
родителями.
Иные межбюджетные
трансферты
Предоставляются на осуществление
полномочий по решению вопросов
местного значения
Родители дают сыну денег на покупку
учебников
и
канцелярских
принадлежностей для использования в
учебе.
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые из областного
бюджета на 2017 год
78 034,0
тыс. руб.
239 827,5
тыс. руб.
325 359,9
тыс. руб.
7 497,4
тыс. руб.
ПРОЧИЕ
безвозмездные
поступления
1,0
тыс. руб.
11.
ДотацииСубсидии
Субвенции
78 034,0
тыс. руб.
7 497,4
тыс. руб.
239 827,5
тыс. руб.
Дотации бюджетам
муниципальных районов на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
78 034,0 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
4 263,3 тыс. руб.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
3 234,1 тыс. руб.
Прочие безвозмездные перечисления
1,0 тыс. руб.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
1,0 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
845,1 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1 386,1 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
302,3 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
172 825,6 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
2 240,2 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве
1 415,5 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых
показателей реализации региональных программ развития агропромышленного
комплекса
698,9 тыс. руб.
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
9 121,2 тыс. руб.
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 50 992,6 тыс. руб.
12.
2016 год2015 год
12,4%
5,6%
13,9%
2017 год
4,0%
19,1%
77,5%
82,1%
82,0%
Налоговые доходы - 13,9%
Неналоговые доходы-4,0%
Безвозмездные поступления-82,1%
Налоговые доходы - 12,4%
Неналоговые доходы-5,6%
Безвозмездные поступления-82,0%
20,5%
Налоговые доходы - 19,1%
Неналоговые доходы-3,4%
Безвозмездные поступления-77,5%
2019 год
2018 год
21,6%
3,6%
75,9%
3,7%
74,7%
Налоговые доходы - 20,5%
Неналоговые доходы - 3,6%
Безвозмезднве поступления - 75,9%
3,4%
Налоговые доходы - 21,6%
Неналоговые доходы 3,7%
Безвозмездные поступления - 74,7%
13.
11
1
Тыс. руб.
1
1
504 384,4
482 851,6
325 359,9
311806,4
307925,1
110 778,2
105 664,4
94 453,4
98944,7
104097,6
1
0
0
0
0
0
2015 год
2016 год
2017 год
Налоговые и неналоговые доходы
2018 год
2019 год
Безвозмездные поступления
14. Доходы бюджета Красногвардейского района за 2015-2019 гг.
(тыс.руб)Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Налог на доходы физических лиц
59 047,1
67 707,6
61 765,0
65 753,0
70 364,0
Налоги на совокупный доход
15 803,8
16 898,2
16 870,0
16 858,0
16 870,0
1 683,1
1 533,9
1 491,0
1 558,0
1 620,0
9,6
8,7
76 543,6
86 148,4
80 126,0
84 169,0
88 854,0
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
21 953,2
14 196,3
3 124,4
3 289,7
3 465,6
Платежи при пользовании природными ресурсами
6 928,5
7 578,9
9 439,0
9 722,0
10 014,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
0,0
522,5
2,0
2,0
2,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
3 935,6
311,9
0,0
0,0
0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 406,1
2 578,8
1 762,0
1 762,0
1 762,0
11,2
-13,5
0,0
0,0
0,0
14 327,4
14 775,7
15 243,6
Налоговые доходы
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Итого
Неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Итого
34 234,6
25 174,9
15.
Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2015-2019 годаНалоговые доходы
Неналоговые доходы
25 000,00
80 000,00
70 000,00
20 000,00
60 000,00
50 000,00
15 000,00
40 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
5 000,00
Налог на доходы
физических лиц
Налоги на
совокупный
доход
Государственная
пошлина
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным
налогам, сборам и
иным
обязательным
платежам
0,00
-5 000,00
2015 г
2016 г
2017 г
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
2018 г
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
2019 г
Доходы от
оказания платных
услуг (работ) и
компенсации
затрат
государства
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы, санкции,
возмещение
ущерба
Прочие
неналоговые
доходы
16.
Основные мероприятияпо мобилизации доходов бюджета
Работа с организациями,
выплачивающими
заработную плату
работникам ниже
прожиточного минимума и
использующими
«конвертные» зарплатные
схемы
Работа муниципальной
межведомственной комиссии
по работе с владельцами вновь
возведенных
(реконструированных)
строений, помещений и
сооружений, уклоняющимися
от регистрации
принадлежащего им
недвижимого имущества.
Работа с администраторами
доходов районного бюджета,
направленная на повышение
качества администрирования
доходных источников,
повышение уровня
ответственности за
выполнение прогнозных
показателей, снижение
недоимки по
администрируемым
платежам
Организация работы по
информированию граждан о
сроках уплаты налогов
Проведение
мероприятий,
направленных на
снижение недоимки по
налоговым платежам
17.
Расходыбюджета
распределены
по
Разделам
Ведомствам
Муниципальным программам
Расходы районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Код
Наименование разделов и подразделов
2017 год
2018 год
2019 год
0100
0102
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора.
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностисубъектов РФ и муниципальных образований
Условно утвержденные расходы
27 631,5
27 556,7
27 556,7
1 045,0
1 045,0
1 045,0
30,0
30,0
30,0
12 181,0
12 181,0
12 181,0
7 199,4
200,0
6 976,1
1 386,1
1 386,1
2 228,1
845,1
1 383,0
7 184,0
203,0
6 913,7
1 386,1
1 386,1
2 228,1
845,1
1 383,0
7 184,0
203,0
6 913,7
1 386,1
1 386,1
2 228,1
845,1
1 383,0
16 465,7
9 016,4
4 263,3
3 186,0
13 188,0
11 443,0
1 745,0
289 612,3
62 847,7
183 558,6
27 520,0
2 786,0
12 900,0
5 120,0
2 700,0
2 420,0
24 065,6
938,0
2 682,0
20 445,6
2 464,0
2 464,0
37 652,0
37 052,0
6 876,6
50,2
3 640,4
3 186,0
13 188,0
11 443,0
1 745,0
282 438,0
59 847,7
179 878,3
27 136,0
2 676,0
12 900,0
5 020,0
2 600,0
2 420,0
22 272,6
1 400,0
427,0
20 445,6
2 464,0
2 464,0
36 552,0
36 552,0
10 769,0
6 897,3
50,2
3 661,1
3 186,0
11 703,0
11 443,0
260,0
273 429,9
55 847,7
175 026,2
26 980,0
2 676,0
12 900,0
5 020,0
2 600,0
2 420,0
22 272,6
1 400,0
427,0
20 445,6
2 464,0
2 464,0
36 552,0
36 552,0
22 513,0
419 813,3
419 813,3
419 813,3
0103
0104
0106
0111
0113
0200
0203
0300
0304
0309
0400
0405
0409
0412
0500
0501
0502
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1400
1401
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы- 6,6%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность-0,3%
Национальная экономика-3,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство-3,2%
Образование-69%
Культура , кинематография-1,2%
Национальная оборона-0,3%
Социальная политика-5,7%
Физическая культура и спорт-0,6%
Межбюджетные трансферты-9%
18.
Ведомственная структура расходов бюджетаКрасногвардейского района
№
п/п
Наименование главного распорядителя
Сумма на
2017 год
(тыс. руб.)
В%к
общему
объему
расходов
Сумма на
2018 год
(тыс. руб.)
В%к
общему
объему
расходов
Динамика расходов бюджета Красногвардейского района за 2015-2019 гг.
Сумма на
2019 год
(тыс. руб.)
В%к
общему
объему
расходов
2019 год
412022,7
2018 год
410751,1
419813,3
1
Финансовый отдел администрации
Красногвардейского района
45 609,6
10,9 %
44 497,2
10,8 %
44 497,2
10,8 %
2017 год
2
Администрация Красногвардейского
района
60 252,3
14,4 %
48 707,8
11,9 %
47 243,5
11,5 %
2016 год
3
Контрольно-счетная палата
935,0
0,2 %
935,0
0,2 %
935,0
0,2 %
4
Отдел культуры администрации
Красногвардейского района
10 615,0
2,5 %
10 615,0
2,6%
10 615,0
2,6 %
5
Отдел образования Красногвардейского
района
302 401,4
72,0 %
295 227,1
71,9 %
286 219,0
69,5 %
10 769,0
2,6%
22 513,0
5,4%
Условно утвержденные расходы
594837,6
2015 год
621150,4
0,0
200000,0
400000,0
600000,0
Тыс. руб.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет района формируется через реализацию 10 муниципальных программ.
Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?
Задача 1
1
2
3
Задача 2
1
2
3
Задача 3
1
2
3
Показатели эффективности
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Муниципальная программа
имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на
достижение заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате,
необходимости принятия новых решений.
19.
Объем программных расходов бюджета Красногвардейскогорайона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
2017 год
2018 год
Общий объем
расходов
бюджета
419 813,3
тыс. рублей
Общий объем
расходов
бюджета
410 751,1
тыс. рублей
Программные
расходы
395 683,6 тыс.
руб. рублей или
94,3% от общего
объема расходов
Структура бюджета Красногвардейского района по
«программному» принципу
БЮДЖЕТ РАЙОНА
2019 год
Общий объем
расходов
бюджета
412 022,7
тыс. рублей
Программные
расходы
375 449,8тыс.
руб. рублей или
91,4% от общего
объема расходов
Программные
расходы
364 977,4тыс.
руб. рублей или
88,6% от общего
объема расходов
Программные и непрограммные расходы
10 Муниципальных программ
Непрограммные расходы
1.Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского района Оренбургской
области» на 2014-2018 годы;
2. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 годы;
3. Муниципальная программа «Управление имуществом на территории Красногвардейского района
на 2014-2018 годы»;
4.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Красногвардейском районе Оренбургской области» на 2014-2018 годы;
5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Красногвардейского района на 2014-2018 годы»;
6. Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского района на 2014-2018 годы»;
7. Муниципальная программа «Экономическое развитие Красногвардейского района на 2014-2018
годы»;
8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногвардейского
района Оренбургской области на 2014-2018 годы»;
9.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Красногвардейском районе на 2014-2018 годы»;
10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального образования Красногвардейский район на 2016 - 2020 годы».
1.Непрограммные расходы на
содержание органов местного
самоуправления и казенных
учреждений по обеспечению
деятельности;
2.Непрограммные расходы за
счет субвенций поступивших из
вышестоящих бюджетов;
3.Непрограммные расходы за
счет иных межбюджетных
трансфертов поступающих из
вышестоящих бюджетов.
Муниципальные программы Красногвардейского района на 2017 год
Наименование программ
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
302 291,4
295 227,1
286 219,0
2. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2014-2018 годы
302,0
302,0
302,0
3. Муниципальная программа «Управление имуществом на территории Красногвардейского района на 2014-2018 годы»
200,0
200,0
200,0
4780,0
4780,0
4780,0
5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Красногвардейского района на 2014-2018 годы»
15 183,0
12 928,0
11 443,0
6. Муниципальная программа «Развитие культуры Красногвардейского района на 2014-2018 годы»
10 715,0
10 615,0
10 615,0
7. Муниципальная программа «Экономическое развитие Красногвардейского района на 2014-2018 годы»
16 429,7
16 429,7
16 429,7
8. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногвардейского района Оренбургской области на 2014-2018 годы»
260,0
260,0
260,0
9. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Красногвардейском районе на 2014-2018 годы»
220,0
110,0
110,0
45 302,5
44 187,1
44 187,1
1.Муниципальная программа «Развитие образования Красногвардейского района Оренбургской области» на 2014-2018 годы
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Красногвардейском районе Оренбургской области» на 2014-2018 годы
10.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Красногвардейский район на 2016 - 2020 годы»
20. Расходы на образование на 2017 год
Дополнительное образование 27 520 тыс. руб.Дополнитель
ное
образование
детей
27 520,0
тыс. руб.
Другие
вопросы в
области
образования
12 900,0
тыс. руб.
Дошкольное образование 62 847,7 тыс. руб.
Дошкольное
образование
62 847,7
тыс. руб.
Образование
289 612,3
тыс. руб.
Общее
образование
183 558,6
тыс. руб.
Молодёжная
политика и
оздоровление
детей
2 786,0
тыс. руб.
Предоставление услуги
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях
33 000,0 тыс. руб.
Расходы на одного
ребенка охваченного
дополнительным
образованием в
2017 году
составят:
11,3 тыс. руб.
Организация предоставления
Организация и
дополнительного
предоставление
образования по программам
дополнительного
дополнительного
образования детям в сфере
образования детей
культуры и искусства
22 000,0 тыс. руб.
5 520,0 тыс. руб.
Воспитание и обучение детейинвалидов в образовательных
учреждениях, реализующих
программу дошкольного
образования, а также
предоставление компенсации
затрат родителей на
воспитание и обучение детейинвалидов на дому
338,7 тыс. руб.
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования детей в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
29 509,0 тыс. руб.
Расходы на дошкольное образование на каждого
воспитанника муниципального дошкольного образовательного
учреждения района в 2017 году составят:
56,5 тыс. руб.
Общее образование 183 558,6 тыс. руб.
Обеспечение государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного и
общего образования в
муниципальных дошкольных и
общеобразовательных
организациях
129 388,5 тыс. руб.
Предоставление
общедоступного бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам
47 000,0 тыс. руб.
Расходы на общее
образование на
каждого ученика
района в 2017году
составят:
76,5 тыс. руб.
Поощрение лучших
педагогов, инновационных
образовательных учреждений
и творческих учащихся,
материальная поддержка
молодых специалистов
660,0 тыс. руб.
Создание условий в
соответствии с
гигиеническими
требованиями реализации
ФГОС
420,0 тыс. руб.
Обеспечение дотацией на питание учащихся ОУ (по 4,5 руб. в день из местного бюджета, по 8 руб. в день на одного учащегося из
областного бюджета) – 5 640,1 тыс. руб., в том числе на удешевление горячих завтраков детей из многодетных, социально
незащищенных и малообеспеченных семей (5 руб. из расчета на одного человека в день) – 160,0 тыс. руб.;
Укрепление материальной базы пищеблоков в соответствии с санитарными нормами – 450,0 тыс. руб.
21.
Расходы бюджета Красногвардейского района на национальную экономику на 2017 годДорожное хозяйство
(дорожные фонды)
4 263,3 тыс. руб.
Сельское хозяйство
и рыболовство
9 016,4 тыс. руб.
16 465,7
тыс. рублей
Другие вопросы в
области
национальной
экономики
3 186,0 тыс. руб.
Расходов МО Красногвардейский район на развитие сельского
хозяйства
40,2
Структура расходов дорожного фонда МО Красногвардейский район
на дорожную деятельность
50,2
1166,1
1415,5
43,8
543
655,1
452,2
4650,3
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования населенных
пунктов
Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, источником обеспечения которых являются средства
федерального бюджета
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат по наращиванию товарного поголовья коров специализированных мясных пород)
Исполнение муниципальными образованиями отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки
сельскохозяйственного производства, в части содержания управлений сельского хозяйства
Предоставление субсидий за реализованное мясо свиней
Выполнение отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части организации отлова и временного содержания безнадзорных домашних животных
Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Возмещение части затрат по наращиванию товарного поголовья коров специализированных мясных пород
22. Расходы на культуру и спорт на 2017 год
Расходы по разделу «Культура, кинематография»предусмотрены в объеме 5 120,0 тыс. рублей
Расходы бюджета Красногвардейского района на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
1 383,0 тыс. руб.
(Обеспечение деятельности единой диспетчерской
службы)
Органы юстиции
845,1 тыс. руб.
(Государственная регистрация актов гражданского
состояния)
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»
предусмотрены в объеме 2 464,0 тыс. рублей
Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
11 443,0 тыс. рублей в том
числе :
Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
по договорам социального
найма
2 321,8 тыс. рублей;
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
9 121,2 тыс. рублей
Жилищнокоммунальное
хозяйство
13188,0
тыс. рублей
Коммунальное хозяйство
1 745,0 тыс. рублей в том
числе:
Строительство
водоснабжения жилой
застройки в восточной
части с. Плешаново
1200,0 тыс. рублей;
Капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры
муниципальной
собственности 285,0 тыс.
рублей;
Реконструкция
водопровода в п.Юговка и
п.Клинок
Красногвардейского
района 260 тыс. рублей
23.
Расходы по разделу «Социальная политика» на 2017годПенсионное
обеспечение –
938,0 тыс. руб.
24.
Наименования2017 год
0,0 тыс. руб.
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
2017 год
0,0 тыс. руб.
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы РФ
План на
2017 год
Дефицит
бюджета
0,0
Дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов
утвержденного общего годового объема доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
Муниципальн
ый долг
0,0
Предельный объем муниципального долга не должен
превышать утвержденный общий годовой объем доходов
местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
Расходы на
обслуживание
муниципально
го долга
0,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга в
очередном финансовом году, утвержденный решением о
бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов
объема расходов местного бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
2017 год
0,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
2017 год
0,0 тыс. руб.
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Примечания
Планируемый МРОТ с 1 июля 2017 года 7 800 рублей
Наименование
Объем доходов местного бюджета на 1
жителя
Объем налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета на 1 жителя
Объем безвозмездных поступлений
на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на 1
жителя
2016 год
оценка
2017 год
прогноз
30139
21 499
5411
4 837
24 728
16 662
30779
21 499
25.
Ответственный исполнитель:Финансовый отдел администрации Красногвардейского района
Адрес:
461150,
Оренбургская
область,
с.Плешаново,
ул.Мира,
Электронная почта: [email protected]
График работы: с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Выходной: суббота, воскресенье.
Ответственные за формирование бюджета для граждан:
Начальник финансового отдела – Раисов Валерий Жумагалеевич, тел. 3-12-97
Начальник бюджетного отдела – Давлетов Радик Маратович, тел. 3-00-79
1